标题:2025年儋州市人民政府办公室单位预算
索引号:68728705-1/2025-00066 分 类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市政府办公室 成文日期:2025年02月24日 文 号:无 发布日期:2025年02月24日 时效性:2025年儋州市人民政府办公室
单位预算
目录
第一部分 儋州市人民政府办公室单位概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市人民政府办公室2025年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市人民政府办公室2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市人民政府办公室单位概况
一、 主要职能
(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
(三)研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。
(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况;负责全市政务信息的采编、分析、上报。
(六)负责全市政务公开日常工作,负责指导、监督全市政府信息公开工作。
(七)负责处理群众来信,接待群众来访;承办市委、市政府领导同志交办的信访事项;催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。
(八)负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。
(九)负责综合协调全市口岸管理工作。
(十)负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。
(十一)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
第二部分 儋州市人民政府办公室2025年单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 儋州市人民政府办公室2025年单位预算情况说明
一、关于儋州市人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算3555.49万元。其中,收入总计3555.49万元,包括一般公共预算本年收入2696.33万元,上年结转859.15万元;支出总计3555.49万元,包括一般公共服务支出1110.00万元、其他支出76.15万元、社会保障和就业支出134.88万元、卫生健康支出147.94万元、农林水支出2007.92万元、 住房保障支出78.6万元。
二、关于儋州市人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市人民政府办公室2025年一般公共预算当年拨款3555.49万元,比上年预算数增加1513.28万元,主要是新增农林水支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1110.00万元,占31.22%;其他(类)支出76.15万元,占2.14%;社会保障和就业(类)支出134.88万元,占3.79%;卫生健康(类)支出147.94万元,占4.16%;农林水(类)支出2007.92万元,占56.47%;住房保障(类)支出78.6万元,占2.22%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为789.74万元,比上年预算数减少195.73万元,主要是因机构改革下属单位信访局及信访服务中心人员划转出去导致工资奖金津补贴减少。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为57.37万元,比上年预算数增加12.25万元。主要是综合工作经费增加。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为262.89万元,比上年预算数减少202.06万元,主要是劳务派遣人员工资福利及基础设施减少。
4.其他支出(类)其他动员(款)其他支出(项)2025年预算数为76.15万元,比上年预算数减少3.72万元,主要基础设施维护经费减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为88.47万元,比上年预算数减少29.02万元,主要是养老保险减少。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为44.23万元,比上年预算数减少14.51万元,主要是职业年金减少。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为2.18万元,比上年预算数减少0.98万元,主要是遗属生活补助减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为40.05万元,比上年预算数减少12.82万元,主要是医疗保险减少。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为107.88万元,比上年预算数减少24.82万元,主要是公务员医疗补助减少。
10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2025年预算数为2007.92万元,比上年预算数增加2007.92万元,主要是因机构改革市政府办公室本级工作职能变动新增了农民小额贷款财政贴息和奖补资金及错评清退户贷款财政贴息资金两个预算项目。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为78.6万元,比上年预算数减少23.23万元,主要是住房公积金减少。
三、关于儋州市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出为1265.53万元,其中:
人员经费1167.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费97.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、儋州市人民政府办公室2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为22.45万元,其中:
因公出国(境)费用9.25万元,较上年预算下降38.33%。下降的主要原因是因公出国(境)任务安排减少。公务用车购置及运行费12.5万元(公务用车运行维护费12.5万元),较上年预算下降35.9%。下降的主要原因包括:公务用车运行维护费减少。公务车保有量3辆。公务接待费0.7万元,较上年预算增长288.9%。增长的主要原因是公务接待量安排增加。
五、关于儋州市人民政府办公室2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市人民政府办公室2025年无政府性基金预算。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于儋州市人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:一般公共服务支出、其他支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市人民政府办公室2025年收支总预算3555.49万元。
七、关于儋州市人民政府办公室2025年收入预算情况说明
儋州市人民政府办公室2025年收入预算3555.49万元,其中:上年结转859.15万元,占24.16%;经费拨款收入2696.33万元,占75.84%。比上年预算数增加1513.28万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。
八、关于儋州市人民政府办公室2025年支出预算情况说明
儋州市人民政府办公室2025年支出预算3555.49万元,其中:基本支出1265.53万元,占35.59%;项目支出2289.95万元,占64.41%。比上年预算数增加1513.28万元,主要是新增农林水支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费预算97.54万元。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市人民政府办公室本级共有车辆3辆,其中,机要通信应急用车3辆。单位价值100万元以上设备1(台)套。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市人民政府办公室23个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2696.33万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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