发布时间:2025-02-26 15:02
2025年儋州市科学技术和工业信息化局单位预算
目 录
第一部分 儋州市科学技术和工业信息化局(单位)概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市科学技术和工业信息化局(单位)2025年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门(单位)收支总表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市科学技术和工业信息化局(单位)2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市科学技术和工业信息化局(单位)概况
一、 主要职能
(一)研究拟订并组织实施全市科学技术、工业、高新技术产业和信息化领域发展战略、中长期规划和政策规定,构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制,规划工业、高新技术产业和信息化重大项目和生产力布局;研究提出推进全市科学技术、工业、高新技术产业和信息化工作改革的意见和建议。
(二)负责统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化全市科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。
(三)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动建立多元化科技投入体系建设,协调管理全市财政科技计划并监督实施。组织开展全市重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施;统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新;组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
(四)研究拟订全市重大科技创新基地、平台规划并监督实施;组织协调全市重大基础研究与应用基础研究,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;组织实施区域创新发展、协同创新能力建设,推动科技园区建设;协调服务国家、省重大科技计划项目落地儋州(洋浦)。
(五)组织拟订科技成果转化和促进“产学研”结合的相关政策和措施并监督实施。推动全市科技与金融的结合,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,会同有关部门促进全市技术服务贸易工作。
(六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,组织实施科技报告制度,指导全省科技保密、科技统计工作。
(七)负责全市引进国外智力工作,拟订全市引进外国专家计划并指导实施,拟订因公出国(境)培训计划并指导实施,承担重点外国专家服务工作。
(八)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的政策和措施,组织实施全市对外科技合作与科技人才交流工作,负责政府间双边和多边科技创新合作与交流;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策.
(九)协调全市工业、高新技术产业和信息产业行业发展和管理,规范行业行为。指导工业企业加强质量管理,监督实施行业技术规范和标准。
(十)负责全市工业、高新技术产业和信息化产业固定资产投资项目管理工作,按权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担全市工业、高新技术产业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务;提出财政性建设资金安排意见。
(十一)协调推进工业、高新技术产业和信息产业配套体系建设,负责制定全市工业、高新技术产业发展规划,负责制定并指导实施全市工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业、高新技术产业和信息产业链的构建,培育和促进全市工业、高新技术产业和信息产业基地建设,指导协调工业、高新技术产业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化全市工业、高新技术产业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结
构的政策建议。
(十二)负责监测分析全市工业、高新技术产业和信息化领关域运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议;指导和配合监督全市工业、高新技术产业和信息化领域的应急管理、安全生产管理;指导全市工业、高新技术产业和信息化领域安全和应急产业发展;参与工业、高新技术产业生产安全事故的调查处理,依法开展民爆物品生产销售安全的监管;承担本市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作;承担全市国防动员有关工作。
(十三)负责全市工业、高新技术产业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和成果应用工作;负责全市发展装备制造业的组织协调,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;开展工业、高新技术产业和信息化领域对外交流与合作。
(十四)负责全市工业、高新技术产业节能工作,推动全市工业、高新技术产业节能技术的推广示范;组织实施全市工业、高新技术产业和信息化领域的能源节约和资源综合利用工作,参与相关污染防治工作,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;配合开展全市节能监察协调工作;负责全市新能源汽车产业发展和推广工作。
(十五)负责全市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和非国有经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的政策措施。协调解决中小企业和非国有经济发展中的有关重大问题。
(十六)负责统筹推进全市信息化工作。制定全市信息化规划,监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展,促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。
(十七)统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动,推进新一代信息技术产业发展,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。协调推动全市信息消费工作。
(十八)推动网络之间互联互通,保障公平竞争。监督执行工业、高新技术产业和信息产业技术标准和安全标准。协调推进网络安全保障体系建设,开展工业信息系统安全保障工作。
(十九)负责划转行政审批事项外科技和工业信息领域的行政审批及前后置手续或环节工作。
二、 (二十)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
三、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
1.
