标题:2025年儋州市那大镇人民政府部门(单位)预算公开报告
索引号:00821964-8/2025-00032 分 类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市那大镇 成文日期:2025年03月21日 文 号:无 发布日期:2025年03月21日 时效性:一、 主要职能 根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市那大镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》(儋编〔2009〕51号),那大镇机关设儋州市那大镇人民政府办公室(公务员)、综合执法服务中心、社会管理服务中心(加挂“计划生育办公室”牌子)、农业服务中心办公室4个内设机构,其主要职责如下:1、儋州市那大镇人民政府办公室(公务员)。党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作;经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划环境与自然资源保护,公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作;规划建设管理所。主要承担本镇组织编制村庄、乡镇规划、办理村镇居民建房及村庄各类建设项目的《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的审批和上报工作、协助做好村镇建设项目设计与施工的管理工作,监督、检查村镇建筑工程质量等等;协助镇政府做好辖区内土地和房屋征收、补偿、纠纷调解、信访工作、政策宣、资料的档案管理及总结,同时收集、统计、上报相关征收土地数据等工作。2、综合执法服务中心。负责统筹协调辖区内市场监督、交通运输、农业农村、文化旅游生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安、司法等派出执法机构开展联合执法工作;组织开展对辖区内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门办的其他任务。深化综合行政执法改革,在建立综合执法平台基础上,整合现有执法资源和队伍,实行“街队一体”模式,建立街道与区直执法部门之间的协作机制,强化街道在执法事项综合协调工作机制,逐步形成基层一支强大的执法队伍。3、农业服务中心。研究制定本乡镇农业和农村经济发展战略,中长期发展规划和年度发展计划并组织实施;负责农村经济政策调研,土地承包管理、耕地使用权流转、农村集体资产农村财务、农民负担监管等具体事务;负责农业、畜牧业、渔业、农机化新技术、新品种、新材料(新机具)的引进、试验、示范和推广;负责农业病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置;负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测;负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责乡农民提供农业公共信息、农机化技术咨询服务,组织农业、农机技术培训和农民教育,组织技能鉴定;承担乡镇政府和县农业委员会交办的其他工作。4、社管理服务中心。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗,民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作,协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作,负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行,做好人口计划的编制和统计上报工作。5.儋州市那大镇平安建设管理服务中心负责组织协调辖区内社会治安防控体系建设,协调、推动解决社会治安综合治理有关问题、负责全镇网格动态划分、网格员队伍建设和管理,组织网格员参与“直通联办”工作,统一受理“12345”政务服务中心派发事项,分发办理及跟踪督办群众咨询、诉求、举报等事项。
二、部门预算单位构成 纳入那大镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.儋州市那大镇人民政府部门本级
2.儋州市那大镇人民政府农业服务中心
3.儋州市那大镇人民政府社会管理服务中心
4.儋州是那大镇人民政府综合执法服务中心
5.儋州市那大镇平安建设管理服务中心
(此部分内容即为部门预算公开表)
根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求,2025年财政预算编制的原则:一是坚持“量入为出、收支平衡、不列赤字”,强化年度预算约束性。二是坚持民生优先,坚决兜牢“三保”底线。在确保基本支出的基础上,项目支出按照轻重缓急顺序安排,不折不扣贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府的各项决策部署。三是坚持政府过紧日子。严控一般性支出,厉行节约。加强三公经费管理,“三公”经费预算实行零增长。
(1)一般公共预算收入42564.39万元;(本年度预算收入:41709.74万元,上年结余结转收入:854.65万元)
(2)政府性基金本级收入11.51万元,(政府性基金专项补助收入11.51元,政府性基金上年结转收入0万元)
(一)一般公共预算当年规模变化情况 那大镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款42564.40万元,同比上年预算执行数减少12900.56万元,主要是减少原因是1、2025年度结余结转收入减少8722.88万元,2、2025年度结算补助收入(房产税、土地使用税、土地增值税 )714.67万元。3、非税收入2025年相比2024年减少了征地补偿收入310.97万元,因2025年征地计划中未征收到那大镇人民政府权属土地。