发布时间:2025-02-27 10:12
目 录
第一部分 儋州市农产品质量安全检验检测站概况
一、 主要职能
第二部分 2025年儋州市农产品质量安全检验检测站预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 2025年儋州市农产品质量安全检验检测站预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市农产品质量安全检验检测站概况
一、 主要职能
(一) 负责省农业厅下达给儋州检测站的各项工作任务;
(二) 承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作;
(三) 负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审,并组织申报;
(四) 负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查;
(五) 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训;
(六) 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作;
(七) 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息;
(八) 承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务;
(九) 接受社会其他委托检验。
第二部分 2025年儋州市农产品质量安全检验检测站预算表
详见附件1-11表。
第三部分 2025年儋州市农产品质量安全检验检测站
预算情况说明
一、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市农产品质量安全检验检测站2025年财政拨款收支总预算214.84万元。其中,收入总计214.84万元,由一般公共预算本年收入214.84万元构成。支出总计214.84万元,包括社会保障和就业支出19.37万元,卫生健康支出16.93万元,农林水支出167.73万元,住房保障支出10.81万元,结转下年0元。
二、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市农产品质量安全检验检测站2025年一般公共预算当年拨款214.84万元,比上年预算数减少46.93万元,主要是上年资金预算及上年结转资金已用于完成检测站双认证工作、设备配置等工作任务,因此实验室建设方面的经费有所减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.37万元,占9.0%,卫生健康支出16.93万元,占7.9%,农林水支出167.73万元,占78.1%,住房保障支出10.81万元,占5.0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为12.91万元,比上年预算数减少1.23万元,主要是2024年有一名人员调出及2025年有一名人员退休,因此基数发生变动。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为6.46万元,比上年预算数减少0.61万元,主要是2024年有一名人员调出及2025年有一名人员退休,因此基数发生变动。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.72万元,比上年预算数减少0.66万元,主要是2024年有一名人员调出及2025年有一名人员退休,因此基数发生变动。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为11.21万元,比上年预算数增加0.92万元,主要是2024年有一名人员调出及2025年有一名人员退休,因此基数发生变动。
5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为129.63万元,比上年预算数减少7.92万元,主要原因一是2024年有一名人员调出及2025年有一名人员退休,因此基数发生变动;二是人员职务及工资调整,因此本项预算有所减少。
6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2025年预算数为32.50万元,比上年预算数减少104.95万元,主要原因一是已使用上年结转结余资金完成双认证工作及设备配置;二是委托业务工作经费及其他各项支出按比例缩减经费,因此本年度该项目经费有所减少。
7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数为5.60万元,比上年预算数减少1.52万元,主要原因是综合工作经费按比例缩减。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为10.81万元,比上年预算数减少0.96万元,主要原因是2024年有一名人员调出及2025年有一名人员退休,因此基数发生变化。
三、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市农产品质量安全检验检测站2025年一般公共预算基本支出为176.74万元,其中:
人员经费167.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;
公用经费9.42万元,主要包括:办公费、水费、电费。
四、儋州市农产品质量安全检验检测站2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市农产品质量安全检验检测站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.8万元,其中:
公务接待费0.3万元,较上年预算减少40%,减少的主要原因是根据我单位的具体公务接待情况预算。无出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。
公务用车购置及运行费3.5万元,较上年预算增加3.5万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费3.5万元),主要原因是部门经济分类的调整,因此“三公”经费有所增加。
(二)儋州市农产品质量安全检验检测站2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0元,与上年预算持平。无出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元),与上年预算持平。
五、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市农产品质量安全检验检测站2025年政府性基金预算当年拨款0元,与上年预算持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
2025年本单位未安排政府性基金预算。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2025年本单位未安排政府性基金预算。
六、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市农产品质量安全检验检测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入由一般公共预算收入构成;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市农产品质量安全检验检测站2025年收支总预算214.84万元。
七、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年收入预算情况说明
儋州市农产品质量安全检验检测站2025年收入预算214.84万元,经费拨款收入214.84万元,占100%;比上年预算数减少116.93万元。主要原因是一、2024年度上年结转资金70万元,2025年度无上年结转资金;二、人员变动及职务、工资调整。
八、关于儋州市农产品质量安全检验检测站2025年支出预算情况说明
儋州市农产品质量安全检验检测站2025年支出预算214.84万元,其中:基本支出176.74万元,占82.3%;项目支出38.10万元,占17.7%。比上年预算数减少116.93万元。主要原因是一、2024年度上年结转资金70万元,2025年度无上年结转资金;二、人员变动及职务、工资调整。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2025年儋州市农产品质量安全检验检测站政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市农产品质量安全检验检测站本级单位共有车辆1辆,为特种专业技术用车。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市农产品质量安全检验检测站13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算214.84万元,政府性预算资金0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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