发布时间:2022-10-14 10:55
儋州市博物馆2020年度部门决算
公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市博物馆部门概况
一、部门(单位)职责
1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。
2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。
3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。
二、机构设置
儋州市博物馆为隶属儋州市旅游和文化广电体育局的正科级公益一类事业单位,内设机构1个(办公室)
第二部分 儋州市博物馆2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 XXXX部门儋州市博物馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计153.24万元、,支出总计XXXX152.74万元,与2020年度相比,收入总计减少36.57万元、,下降19.3%。支出总计各增加(减少)XXXX37.07万元,增长(下降)XXXX19.5%。主要原因:一是本年度减少中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金收入……;二是……。使用非财政拨款结余XXXX0.01万元,较2020年度决算数增加(减少)XXXX0.01万元,主要原因是以前年度结余利息收入……。年初结转结余XXXX0万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),,较2020年度决算数,增加(减少)XXXX0.09万元,增长(下降)XXXX100%,主要原因是……。结余分配XXXX0万元,主要是……(资金分配去向),较2020年度决算数增加(减少)XXXX0万元,增长(下降)XXXX0%,主要原因是……。年末结转结余XXXX0.5万元,主要是结转公益性岗位及大学生见习岗位工资……(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度决算数增加(减少)0.5XXXX万元,增长(下降)XXXX0.3%,主要原因是……增加公益性岗位及大学生见习岗位工资结转。
(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计XXXX153.24万元,其中:财政拨款收入XXX150.51X万元,占XXXX98.2%;上级补助收入XXXX0万元,占XXXX0%;事业收入XXXX0万元,占XXXX0%;经营收入XXXX0万元,占XXXX0%;附属单位上缴收入XXXX0万元,占XXX0X%;其他收入XXXX2.73万元,占XXXX1.8%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计XXXX152.74万元,其中:基本支出XXXX76.8万元,占XXXX50.3%;项目支出XXXX75.94万元,占XXXX49.7%;上缴上级支出XXXX0万元,占XXXX0%;经营支出XXXX0万元,占XXXX0%;对附属单位补助支出XXXX0万元,占XXXX0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计153.24万元、,支出总计XXXX152.74万元。与2020年度相比,财政拨款收入减少36.57万元,下降19.3%、支出减少37.07万元,下降19.5%总计各增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因:本年度减少中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金收入。一是……;二是……。
财政拨款年初结转结余XXXX0万元,主要是……(简要说明结转结余形成或来源),较2020年度决算数增加(减少)XXXX0万元,增长(下降)XXXX0%,主要原因是……。
财政拨款年末结转结余XXXX0万元,主要是……(简要说明结转结余是什么钱),较2020年度年末决算数增加(减少)0XXXX万元,增长(下降)0XXXX%,主要原因是……。
(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出XXXX149.37万元,占本年支出合计的XXXX97.8%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)XXXX40.36万元,增长(下降)XXXX21.3%,主要原因是本年度减少中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金收入。……。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出XXXX149.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出130.86万元,占87.6%;社会保障和就业(类)支出5.72万元,占3.8%;住房保障(类)支出4.48万元,占3%;卫生健康(类)支出8.31万元,占5.6%。
一般公共服务(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……社会保障和就业(类)支出XXXX万元,占XXXX%;住房保障(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XXXX87.04万元,支出决算为XXXX149.37万元,完成年初预算的XXXX171.6%。其中:
1. 1.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为XXXX68.61万元,支出决算为XXXX72.57万元,完成年初预算的XXXX105.8%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……本年度增加馆藏文物征集经费10万元;二是增加从主管部门调剂指标全域旅游示范区创建经费1.14万元;三是工资调整预算增加……。
……
2. 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.74万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的99.7%。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为3.05万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的99.7%。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.14万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员职务变动调整工资;二是退休人员调整退休工资及生活补贴。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.49万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的99.8%。
……
……
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出XXXX76.79万元,其中:人员经费XXXX71.45万元,主要包括:基本工资17.94万元、津贴补贴7.68万元、奖金、社会保障缴费14.25万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资26.03万元、其他工资福利支出0.72万元等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金4.48万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元等。公用经费XXXX5.34万元,主要包括:办公费0.57万元、印刷费0.05万元、咨询费、手续费0.03万元、水费、电费、邮电费0.72万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.86万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.03万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.05万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.5万元、委托业务费、工会经费0.75万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用0.2万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.58万元。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出XXXX1.14万元,占本年支出合计的XXXX0.7%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)XXXX1.14万元,增长(下降)XXXX100%,主要原因是本年度从主管部门调剂指标全域旅游示范区创建经费1.14万元……。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出XXXX1.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)城乡社区支出XXXX(类)支出XXXX1.14万元,占XXXX100%;……XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX0万元,支出决算为XXXX1.14万元,完成年初预算的XXXX100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1.14万元,占100%。
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。
年初预算为XXXX0万元,支出决算为XXXX1.14万元,完成年初预算的XXXX100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本年度从主管部门调剂指标全域旅游示范区创建经费1.14万元一是……;二是……。
