发布时间:2026-02-13 15:24
目 录
第一部分 儋州市新闻中心本级概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 儋州市新闻中心2026年本级预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市新闻中心2026年本级预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市新闻中心本级概况
一、主要职能
儋州市新闻中心成立于2004年12月,隶属中共儋州市委宣传部,主要工作职责为:(1)领导和协调市内新闻单位关系;(2)驻市新闻单位协调联系,搞好对外宣传的策划报道工作;(3)负责对外新闻单位投稿;(4)负责对外新闻单位的协调和接待工作;(5)负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布;(6)“这里是儋州”微信公众号、客户端、抖音号、快手号、今日头条号、《今日儋州报》微信公众号等融媒矩阵平台的运营管理。弘扬主旋律,传播正能量,讲好儋州故事,为儋州洋浦奋力打造海南自贸港“样板间”提供强有力的新闻舆论宣传支持。
二、机构设置
儋州市新闻中心本级。
第二部分 儋州市新闻中心2026年本级预算表
(详见附件1-11表)
第三部分 儋州市新闻中心2026年本级预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市新闻中心2026年财政拨款收支总预算800.06万元,比上年预算数增加27.04万元,主要是人员经费其他工资福利预算有所增加。其中,收入总计800.06万元,包括一般公共预算本年收入800.06万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计800.06万元,包括文化旅游体育与传媒支出709.10万元、社会保障和就业支出40.47万元、卫生健康支出28.23万元、住房保障支出22.27万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市新闻中心2026年一般公共预算当年拨款800.06万元,比上年预算数增加27.04万元,主要是人员经费其他工资福利预算有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出709.10万元,占88.63%;社会保险和就业支出40.47万元,占5.06%;卫生健康支出28.23万元,占3.53 %;住房保障支出22.27万元,占2.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)709.10万元,比上年增加30.46万元,主要原因是人员经费其他工资福利预算有所增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.47万元,比上年增加2.26万元,主要原因是单位基本养老保险缴费及职业年金缴费预算有所增加。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)28.23万元,比上年减少6.79万元,主要原因是单位医疗保险缴费预算有所减少。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.27万元,比上年增加1.13万元,原因是单位住房公积金缴费基数预算有所增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市新闻中心2026年一般公共预算基本支出为676.76万元,其中:
人员经费652.16万元,主要包括:基本工资76.5万元、津贴补贴38.69万元、奖金0.42万元、绩效工资74.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.98万元、职业年金缴费13.49万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、公务员医疗补助缴费18.99万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金22.27万元、其他工资福利支出367.98万元、邮电费1.52万元。
公用经费24.6万元,主要包括:办公费4万元、印刷费0.2万元、水费0.4万元、电费7万元、邮电费3.5万元、差旅费2.1万元、专用材料费0.2万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出2万元、救济费0.6万元。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市新闻中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.6万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.6万元(公务用车运行费1.6万元),比上年经费预算减少1.3万元,主要原因是厉行节约,新闻采访工作使用新能源车用,节约了燃油费支出,因此所需公务用车运行费预算有所减少。公务接待费0万元,与上年预算持平。
(二)儋州市新闻中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市新闻中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市新闻中心2026年未安排政府性基金预算,政府性基金预算当年拨款0万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市新闻中心2026年未安排政府性基金预算,政府性基金预算当年拨款使用0万元。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
儋州市新闻中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元,与上年预算持平。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入800.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入60万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出769.1万元、社会保障和就业支出40.47万元、卫生健康支出28.23万元、城乡社区支出万元、住房保障支出22.27万元。儋州市新闻中心2026年收支总预算860.06万元。
八、收入预算情况说明
儋州市新闻中心2026年收入预算860.06万元,其中:一般公共预算收入800.06万元,占93.02%、事业单位经营性收入60万元,占6.98%。比上年预算数增加27.04万元,主要是纳入2026年一般公共预算人员经费其他工资福利收入预算有所增加。
九、支出预算情况说明
儋州市新闻中心2026年支出预算860.06万元,其中:基本支出676.76万元,占78.69%;项目支出183.3万元,占21.31%。比上年预算数增加27.04万元,主要是人员经费其他工资福利支出预算有所增加。其中委托业务费预算总额11.5万元,比上年预算数减少18.2万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
儋州市新闻中心本级属于事业单位。
(二)政府采购情况
2026年儋州市新闻中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市新闻中心本级预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市新闻中心18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算800.06万元、政府性基金0万元、事业单位经营收入60万元。
其中,重点项目预算绩效情况:
1.《今日儋州》采编印刷投递项目,预算安排72万元,主要用于《今日儋州》报纸印刷及投递费用,绩效目标是围绕市委市政府决策部署和中心工作,精心组织策划,完成各项宣传报道工作;完成年采编印刷出版《今日儋州》报130期,提升广大读者宣贯政策知晓率,提高儋州的知名度美誉度影响力。
2.《融媒工作经费》项目,预算安排15.3万元,主要用于“这里是儋州”客户端电子政务云服务;戴尔R730服务器、戴尔SCv3000存储设备年保服务;今日儋州全媒体采编系统、方正飞腾创艺排版软件、方正飞旋标引反解软件年保服务等平台系统配套服务费支出,绩效目标是确保《今日儋州》报的发行工作及出版安全,运营好“这里是儋州”全媒体矩阵平台,保障融媒体中心信息系统网络安全,提升内容生产能力和平台传播力,势力为儋洋一体化发展提供更强有力的舆论支持。
3.《新闻事务》项目,预算安排27万元,主要用于日常办公经费、工作经费等项费用支出,绩效目标是保障完成办公设备、系统维修护等项工作,提高工作效率,确保单位各项工作正常运转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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