发布时间:2021-11-15 16:49
附件1
儋州市卫生健康委员会部门(单位)
2020年度部门决算公开说明
第二部分 儋州市卫生健康委员会部门2020年度部门决算公开表 7
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7
第三部分 儋州市卫生健康委员会部门2020年度部门决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
9
十一、预算绩效情况说明 17
十二、其他重要事项情况说明 22
第一部分 儋州市卫生健康委员会部门(单位)部门概况
市卫生健康委员会贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针政策,以及海南自由贸易港的政策措施,落实省委、省政府、市委、市政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订并组织实施全市卫生健康发展规划和政策措施、规章制度,研究提出推进全市卫生健康工作改革的意见和建议。
(二)负责推进海南西部医疗中心建设。负责全市医疗健康产业和康养产业协调推进工作;承担医疗健康产业招商工作;指导全市社会办医工作;组织推进健康促进与教育工作。
(三)研究提出海南自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施;推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(四)协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革。研究提出市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(五)深化医疗领域对外开放,推进国际国内医疗资源合作,引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才,加强与国内外知名医疗机构的合作与统筹发展。
(六)制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;建立健全公共卫生监管体系,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(七)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(八)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,监督执行食品安全地方标准。
(九)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监督体系。
(十)组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(十一)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导儋州市计划生育协会的业务工作。
(十二)指导各镇(农场)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。
(十三)组织实施传承发展中医药事业工作。
(十四)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务
(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康儋州战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置
纳入儋州市卫生健康委员会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市卫生健康委员会部门本级
(二)儋州市卫生健康委员会(下属单位)
1、公立医院4家:海南西部中心医院、儋州市中医医院、儋州市第一人民医院(农垦那大医院)、儋州市妇幼保健院
2、卫生计生事业单位7家:儋州市疾病预防控制中心、儋州市卫生和计生监督大队、儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心、儋州市公共卫生紧急救援中心、儋州市健康教育所、儋州市医学会、儋州市计划生育服务中心。
3、基层医疗卫生机构21家:儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。
第二部分 儋州市卫生健康委员会部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市卫生健康委员会部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计318,748.02万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加93,420.24万元,增长41.46%。主要原因:一是新冠疫情防控物资储备支出,二是抗疫特别国债安排的支出,三是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。使用非财政拨款结余7,119.89万元,较2019年度决算数增加1,244.27万元,主要原因是弥补上年收支差额。年初结转结余12,239.74万元,主要是基本支出结转77.88万元,项目支出结转12,161.86万元(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数减少1,670.86万元,下降12.01%,主要原因是基本支出结转减少7.17万元,项目支出结转减少1,663.69万元。结余分配130.63万元,主要是转入事业基金(资金分配去向),较2019年度决算数减少515.11万元,下降79.77%,主要原因是转入事业基金减少。