……
2.……
……
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XXXX0万元,占本年支出合计的XXXX0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)XXXX0万元,增长(下降)XXXX0%,主要原因是……。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XXXX万元,主要用于以下方面:XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;XXXX(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。其中:
1.XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)。
年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
……
2.……
……
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XXXX0.05万元,支出决算为XXXX0.05万元,完成预算的XXXX100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%;公务用车购置及运行费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%;公务接待费支出决算XXXX0.05万元,占XXXX100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出XXXX万元。全年安排因公出国(境)团组XXXX个,因公出国(境)XXXX人次。开支内容包括:
XXXX支出万元。主要用于……
XXXX支出万元。主要用于……
……
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行费支出XXXX万元。其中:
公务用车购置支出XXXX万元,全年购置公务用车XXXX辆,主要用于……,年末公务用车保有量XXXX辆。
公务用车运行维护费支出XXXX万元,主要用于……。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。
3.公务接待费支出XXXX0.05万元,其中:
国内接待费支出XXXX0.05万元,国内公务接待XXXX1批次,接待XXXX4人次;主要用于……省内公务接待。
国(境)外接待费支出XXXX0万元,国(境)外公务接待XXXX0批次,接待XXXX0人次;主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)XXXX0万元,增长(下降)XXXX0%。主要原因是严控三公经费……。
(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计XXXX0万元。其中:因公出国(境)费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%;公务用车购置及运行费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%;公务接待费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计XXXX0万元。其中:因公出国(境)费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%;公务用车购置及运行费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%;公务接待费支出决算XXXX0万元,占XXXX0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX11个,共涉及资金XX82.07万元,自评覆盖率达到XX100%。
共组织对“XXXX工资奖金津补贴”等XX11个项目开展了部门评价,涉及资金XX82.07万元。从评价情况来看,……人员类项目7个,部门项目2个,公用经费项目1个,其他运转类项目1个,截止目前已经完成自评填报并送审。(如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。
开展整体支出绩效评价,预算管理一体化系统整体支出绩效评价无填报内容。涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(如有,请对整体支出绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
1.XXX工资奖金津补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为XX99.97分。全年预算数为XX40.81万元,执行数为XX40.66万元,完成预算的XX99.65%。项目绩效目标完成情况:一是……产出指标完成率100%;二是……效益指标完成率100%。
2.发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
馆藏文物征集经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.3分。全年预算数为3.69万元,执行数为3.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率95%;二是效益指标完成率100%;三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因:因我单位工作人员严重不足,文物调查征集难度增加。下一步改进措施:一是适当的增加工作人员;二是利用各类活动宣传文物保护的重要性及文物征集的必要性。
3.儋州文化遗产信息化管理系统运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%;三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因:预算不足,造成经常拖欠运行维护费的情况。下一步改进措施:向财政申请增加经费。
4.住房公积金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为4.49万元,执行数为4.48万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
5.失业保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为0.18万元,执行数为0.18万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
6.公务员医疗补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.94分。全年预算数为5.31万元,执行数为5.28万元,完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
7.医疗保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为3.05万元,执行数为3.04万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
8.工伤保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.97分。全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
9.养老保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为5.74万元,执行数为5.72万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
10.公用支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5.76万元,执行数为5.76万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%。
11.综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成率100%;二是效益指标完成率100%三是满意度指标完成率100%。
XXX项目绩效自评综述:……。
(三)(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容。每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位,无机关运行经费支出内容。2021年度XX部门(单位)机关运行经费XX万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2021年度XX儋州市博物馆部门(单位)政府采购支出总额2.37XX万元,其中:政府采购货物支出XX2.37万元、政府采购工程支出XX0万元、政府采购服务支出XX0万元。授予中小企业合同金额XX0万元,占政府采购支出总额的XX0%,其中:授予小微企业合同金额XX0万元,占政府采购支出总额的XX0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积XX0平方米,其中:办公用房XX0平方米,业务用房XX0平方米,其他(不含构筑物)XX0平方米。
本部门共有车辆XX0辆,其中:从车辆种类说明:轿车XX0辆、越野车XX0辆、小型载客汽车XX0辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX0辆,其他车型主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0XX辆、主要领导干部用车XX0辆、机要通信用车XX0辆、应急保障用车XX0辆、执法执勤用车XX0辆、特种专业技术用车XX0辆、离退休干部用车XX0辆、其他用车XX0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备XX0台(套),单价100万元(含)以上专用设备XX0台(套)。
年末在建工程XX0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》)
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