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出(类)9629.73万元,占预算22.62%、 国防支出(类)336.41万元,占预算0.79%、公共安全支出(类)832.2万元,占预算1.96%、教育支出(类)3782.98万元,占预算8.89%、文化旅游体育与传媒支出(类)178.4万元,占预算0.42%、社会保障和就业支出(类)1736.69万元,占预算4.08%、 卫生健康支出(类)720.26万元,占预算1.69%、节能环保支出(类)555.26万元,占预算1.3%、城乡社区支出(类)4035.04万元,占预算9.48%、农林水支出(类)14053.42万元,占预算33.02%、交通运输支出(类)39.56万元,占预算0.09%、自然资源海洋气象等支出(类)6050.44万元,占预算14.21%、住房保障支出(类)281.01万元,占预算0.66%、上解支出(类)333.00万元,占预算0.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、保障基本公共管理和服务支出合计9629。73万元。同比上年度执行数据增长1322.52万元,增长幅度15.92%,其中一般公共服务支出 (类)纪检监察事务 (款)其他纪检监察事务支出(项)48.87万元;一般公共服务支出 (类)群众团体事务 (款)工会事务(项)116万元;一般公共服务支出 (类)群众团体事务 (款)其他群众团体事务支出(项)20.4万元;一般公共服务支出 (类)人大事务 (款)其他人大事务支出(项)191.26万元;一般公共服务支出 (类)社会工作事务 (款)其他社会工作事务支出(项)328.79万元;一般公共服务支出 (类)社会工作事务 (款)专项业务(项)154.08万元;一般公共服务支出 (类)审计事务 (款)其他审计事务支出(项)50万元;一般公共服务支出 (类)市场监督管理事务 (款)食品安全监管(项)15万元;一般公共服务支出 (类)税收事务 (款)其他税收事务支出(项)150万元;一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)4848.6万元;一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他政府办公厅(室)(项)8万元;一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)事业运行(项)951.99万元;一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)2604.38万元;一般公共服务支出 (类)组织事务 (款)其他组织事务支出(项)142.36万元。主要用于各部门后勤经费及人员工资福利开支。增长原因,近年任务下放基层,在编人员、自聘及劳务派遣人员工资增长,导致运营成本增加。
2、武装部业务活动支出336.41万元,同比上年度执行数下降79.42万元,减少幅度19.10%,其中国防支出 (类)国防动员 (款)兵役征集(项)8万元;国防支出 (类)国防动员 (款)其他国防动员支出(项)328.41万元,主要用于武装部征兵工作宣传,村级征兵、民兵建设工作。下降原因是往年建设民兵器具仓库已完成,民兵设备维护经费缩减等。
3加大社会治安综合治理经费投入支出832.20万元,同比上年度执行数减少203.03万元,下降幅度19.61%,其中公共安全支出 (类)公安 (款)其他公安支出(项)187.47万元;公共安全支出 (类)其他公共安全支出 (款)其他公共安全支出(项)644.73万元,主要用于为保障人民人身及财产安全例防溺水安全建设,开展禁毒工作,开展政法维稳工作、消防安全工作,加大社会安全治理支出,下降原因,基层派出所建设已基本完成,防溺水工作、禁毒工作等已形成常态化管理。需要投入资金减少。
4落实教育优先发展战略,断续加大对教育事业的投入3782.98万元。同比上年度增长1512.34万元,增加幅度66.66%,其中教育支出 (类)普通教育 (款)高中教育(项)3425.13万元;教育支出 (类)其他教育支出 (款)其他教育支出(项)357.85万元,主要用于学校食堂建设,宿舍建设,校园基础设施建设等,增加原因教育建设投入增加。
5、稳定对文化事业的投入178.4万元。同比上年度执行数据增长30.14万元,增长幅度20.33%,文化旅游体育与传媒支出 (类)其他文化旅游体育与传媒支出 (款)其他文化旅游体育与传(项)21.4万元;文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游 (款)其他文化和旅游支出(项)157万元,主要用于各个重大节日宣传,传统文化调声等等节目。增长原因为加大丰富群众文化生活,加大群众文化娱乐活动及教育方面开支。
6、社会保障和就业支出安排1736.69万元;同比上年度执行数据增长978.54万元,增长幅度129.07%,社会保障和就业支出 (类)抚恤 (款)其他优抚支出(项)11.31万元;社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老(项)231.66万元;社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金(项)169.56万元;社会保障和就业支出 (类)临时救助 (款)临时救助支出(项)13.95万元;社会保障和就业支出 (类)民政管理事务 (款)其他民政管理事务支出(项)508.8万元;社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支(项)39万元;社会保障和就业支出 (类)企业改革补助 (款)其他企业改革发展补助(项)500万元;社会保障和就业支出 (类)退役安置 (款)退役士兵安置(项)189.99万元;社会保障和就业支出 (类)退役军人管理事务 (款)其他退役军人事务管理(项)51.32万元;社会保障和就业支出 (类)退役军人管理事务 (款)拥军优属(项)21.1万元,主要增长是因为镇办企业三、四级电站已经老化,无法满足时代与市场需求,经费主要用于安置职工分流及电站关闭后职工安置费用、满足现代化殡葬业需求建设儋州市那大镇西联居公益性公墓项目。
7、卫生健康支出安排720.26万元,同比上年度执行数减少522.22万元,减少幅度42.03%,卫生健康支出 (类)公共卫生 (款)其他公共卫生支出(项)309.7万元;卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项)256.51万元;卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)48.41万元;卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项)55.81万元;卫生健康支出 (类)计划生育事务 (款)其他计划生育事务支出(项)47.9万元;卫生健康支出 (类)其他卫生健康支出 (款)其他卫生健康支出(项)1.93万元,主要用于那大镇病疫防控开支,减少原因是经过新冠肺炎已得到有效控制,近年大型疫情防控工作已进入常态化管理,因此减少防疫经费。