年末结转结余23,921.26万元,主要是基本支出结转68.66万元,项目支出结转23,852.60万元(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度决算数增加12,233.89万元,增长104.68%,主要原因是基本支出结转减少14.43万元,项目支出结转增加12,248.32万元。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计299,388.40万元,其中:财政拨款收入178,781.91万元,占59.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入69,273.54万元,占23.14%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入51,332.94万元,占17.14%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计294,696.13万元,其中:基本支出144,051.88万元,占48.88%;项目支出150,644.25万元,占51.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计189,829.33万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加95,762.95万元,增长101.80%。主要原因:一是新冠疫情防控物资储备支出1,281.35万元;二是抗疫特别国债安排的支出48,000万元;三是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13,626.26万元等支出。
财政拨款年初结转结余11,047.42万元,主要是一般公共预算财政拨款11,028.86万元,政府性基金预算财政拨款18.56万元(简要说明结转结余形成或来源),较2019年度决算数减少1,417万元,下降11.37%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少1,414.97万元,政府性基金预算财政拨款减少2.03万元。
财政拨款年末结转结余22,567.32万元,主要是一般公共预算财政拨款12,175.01万元,政府性基金预算财政拨款10,392.31万元(简要说明结转结余是什么钱),较2019年度年末决算数增加12,069.94万元,增长114.98%,主要原因是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增长。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出104,392.13万元,占本年支出合计的62.41%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23,403.85万元,增长28.90%,主要原因是综合医院支出、新冠疫情防控物资储备支出等增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出104,392.13万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4.06万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出3,214.88万元,占3.08%;卫生健康(类)支出99,050.73万元,占94.88%;住房保障(类)支出841.11万元,占0.81%;粮油物资储备(类)支出1,281.35万元,占1.23%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,053.86万元,支出决算为104,392.13万元,完成年初预算的211.26%。其中:
1.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)4.06万元。
年初预算为0万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是新增项目。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、 死亡抚恤、其他优抚支出、残疾人康复(项)3,214.88万元。
年初预算为3,092.33万元,支出决算为3,214.88万元,完成年初预算的103.97%。决算数小于预算数的主要原因:是死亡抚恤费支出增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、其他医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出(款)行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、综合医院、中医(民族)医院、其他公立医院支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、 疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、 突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医(民族医)药专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、疾病应急救助、其他医疗卫生与计划生育支出(项)99,050.73万元。
年初预算为18,131.80万元,支出决算为99,050.73万元,完成年初预算的546.29%。决算数大于预算数的主要原因:是综合医院经费预算增加。
4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出、住房改革支出(款) 棚户区改造、住房公积金(项)841.11万元。
年初预算为829.74万元,支出决算为841.11万元,完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因:是人员变动增加。