第二部分 儋州市科工信局(部门)2025年部门预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市科工信局(单位)2025年单位
预算情况说明
一、关于儋州市科工信局(单位)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市科工信局(单位)2025年财政拨款收支总预算5963.2万元。其中,收入总计5672.05万元,包括一般公共预算本年收入872.05万元、上年结转291.14万元,政府性基金预算本年收入4800万元、上年结转0万元;支出总计5963.2万元,包括一般公共服务支出8.64万元、科学技术支出654.62万元、社会保障和就业支出63.91万元、卫生健康支出80.35、节能环保支出1万元、城乡社区支出4800万元、农林水支出2万元、资源勘探工业信息等支出305万元、住房保障支出47.68万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市科工信局(单位)2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市科工信局(单位)2025年一般公共预算当年拨款1163.2万元,比上年预算数减少280.92万元,主要是项目经费及人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出8.64万元,占0.74%;科学技术(类)支出847.86万元,占56.27%;社会保障和就业(类)支出63.91万元,占5.49%;卫生健康(类)支出80.35万元,占6.90%,节能环保(类)支出1万元,占0.08%;农林水(类)支出2万元,占0.17%,;资源勘探工业信息等(类)支出305万元,占26.22%;住房保障(类)支出47.68万元,占4.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为560.12万元,比上年预算数减少23.3万元,主要是运行经费缩减,提高经费使用效率。
2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2025年预算数为39.5万元,比上年预算数减少444.9万元,主要是工作项目经费减少。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2025年预算数为55万元,比上年预算数减少4.21万元,主要是用于科技创新发展专项资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为40.95万元,比上年预算数减少5.18万元,主要是社保基数调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为20.47万元,比上年预算数减少21.16万元,主要是有人员减少。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为2.49万元,比上年预算数减少0.23万元,主要是遗属人员养老金和低保金增加,所以补贴减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为18.64万元,比上年预算数减少2.49万元,主要是医疗基数调整。
8.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2025年预算数为1万元,比上年预算数减少66.45万元,主要是用于项目减少。
9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)2025年预算数为6.5万元,主要是用于开展工业事务。
10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2025年预算数为13.5万元,比上年预算数减少34.67万元,主要是项目减少。
11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2025年预算数为282.5万元,比上年预算数减少217.5万元,主要是结转上年资金,用于优化中小企业发展环境奖励资金。
12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2025年预算数为2.5万元,比上年预算数减少26.7万元,主要是项目减少。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为47.68万元,比上年预算数减少4.11万元,主要是住房公积金基数调整。
三、关于儋州市科工信局(单位)2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市科工信局(部门)2025年一般公共预算基本支出为752.05万元,其中:
人员经费721.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;
公用经费30.57万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。
四、儋州市科工信局(单位)2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市科工信局(单位)2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.60万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算数持平;公务用车购置及运行费6.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.6万元),与较上年预算下降5.39%。下降的主要原因包括:严格落实过紧日子要求,严控经费支出。公务车保有量2辆;公务接待费4万元,较上年预算增长33%。增长的主要原因包括:儋洋一体化以来,调研及迎检工作等增加。
五、关于儋州市科工信局(单位)2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市科工信局(单位)2025年政府性基金预算当年拨款4800万元,比上年预算数减少13578.9万元,主要是经费缩减。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出4800万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025年预算数为4800万元,比上年预算数减少13578.9万元,主要是用于认定高新技术企业奖励以及先进制造业产业扶持资金。
六、关于儋州市科工信局(单位)2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市科工信局(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。儋州市科工信局(单位)2025年收支总预算5963.2万元。
七、关于儋州市科工信局(单位)2025年收入预算情况说明
儋州市科工信局(单位)2025年收入预算5963.2万元,其中:上年结转291.14万元,占4.88%;经费拨款收入872.05万元,占14.62%;政府性基金收入4800万元,占80.49%;专项收入0万元。比上年预算数减少15058.87万元,主要是经费缩减,工作业务减少。
八、关于儋州市科工信局(单位)2025年支出预算情况说明
儋州市科工信局(单位)2025年支出预算5963.2万元,其中:基本支出752.05万元,占12.61%;项目支出5211.14万元,占87.38%。比上年预算数减少15058.87万元,主要是经费缩减,工作业务减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
儋州市科工信局(单位)2025年的机关运行经费预算62.58万元。
(二)政府采购情况
儋州市科工信局(单位)2025年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市科工信局(单位)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市科工信局(单位)20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1163.2万元、政府性基金4800万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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