8、节能环保支出:555.26万元,同比上年度执行数据增长128.57万元,同比增长30.13%,节能环保支出 (类)污染防治 (款)其他污染防治支出(项)310万元;节能环保支出 (类)污染防治 (款)水体(项)227万元;节能环保支出 (类)自然生态保护 (款)生态保护(项)18.26万元,主要用于环保方面,河湖治理,市场禁塑等开支,增长原因,河湖整治及环保整治方面费用增加。
9、城乡社区支出:4046.55万元,同比上年度执行数据减少736.56万元,减少幅度15.44%,城乡社区支出 (类)城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施(项)577.56万元;城乡社区支出 (类)城乡社区公共设施 (款)小城镇基础设施建设(项)1716.33万元;城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务 (款)城管执法(项)100万元;城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务 (款)其他城乡社区管理事务(项)255.73万元;城乡社区支出 (类)城乡社区规划与管理 (款)城乡社区规划与管理(项)602.98万元;城乡社区支出 (类)城乡社区环境卫生 (款)城乡社区环境卫生(项)650万元;城乡社区支出 (类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)农村基础设施建设支出(项)1.51万元;城乡社区支出 (类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)农业生产发展支出(项)10万元;城乡社区支出 (类)其他城乡社区支出 (款)其他城乡社区支出(项)132.44万元,主要用于城乡基础设施建设,社区基层设施建设,减少原因是2024年市场经济不景气,那大镇区域税收收入减少,所以2025年减少城镇化项目建设。
10、农业水支出:14053.42万元,同比上年度执行数据增长2953.9586万元,增长幅度27.71%,农林水支出 (类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)农村基础设施建设(项)180万元;农林水支出 (类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)其他巩固脱贫攻坚成果(项)266.91万元;农林水支出 (类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款)生产发展(项)351万元;农林水支出 (类)林业和草原 (款)林业草原防灾减灾(项)100万元;农林水支出 (类)农村综合改革 (款)对村民委员会和村党支(项)4580.17万元;农林水支出 (类)农村综合改革 (款)其他农村综合改革支出(项)5万元;农林水支出 (类)农业农村 (款)病虫害控制(项)11.4万元;农林水支出 (类)农业农村 (款)耕地建设与利用(项)662.61万元;农林水支出 (类)农业农村 (款)农村社会事业(项)3272.66万元;农林水支出 (类)农业农村 (款)农业生产发展(项)2223.6万元;农林水支出 (类)农业农村 (款)其他农业农村支出(项)526.59万元;农林水支出 (类)农业农村 (款)乡村道路建设(项)300.6万元;农林水支出 (类)水利 (款)农村水利(项)1572.88万元,主要用于乡村基础设施建设,农村危房改造,乡村振兴任务,村、居委等基层单位人员及建设开支,增长主要原因大力发展乡村振兴,扶持壮大村集体经济发展方面。
11、交通运输支出39.56万元,同比减少26.82万元,同比下降幅度40.40%,交通运输支出 (类)公路水路运输 (款)公路养护(项)39.56万元,主要用于农村公路养护工作,减少原因2024年执行数据中含有2023年结余资金而2025年含有往年结余结转资金较少。
12、自然资源保护及防护费用支出6050.44万元,同比上年度执行数增长6038.45万元,增长幅度50346.4%,自然资源海洋气象等支出 (类)自然资源事务 (款)其他自然资源事务支出(项)48万元;自然资源海洋气象等支出 (类)自然资源事务 (款)土地资源储备支出(项)6002.44万元主要增长原因本年度安排雅拉农场征地资金6000万元。
13、住房保障支出281.01万元,同比上年度执行数增长18.34万元,减少幅度6.98%,住房保障支出 (类)保障性安居工程支出 (款)农村危房改造(项)80万元;住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项)201.01万元,主要用于农村危房改造,保障在职人员公积金福利等。增长原因人员住房公积金基数上调,农村危房改造经费增加。
14、上解资金330万元,主要用于历史遗留环卫人员工资318万元,支持卫生健康委员会建设洛基卫生院15万元
那大镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为6774.86万元,其中:人员经费6774.86万元,用于编制内公务员及事业编人员工资、聘用人员工资、劳务派遣人员劳务费福利支出:6774.86万元。
1、基本工资545.55万元、津贴补贴557.08万元、奖金165.48万元、绩效工资429.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.66万元、职业年金缴费169.56万元、职工基本医疗保险缴费104.21万元、公务员医疗补助缴费256.51万元、其他社会保障缴费4.46万元、住房公积金201.02万元、自聘人员其他工资福利支出1049.51万元。
2、商品和服务支出:3048.86万元(邮电费17.25万元、其他交通费用47.02万元、劳务派遣人员劳务费2984.59元)。
3、对个人和家庭的补助11.31万元。
(一)那大镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,主要原因是近年国际形势紧张,故不安排出国考察计划。公务用车购置及运行费5.6万元(其中公务用车运行费5.6万元、公务用车购置0万元);公务接待费7.2万元,同比2025年预算数减少38.12万元,主要减少原因2024年公务用车购置费用为一次性任务,2024年已完成该项任务,所以2025年不再安排公务用车购置费用。.