5、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)1,281.35万元。
年初预算为0万元,支出决算为1,281.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是新增项目。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出16,830.86万元,其中:人员经费16,355.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费475.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出62,869.89万元,占本年支出合计的21.34%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加60,290.93万元,增长2337.80%,主要原因是抗疫特别国债安排的支出和其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出62,869.89万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1,243.63万元,占1.97%;其他支出(类)支出13,626.26万元,占21.68%;抗疫特别国债安排的支出(类)支出48,000万元,占76.35%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,459.58万元,支出决算为62,869.89万元,完成年初预算的2555.76%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1,243.63万元。
年初预算为2,459.58万元,支出决算为1,243.63万元,完成年初预算的50.57%。决算数小于预算数的主要原因:是公立医院药品零差率销售补助等项目执行率低。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)13,626.26万元。
年初预算为0万元,支出决算为13,626.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项目是新增预算项目。
3.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)48,000.00万元。
年初预算为0万元,支出决算为48,000.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:该项目是新增预算项目。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.03万元,支出决算为80.81万元,完成预算的90.77%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算62.59万元,占77.45%;公务接待费支出决算18.22万元,占22.55%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出62.59万元。
公务用车购置支出17.98万元,全年购置公务用车1辆,主要用于应急保障用车,年末公务用车保有量16辆。
公务用车运行维护费支出44.61万元,主要用于燃料费、维修费、保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.90万元,下降9.93%。主要原因是励行节约,压减支出。
3.公务接待费支出18.22万元,其中:
国内接待费支出18.22万元,国内公务接待100批次,接待917人次;主要用于上级检查。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.32万元,下降7.25%。主要原因是励行节约,压减支出。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个,共涉及资金10251.12万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“2020年基层医疗卫生机构综合性改革及基本药物零差率补偿经费”等16个项目开展了部门评价,涉及资金10251.12万元。从评价情况来看,我委自评绩效管理工作开展顺利,且自评报告完整。
开展整体支出绩效评价,涉及资金10251.12万元。从评价情况来看,我委的16个自评项目完成情况良好,基本完成了我委的年初目标。
(二)项目绩效自评结果。
1、儋州市基本药物补助资金分为中央财政补助资金、省财政补助资金和市县配套补助资金。省财政厅分别下达了《关于下达2020年中央财政基本药物制度补助资金的通知》(琼财社〔2020〕265号)共560.61万元和《关于下达2020年第二批中央财政基本药物制度补助资金的通知》(琼财社〔2020〕759号)共76万元;海南省财政厅关于下达关于下达2020年省级财政卫生健康发展专项资金(基本药物制度补助)的通知(琼财社〔2020〕316 号)共185万元。市卫健委按照国家基本药物的有关政策,按时足额拨付至各基层医疗机构,保障基层医疗机构正常运转。
2、国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。
3、 我市实施国家基本公共卫生服务项目的基层医疗机构共有28家,其中镇卫生院21家,基层医院(原农场医院)6家,海南大学儋州校区医院1家。项目主要内容包括12项国家基本公共卫生服务项目城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。
