发布时间:2025-02-08 09:56
2025年中共儋州市委外事工作委员会办公室
部门预算
目 录
第一部分 中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)
概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)
2025年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)
2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)概况
一、 主要职能
1.负责市委外事工作委员会日常工作;主管全市外事工作,对全市外事工作履行综合归口管理职能。
2.研究拟订并组织实施全市外事工作政策规定、规章制度和发展战略,推进外事工作改革,研究提出与中国特色海南自由贸易港建设相适应的有关外事方面的建议。
3.负责全市国际交流事务和政策指导、涉外礼宾、情况通报、涉外业务培训等工作;承办市级领导对外交往事务;开展外事行政审批有关事务工作;负责统筹归口来访外宾向省委外办报审;负责接待外宾来访事宜,指导协调本市对外党际、群团等交往活动。
4.负责全市与外国友好城市的联系、交流,办理对外结好报批手续;参与配合全市友好园区、港口对外结好、交往活动,结好档案备案工作。
5.负责预审批在本市举办的国际会议和大型国际活动;统筹协调博鳌亚洲论坛年会儋州市有关服务保障与利用工作。
6.负责全市因公临时出国统筹管理工作;负责办理因公临时出国证照、签证。
7.负责全市公民国外领事保护和协助工作;协调指导本市人员、机构在海外的合法权益保护工作;指导协调全市民间组织对外交流工作;会同有关部门协调处理本市辖区的涉外案(事)件。
8.负责全市公共外交工作,依法管理外国驻本市的新闻机构和常驻记者,协调和指导外国媒体记者来儋采访活动;负责全市对外宣传工作,发布本市重要外事活动信息,协助有关部门开展对外宣传工作。
9.负责全市在国外设立机构的归口统筹管理工作。
10.完成市委(工委)市政府及上级部门交办的其他任务。
二、 部门预算单位构成
我办为一级预算部门,部门预算单位由我办本级预算部门构成,没有下属单位,没有二级预算单位。
第二部分 中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年部门预算情况说明
一、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年财政拨款收支总预算269.79万元。其中,收入总计269.79万元,包括一般公共预算本年收入269.79万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计269.79万元,包括一般公共服务支出249.21万元、社会保障和就业支出8.50万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出5.16万元。
二、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年一般公共预算当年拨款269.79万元,比上年预算数增加269.79万元,主要是本部门于2024年6月成立。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出249.21万元,占92.37%;社会保障和就业(类)支出8.50万元,占3.15%;卫生健康(类)支出6.91万元,占2.56%;住房保障(类)支出5.16万元,占1.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)2025年预算数为59.18万元,比上年预算数增加59.18万元,主要是本部门于2024年6月成立。
2. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为25.60万元,比上年预算数增加25.60万元,主要是本部门于2024年6月成立。
3. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)2025年预算数为164.43万元,比上年预算数增加164.43万元,主要是本部门于2024年6月成立。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为5.67万元,比上年预算数增加5.67万元,主要是本部门于2024年6月成立。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为2.83万元,比上年预算数增加2.83万元,主要是本部门于2024年6月成立。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.61万元,比上年预算数增加2.61万元,主要是本部门于2024年6月成立。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为4.30万元,比上年预算数增加4.30万元,主要是本部门于2024年6月成立。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为5.16万元,比上年预算数增加5.16万元,主要是本部门于2024年6月成立。
三、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年一般公共预算基本支出为93.19万元,其中:
人员经费80.45万元,主要包括:基本工资10.34万元、津贴补贴14.33万元、奖金8.13万元、绩效工资1.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.67万元、职业年金缴费2.83万元、职工基本医疗保险缴费2.61万元、公务员医疗补助缴费4.30万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金5.16万元、其他工资福利支出10.16万元、邮电费0.37万元、劳务费13.43万元、其他交通费用2.03万元;
公用经费12.74万元,主要包括:其他工资福利支出0.50万元、办公费5.00万元、邮电费0.50万元、差旅费5.00万元、维修(护)费1.00万元、工会经费0.72万元、福利费0.02万元。
四、中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年“三公”经费预算情况说明
(一)中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年一般公共预算“三公”经费预算数为140.00万元,其中:
因公出国(境)经费120万元,较上年预算增加120万元。增长的主要原因包括:2025年预计围绕政商沟通、经贸合作、港航物流、文体教育等方面,拟开展出访团组工作。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费20万元,较上年预算增加20万元。增长的主要原因包括:推动儋州洋浦高质量发展,加大对外开放力度,预计开展自贸区交流、境外招商引资、友城(港)来访及专家学者调研培训等。
(二)中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年政府性基金预算当年拨款0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入269.79万元;支出包括:一般公共服务支出249.21万元、社会保障和就业支出8.50万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出5.16万元。中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年收支总预算269.79万元。
七、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年收入预算情况说明
中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年收入预算269.79万元,其中:一般公共预算拨款收入269.79万元,占100%。比上年预算数增加269.79万元,主要是本部门于2024年6月成立。
八、关于中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年支出预算情况说明
中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)2025年支出预算269.79万元,其中:基本支出93.19万元,占34.54%;项目支出176.60万元,占65.46%。比上年预算数增加269.79万元,主要是本部门于2024年6月成立。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2025年中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门本级)机关运行经费预算12.74万元。
(二)政府采购情况
2025年中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共儋州市委外事工作委员会办公室本级共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年中共儋州市委外事工作委员会办公室(部门)13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算269.79万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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