(二)那大镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
(此部分内容即为部门预算公开表)
(一)政府性基金预算当年规模变化情况 那大镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款11.51万元。比上年预算数执行数下降14049.14万元,主要是政府性基金结余结转资金减少。市级专项资金下达资金较往年市级专项资金有所减少。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况 政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出(类)11.51万元, (1)国有土地使用权出让收入安排的支出11.51万元;(农村基础设施建设支出1.51万元;农业生产发展支出10万元。)
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况 政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出11.51万元, 同比2024年执行数据减少14049.14万元,下降99.99%,(1)城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1.51万元(2)城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业生产发展支出(项)10.00万元,主要用于那大镇茶山村委会道路建设、那大镇白南果园养鸡项目。减少原因是该财政收回历年政府性基金结余结转资金,市级专项资金下达资金较往年减少。
按照综合预算原则,那大镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务、国防支出、公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、自然资源海洋气象等支出、住房保障
那大镇人民政府2025年收入预算42575.90万元,其中:(1)一般公共预算收入42564.39万元;(本年度预算收入:41709.74万元,上年结余结转收入:854.65万元) (2)政府性基金本级收入11.51万元,(政府性基金专项补助收入11.51万元,政府性基金上年结转收入0万元)同比上年预算执行数减少12900.56万元,主要是2025年度大型征地项目那大镇爱图城中村改造项目征收补偿资金13169.43万元项目支出导致2024年度预算执行数大。
那大镇人民政府2025年支出预算42575.89万元,其中:基本支出6774.86万元,占15.91%;项目支出35801.04万元,占84.09%;整体预算数比上年预执行数算减少12900.56万元。主要是2025年度大型征地项目那大镇爱图城中村改造项目征收补偿资金13169.43万元支出导致2025年度预算执行数大。
(一)机关运行经费2025年儋州市那大镇人民政府(部门)本级、儋州市那大镇人民政府社会服务中心、儋州市那大镇人民政府农业服务中心、 那大镇综合行政执法中队、儋州市那大镇平安建设管理服务中心 的机关运行经费预算6774.86万元
(二)政府采购情况2025年儋州市那大镇人民政府(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额14954.85万元,政府采购货物预算设备购置469.52万元(各部门采购20台碎纸机1.7万元、2台打证机0.3万元、25台整租空调7万元,325台安可电脑227.5万元,1辆电动巡逻车10.99万元,2台数显混凝土回弹仪0.36万元,其他办公用品10.25万元,12台黑白打印机3万元,11台彩色打印机7.15万元,90张办公椅子1.96万元,10张办公桌子10万元,1台大型扫描仪3万元,78座办公卡座9.88万元,25个办公文件柜2.5万元,1个垃圾分类屋15万元,100个垃圾分类亭60万元,140万元防溺水监控设备,60台环保袋机器3万元,儋州市那大镇应急广播平台4.71万元)。政府购买服务2845.84万元,物业管理费621.88万元,政府采购工程预算11006.61万元)
(三)国有资产占有使用情况 截至2025年01月01日,儋州市那大镇人民政府(部门)本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,实物保障用车0辆,机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况2025年儋州市那大镇人民政府(部门)197个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算42231.39万元、政府性基金11.51万元。
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2025年儋州市那大镇人民政府部门(单位)预算公开表
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