4、为增强妇女健康意识,建立保障妇女健康的长效机制,我市根据国家、省的相关工作部署要求,自2011年起实施妇女常见病和两癌筛查项目,对象覆盖我市广大适龄妇女,得到群众的一致好评。该项目管理单位为市妇幼保健院,具体实施单位为市妇幼保健院、镇卫生院及原农场医院,2020年项目资金共计390.2万元,其中省财配套资金273.14万元,市财配套资金117.06万元,主要用于项目管理、项目培训、项目随访和29000例20-64岁妇女常见病和宫颈癌检查及8000例35-64岁妇女乳腺癌检查,检查内容涵盖妇科检查、乳腺检查、HPV高危亚型检测及初筛阳性对象宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、乳腺钼靶X线检查、组织病理学检查等。制定印发项目实施方案,组建项目领导小组和项目专家组,分别负责项目的组织领导协调和专业技术问题处理;方案内明确工作目标、检查内容、服务流程,将项目任务细化分解至各镇、农场,并对项目随访、项目质控等提出具体要求。通过联合市妇女联合会、镇政府、村委会等力量开展宣传动员工作,提高群众参与积极性,2020年,全市共计完成妇女常见病和宫颈癌筛查36729人(含2019年任务,2019年因省统一采购耗材流标影响,项目滞后至2020年开展),乳腺癌筛查8018人。
5、为进一步保障我市妇女儿童健康权益,根据妇女儿童“两纲两规”(2011-2020年)工作精神,结合工作实际,为海南西部中心医院和市人民医院的省级危重孕产妇救治中心和省级危重儿童救治中心配套能力建设资金200万元,用于强化中心硬件配置,提升救治服务能力,进一步降低我市孕产妇、儿童死亡率。已支出项目资金共计156.655万元,支出占比78.33%;未支出资金43.345万元,其中海南西部中心医院设备质保金4.29万元,市人民医院被收回资金39.055万元(设备已采购到位)。主要用于采购无创呼吸机、经皮黄疸仪、新生儿黄疸治疗仪、强化光疗仪、婴儿保暖器、氧浓度测定仪、监护仪、便携式电子视频喉镜、中心胎心监护仪、深部静脉血栓预防治疗仪、成人心电监护仪、胎心多普勒、新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统及组件(婴儿复苏器)、经鼻高流量氧疗系统组件(空氧混合器)、输液泵、手持式血液分析仪、胎儿脐血流检测仪等设备。
6、2020年儋州市卫生健康委员会1200万药品零差率销售补助项目是为减轻患者用药负担的同时减少医院运营压力提供了资金支持,一方面患者用药得实惠,另一方面提高药品供货商的积极性,改善药剂科工作压力,药品货源供应正常化。2020年阶段性目标:取消药品加成政策后,患者用药得实惠,同时缓解医院资金压力,增强医院职工的凝聚力,职工福利为我市公立医院全体职工的身心健康与才能的发展以及改善生活环境等创造了良好的条件,并且在一定程度上缩小了生活差距,使广大职工有了“公平感”和“平等感”;因此就有助于培养职工为集体福利而劳动,为医院职工创收提供动力。
7、利益导向奖励项目2020年预算资金223万元,其中:一是农村居民、城镇居民无业人员独生子女父母奖励,预算金额:102.48万元;二是农村二女(少数民族三女)户当年生育当年落实绝育措施补助,预算金额:5.34万元;三是农村二女户(少数民族三女户)落实结扎节育措施奖励,预算金额48.78万元;四是农村二女(少数民族三女)户落实放环奖励,预算金额0.2688万元;五是农村(城镇无业)居民独生子女和农村二女(少数民族三女)结扎户子女考取大学奖励,预算金额20.1万元;六落实结扎措施营养费补助。预算金额3.55万元;七是符合代缴计生对象城乡居民基本养老保险,预算金额42.4812万元。
8、儋州市老年乡村医生(赤脚医生)生活保障项目所需资金,由省与市财政按3:7比例分担,市级负担部分列入年度预算。儋州市卫生健康委员会对2020年度符合条件且年满60周岁的老年乡村医生(赤脚医生)进行生存现状进行认证和相关资料审核后,按照每人每月300元的标准核定老年乡村医生(赤脚医生)的补助金额,按时足额拨付至那大镇卫生院等21家相关的基层医疗卫生机构,再由各基层医疗卫生机构拨付至相应的老年乡村医生(赤脚医生)个人账户。
9、儋州市在岗乡村医生给予固定生活补助经费项目所需资金,由市财政全部负责,列入年度预算。2020年度预算192.96万元,资金主要用于那大镇卫生院等21家基层医疗卫生机构206人在岗乡村医生发放生活补助,资金分配使用规范、安全、有效,不存在挤占、截留、挪用现象,按照《海南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(琼府办〔2015〕196号)和《儋州市人民政府办公室关于印发儋州市加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(儋府办〔2018〕29号)文件的有关政策,按时足额拨付至那大镇卫生院等21家相关的基层医疗卫生机构,2020年已拨付完成146.16万元,执行率76%,保障我市206人在岗乡村医生按时得到生活补助。
10、为深化公立医院改革,维护公立医院的公益性,提供优质的医疗保障服务,建立科学规范的院长年薪制度,完善公立医院院长年薪制考核体系,形成有效的激励约束机制,保证公立医院院长能够切实代表政府管理好医院,坚持医院的正确办医方向,节约医疗成本,提高运行效率。院长年薪制度实施范围为市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院。市人民医院院长税前年薪为40万元,市中医医院、市妇幼保健院税前年薪为30万元。项目预期整体目标是保证院长能够切实代表政府管理好医院,通过输出现代医院管理模式、先进医疗技术、协作学科建设、人才培养等,不断提升医院的整体服务水平和技术能力。
11、为了完善我市卫生信息化建设,满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求,也为了加快基层门诊信息化的建设,保障基层接种门诊接种工作安全,提高基层接种门诊的接种工作效率,同时为了更好的服务于广大儿童家长、给儿童家长提供更好的服务,建设一种新的预防接种门诊模式,科学化、信息化、数字化地进行预防接种管理,2020年计划投资300万元建立6家标准的数字化预防接种门诊。转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。目前项目资金已使用300万元,简化接种流程,方便接种者的同时减少医院运营压力。
