发布时间:2025-02-11 17:05
目 录
第一部分 儋州市新闻中心本级概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市新闻中心2025年本级预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门(单位)收支总表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市新闻中心2025年本级预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市新闻中心本级概况
一、主要职能
儋州市新闻中心成立于2004年12月,隶属中共儋州市委宣传部,主要工作职责为:(1)领导和协调市内新闻单位关系;(2)驻市新闻单位协调联系,搞好对外宣传的策划报道工作;(3)负责对外新闻单位投稿;(4)负责对外新闻单位的协调和接待工作;(5)负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布;(6)“这里是儋州”微信公众号、客户端、抖音号、快手号、今日头条号、《今日儋州报》微信公众号等融媒矩阵平台的运营管理。弘扬主旋律,传播正能量,讲好儋州故事,为儋州洋浦奋力打造海南自贸港“样板间”提供强有力的新闻舆论宣传支持。
第二部分 儋州市新闻中心2025年本级预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市新闻中心2025年本级预算情况说明
一、关于儋州市新闻中心本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市新闻中心本级2025年财政拨款收支总预算773.02万元。其中,收入总计773.02万元,包括一般公共预算本年收入773.02万元、上年结转0.00万元、政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出总计773.02万元,包括文化旅游体育与传媒支出678.64万元、社会保障和就业支出38.21万元、卫生健康支出35.02万元、住房保障支出21.14万元。
二、关于儋州市新闻中心本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市新闻中心本级2025年一般公共预算当年拨款773.02万元,比上年预算数减少92.93万元,主要是因为2025年文化旅游体育与传媒支出《今日儋州》采编印刷投递项目预算有所减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出678.64万元,占87.79%;社会保险和就业支出38.21万元,占4.94%;卫生健康支出35.02万元,占4.53 %;住房保障支出21.14万元,占2.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)678.64万元,比上年减少95.01万元,主要原因是2025年文化旅游体育与传媒支出预算《今日儋州》采编印刷投递项目拨款有所减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.21万元,比上年增加0.54万元,主要原因是单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费预算有所增加。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)及公务员医疗补助(项)35.02万元,比上年增加1.24万元,主要原因是单位职工医疗保险及公务员医疗补助缴费预算有所增加。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.14万元,比上年增加0.29万元,原因是单位职工住房公积金缴费基数预算有所增加。
三、关于儋州市新闻中心本级2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市新闻中心本级2025年一般公共预算基本支出为595.22万元,其中:
人员经费576.76万元,主要包括:基本工资67.11万元、津贴补贴38.69万元、奖金0.42万元、绩效工资74.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.48万元、职业年金缴费12.74万元、职工基本医疗保险缴费11.57万元、公务员医疗补助缴费23.46万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金21.14万元、其他工资福利支出298.83万元、邮电费1.52万元。
公用经费18.46万元,主要包括:办公费3.00万元、水费0.40万元、电费7.00万元、邮电费2.60万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.50万元、工会经费2.81万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.60万元。
四、儋州市新闻中心本级2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市新闻中心本级2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元,其中:
因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.90万元(公务用车运行费2.90万元),比上年经费预算减少0.2万元,主要原因是单位增加一辆新能源车用于新闻采访工作,节约了燃油费支出,因此所需公务用车运行费预算有所减少。公务接待费0.00万元,与上年预算持平。
(二)儋州市新闻中心本级2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于儋州市新闻中心本级2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市新闻中心本级2025年政府性基金预算当年拨款0.00万元,与上年预算持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市新闻中心本级2025年未安排政府性基金预算,政府性基金预算当年拨款0.00万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市新闻中心本级2025年未安排政府性基金预算,政府性基金预算当年拨款使用0.00万元。
六、关于儋州市新闻中心本级2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入773.02万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、事业单位经营收入60.00万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出738.64万元、社会保障和就业支出38.21万元、卫生健康支出35.02万元、城乡社区支出0.00万元、住房保障支出21.14万元。儋州市新闻中心2025年收支总预算833.02万元。
七、儋州市新闻中心本级2025年收入预算情况说明
儋州市新闻中心本级2025年收入预算833.02万元,其中:一般公共预算收入773.02万元,占92.80%、事业单位经营性收入60.00万元,占7.2%。比上年预算数减少232.93万元,主要是因为纳入2025年一般公共预算项目收入及事业单位经营收入预算有所减少。
八、关于儋州市新闻中心本级2025年支出预算情况说明
儋州市新闻中心本级2025年支出预算833.02万元,其中:基本支出595.22万元,占71.45%;项目支出237.81万元,占28.55%。比上年预算数减少232.93万元,主要是2025年文化旅游体育与传媒支出预算及事业单位经营收入预算所有减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
儋州市新闻中心本级属于事业单位。
(二)政府采购情况
2025年儋州市新闻中心政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市新闻中心本级预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市新闻中心17个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算773.02万元、事业单位经营收入60.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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