发布时间:2025-02-12 17:40
目 录
第一部分 儋州市医学会概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市医学会2025年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门(单位)收支总表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市医学会2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市医学会概况
一、 主要职能
(一)负责本市辖区的医疗纠纷、医疗事故处理工作,根据《医疗事故处理条例》及《医疗纠纷预防和处理条例》相关规定,组建及维护医疗事故技术鉴定专家库、医疗纠纷预防和处理专家库,并承担儋州市、昌江县、白沙县、洋浦地区的首次医疗事故技术鉴定。
(二)负责本市辖区的医学学术交流工作。组建各学科专业委员会。
(三)负责本市辖区的医疗执业报考具体工作(包括初、中、高级卫生专业技术资格考试,医师执业资格考试,护士执业资格考试,医师定期考核,麻醉、第一类精神药品处方使用资格考试等项目)。
(四)负责本市医疗质量控制管理工作。
(五)完成市委、市政府、市卫健委交付的其他工作。
二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
本单位属于事业单位公益一类,2023年7月4日独立核算。
第二部分 儋州市医学会2025年单位预算表
(见附件1-10表)
第三部分
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市医学会2025单位
预算情况说明
一、关于儋州市医学会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市医学会2025年财政拨款收支总预算53.22万元。其中,收入总计53.22万元,包括一般公共预算本年收入53.22万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计53.22万元,包括社会保障和就业支出5.4万元、 卫生健康支出44.87万元、 住房保障支出2.94万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市医学会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市医学会2025年一般公共预算当年拨款53.22万元,比上年预算数增加3.98万元,主要是社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出5.40万元,占0.10%;卫生健康(类)支出44.87万元,占0.84%;住房保障(类)支出2.94万元,占0.05%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数增加3.98万元,主要是一般公共服务支出减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为3.60万元,比上年预算数增加2.06万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为1.80万元,比上年预算数增加0.21万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为1.66万元,比上年预算数增加0.12万元,主要是事业单位医疗支出增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为3.61万元,比上年预算数增加0.52万元,主要是公务员医疗补助支出增加。
6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2025年预算数为39.6万元,比上年预算数增加1.7万元,主要是其他卫生健康支出增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为2.94万元,比上年预算数增加0.39万元,主要是住房公积金支出增加。
8.其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)2025年预算数为53.22元,比上年预算数增加3.98万元,主要是其他支出增加。
三、关于儋州市医学会2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市医学会2025 年一般公共预算基本支出为48.66万元,其中:
人员经费46.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费2.41万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。
四、儋州市医学会2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市医学会年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元,其中:
因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。根据(如外事部门等)安排的年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为:......;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......,计划接待0批0人。
(二)儋州市医学会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......。根据(如外事部门等)安排的××年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为无;......公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:......;公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%,下降/增长的主要原因包括:......。计划接待0批0人。
五、关于儋州市医学会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市医学会年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;……。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……。
2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2025年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……。
六、关于儋州市医学会年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市医学会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市医学会年收支总预算53.22万元。
七、关于儋州市医学会2025年收入预算情况说明
儋州市医学会2025年收入预算53.22万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入53.22万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……。
八、关于儋州市医学会2025年支出预算情况说明
儋州市医学会2025年支出预算53.22万元,其中:基本支出48.66万元,占0.91%;项目支出4.56万元,占0.08%。比上年预算数增加/减少/持平5.21万元,主要是支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
(二)政府采购情况
2025年儋州市医学会政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市医学会资产总计10.26万元,其中:流动资产合计5.90万元;非流动资产合计2.80万元。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市医学会11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算49.24万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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