12、为了解决海南西部地区百姓看病难问题,在省委省政府和省卫健委的大力支持下,市委市政府加快区域医疗中心建设,与上海交通大学医学院合作共建上海交通大学医学院附属第九人民医院即海南西部中心医院。本项目为西部中心医院三期工程,主要是完善西部中心医院的基本功能,将医院建成集医疗教学研究、防疫、康复为一体的三级甲等综合医院的需求,满足人民群众看病就医的需求,保障人民身体健康,促进社会的和谐发展。项目内容及规模:海南西部中心医院三期工程占地面积60亩,建筑面积95613㎡,其中地上建筑面积80401㎡,地下建筑面积15212㎡,具体建设内容如下:一栋地上19层地下1层的病房综合楼(600张床位),建筑面积40779㎡;一栋地上9层地下2层的科研楼,建筑面积35289㎡;一栋地上6层的综合服务楼,建筑面积10353㎡;一栋地上4层的感染楼,建筑面积7562㎡;一栋地上1层的高压氧舱,建筑面积550㎡;人防及连廊项目,建筑面积1080㎡;单体项目最高79.95m,单体建筑最大41859㎡。目前项目资金已使用5000万元,资金到位率100%
13、为贯彻落实省第七次党代会精神,快速提高海南西部地区医疗技术水平,海南省卫生健康委员会和儋州市人民政府积极引进国内优质医疗资源,通过输入科学管理模式,先进的医疗技术、优秀的技术人才等,推进“一市(县)一院”建设。2017年6月11日,省卫生计生委和儋州市政府与上海九院签署了医疗卫生合作框架协议,成立上海第九人民医院集团---(海南)儋州医联体,合作期限为5年。第一周期从2017年6月11日至2022年6月10日,全面提升海南西部基层医疗卫生服务能力。根据海南省卫生和计划生育委员会、儋州市人民政府、上海九院共同签订的《医疗卫生合作框架协议》,为更好地支持海南及儋州医疗卫生事业快速发展,儋州市政府和上海九院经过友好协商,就上海九院支持海南西部中心医院的合作管理签订了《关于上海九院支持海南西部中心医院的合作管理协议》。为保障上海九院派驻西部中心医院专家和管理人员的薪酬待遇,市政府与上海九院签订了《关于上海就与西部中心医院合作管理补充协议》,明确规定了补助发放对象为:上海九院到西部中心医院工作的专家和管理人员。主要内容为:市政府负责每月发放3.8万/月/人的补助(税前),专家和管理人员工作时间不足1个月的,按每天1千元计发补助。
14、为贯彻落实省第七次党代会精神,快速提高海南西部地区医疗技术水平,海南省卫生健康委员会和儋州市人民政府积极引进国内优质医疗资源,通过输入科学管理模式,先进的医疗技术、优秀的技术人才等,推进“一市(县)一院”建设。6月11日,省卫生计生委和儋州市政府与上海九院签署了医疗卫生合作框架协议,成立上海第九人民医院集团---(海南)儋州医联体,合作期限为5年。第一周期从2017年6月11日至2022年6月10日,全面提升海南西部基层医疗卫生服务能力。根据海南省卫生和计划生育委员会、儋州市人民政府、上海九院共同签订的《医疗卫生合作框架协议》,为更好地支持海南及儋州医疗卫生事业快速发展,儋州市政府和上海九院经过友好协商,就上海九院支持海南西部中心医院的合作管理签订了《关于上海九院支持海南西部中心医院的合作管理协议》,明确儋州市人民政府每年按200万人民币的合作经费支付给上海九院。上海九院合作托管经费严格严格按市政府与上海九院签订的《关于上海九院支持海南西部中心医院的合作管理协议》要求使用资金,资金主要用于一次性支付合作管理经费。资金分配使用规范、安全、有效,不存在挤占、截留、挪用现象。
15、根据《儋州市领导干部保健工作方案》(儋委办发﹝2019﹞75号)规定,一是市财政局将干部保健经费列入市财政预算,由市领导干部医疗保健管理机构管理;二是在职正处级干部报销人均每年5000元,副处级干部、乡镇党委、人大、政府正职干部人均每年3000元,额度用完均不在增加;三是市领导干部医疗保健管理机构每年根据保健对象名单的变化情况,测算所需经费报市财政局。保健经费实行实报实销,全市在职正、副处级干部共354人,乡镇党委、人大、政府在职正职干部共47人,保健对象总计401人。截至2020年12月30 日,有188名保健对象使用VIP就诊簿开展健康体检、门诊看病、住院治疗、预防接种和康复疗养等医疗项目,并提供诊疗发票及清单报销,报销金额共计44.287万元,此项目资金支出占比37.53%,未支出资金73.713万元,资金使用规范、有效,不存在挪用现象。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市卫生健康委员会部门(单位)机关运行经费88.43万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加4.90万元,增长5.55%。主要原因是:人员变动等增加(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市卫生健康委员会部门(单位)政府采购支出总额78,232.39万元,其中:政府采购货物支出12,286.66万元、政府采购工程支出65,812.04万元、政府采购服务支出133.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积206,017.26平方米,其中:办公用房78,226.73平方米,业务用房52,082.68平方米,其他(不含构筑物)75,707.85平方米。
本部门共有车辆78辆,其中:从车辆种类说明:轿车14辆、越野车5辆、小型载客汽车4辆、大中型载客汽车辆、其他车型55辆,其他车型主要是救护车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车58辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备81台(套),单价100万元(含)以上专用设备158台(套)。
年末在建工程178,749.98万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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