作者:儋州市市场监督管理局 来源:儋州市市场监督管理局 发布时间:2025-02-24 14:52
2025年儋州市市场监督管理局洋浦分局预算
目 录
第一部分 儋州市市场监督管理局洋浦分局概况
主要职能
第二部分 儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年部门(单位)预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门(单位)收支总表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息
第三部分 儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年度预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市市场监督管理局洋浦分局概况
一、主要职能
(一)负责全市市场综合监督管理;组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略;负责市场综合监督管理;负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。
(二)加强信用监管、推动市场主体信用体系建设;负责组织和指导市场监督管理综合执法工作;承担反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序。
(三)组织实施全市知识产权工作规划和政策措施,负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护,建设和优化全市知识产权保护体系。
(四)负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理。
(五)负责食品安全监督管理综合协调;负责食品质量安全监督管理。
(六)负责计量管理工作;负责统一管理标准化工作;负责认证认可和检验检测监督管理工作;负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作;按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(七)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理;监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训;推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系,信用体系;组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划,发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。
(八)监督实施问题产品召回和处理制度;组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;
(九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
第二部分 儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年度预算表
(儋州市市场监督管理局洋浦分局预算公开表)
第三部分 儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年度预算情况说明
一、关于儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年财政拨款收支总预算1127.93万元。其中,收入总计1127.93万元,包括一般公共预算本年收入1127.93万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1127.93万元,包括一般公共服务支出895.37万元、社会保障和就业支出88.80万元、卫生健康支出92.41万元、住房保障支出51.35万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款1127.93万元,比上年预算数减少497.9万元,主要原因:一是财政提倡“过紧日子”,减少部分项目开支;二是人员调动、退休等因素,本年度现有人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出895.37万元,占79.38%;社会保障和就业支出88.80万元,占7.88%;卫生健康支出92.41万元,占8.19%;住房保障支出51.35万元,占4.55%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为694.47万元,比上年预算数减少77.3万元,主要是受人员调动和退休等因素影响,我单位2025年度编制人员减少。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为69万元,比上年预算数减少36.22万元,主要是财政要求“过紧日子”,减少相关项目拨款。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2025年预算数为5.5万元,比上年预算数减少21.18万元,主要原因:一是财政要求“过紧日子”,减少相关项目拨款;二是在编人员减少,相关差旅费、培训费等对应经费一同减少。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2025年预算数为20万元,比上年预算数减少21.78万元,主要原因一是信息化设备维修量和专网路线减少;二是财政要求“过紧日子”,减少相关项目拨款。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2025年预算数为106.4万元,比上年预算数减少271.2万元,主要是财政要求“过紧日子”,减少相关项目拨款。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为58.38万元,比上年预算数减少24.38万元,主要是人员调动、退休等因素影响,在职人员数量减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为29.19万元,比上年预算数减少19.81万元,主要是人员调动、退休等因素影响,在职人员数量减少。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为1.23万元,比上年预算数减少0.2万元,主要是遗属补助标准减少。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为25.32万元,比上年预算数减少12.95万元,主要原因:一是部分人员行政单位医疗基数减少、二是在职人员数量减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为67.10万元,比上年预算数增加6.87万元,主要是部分人员公务员医疗补助基数增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为51.35万元,比上年预算数减少20.92万元,主要是职人员数量减少。
三、关于儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出为927.03万元,其中:
人员经费882.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助;
公用经费44.86万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.3万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费14.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.3万元),与上年预算持平。公务车保有量10辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。
(二)儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
五、关于儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,按照综合预算原则,儋州市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等;支出包括:一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年收支总预算1127.93万元。
七、儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年收入预算情况说明
儋州市市场监督管理局2025年收入预算1127.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1127.93万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少497.9万元,主要原因:一是财政提倡“过紧日子”,减少部分项目开支;二是人员调动、退休等因素,本年度现有人员减少。
八、关于儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年支出预算情况说明
儋州市市场监督管理局洋浦分局2025年支出预算1127.93万元,其中:基本支出927.03万元,占82.19%;项目支出200.9万元,占17.81%。比上年预算数减少497.9万元,主要原因:一是财政提倡“过紧日子”,减少部分项目开支;二是人员调动、退休等因素,本年度现有人员减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年儋州市市场监督管理局洋浦分局的机关运行经费预算44.86万元。
(二)政府采购情况
2025年儋州市市场监督管理局洋浦分局政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算100万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市市场监督管理局洋浦分局共有车辆10辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市市场监督管理局洋浦分局18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1127.93万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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