发布时间:2026-02-27 08:42
2026年中共儋州市委巡察工作领导小组办公室预算
目录
第一部分 中共儋州市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年部门(单位)预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年部门(单位)预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共儋州市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职能
(一)落实党中央、省委有关巡视巡察工作的方针政策、党内法规,研究拟定并组织实施全市(含洋浦经济开发区)巡察工作政策规定、规章制度和中长期规划,围绕贯彻海南自由贸易港政策措施,提出有关加强巡察工作的意见建议。
(二)负责向中共海南省委巡视工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况,传达贯彻海南省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署。
(三)负责统筹协调、指导督导、服务保障全市巡察工作;协助市委巡察工作领导小组组织市委巡察组开展工作。
(四)负责督办市委、市委巡察工作领导小组决定的事项。
(五)配合市纪委和市委组织部等部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理,为巡察工作提供服务保障。
(六)完成市委、市委巡察工作领导小组和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
(一)中共儋州市委巡察工作领导小组办公室内设3个科室,包括综合科、巡察工作科、指导督查科。
第二部分 2026年部门(单位)预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 2026年部门(单位)预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年财政拨款收支总预算884.60万元,比上年预算数减少20.88万元。其中,收入总计884.60万元,包括一般公共预算本年收入884.60万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计884.60万元,包括一般公共服务支出788.33万元,社会保障和就业支出42.39万元,卫生健康支出29.68万元,住房保障支出24.20万元,结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算当年拨款884.60万元,比上年预算数减少20.88万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出788.33万元,占89.12%;社会保障和就业支出(类)支出42.39万元,占4.79%;卫生健康支出(类)支出29.68万元,占3.35%;住房保障支出(类)支出24.20万元,占2.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2026年预算数为236.89万元,比上年预算数增加24.03万元。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为29.02万元,比上年预算数增加0.14万元。
3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)2026年预算数为522.42万元,比上年预算数减少59.88万元。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为28.26万元,比上年预算数增加5.14万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为14.13万元,比上年预算数增加2.57万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为9.51万元,比上年预算数减少1.57万元。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为20.16万元,比上年预算数增加3.94万元。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为24.20万元,比上年预算数增加4.73万元,主要是由于在编人员增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算基本支出为333.15万元,其中:
人员经费305.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;
公用经费27.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元,其中:
因公出国(境)经费0万元。
公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),与上年预算持平。
公务接待费0.5万元,与上年预算下降50%。
(二)中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,中共儋州市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年收支总预算884.60万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年收入预算884.60万元,其中:一般公共预算拨款收入884.60万元,占100%。比上年预算数减少20.88万元。
九、支出预算情况说明
中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2026年支出预算884.60万元,其中:基本支出333.16万元,占37.66%;项目支出551.44万元,占62.34%。比上年预算数减少20.88万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年中共儋州市委巡察工作领导小组办公室的机关运行经费预算236.89万元,比上年预算数增加24.03万元。
(二)政府采购情况
2026年中共儋州市委巡察工作领导小组办公室政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中共儋州市委巡察工作领导小组办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年中共儋州市委巡察工作领导小组办公室12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算884.60万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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