标题:儋州市综合行政执法局2025年度部门决算公开报告
索引号:/2026-00066 分 类:综合政务 发文机关:儋州市综合行政执法局 成文日期:2026年08月17日 文 号:无 发布日期:2026年08月17日 时效性:儋州市综合行政执法局2025年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13
十二、其他重要事项情况说明 14
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
(一)负责建立健全市综合行政执法体制建设,研究订市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。
(二)牵头推进全市综合行政执法职能转变,负责推进综合行政执法相关制度集成创新。
(三)负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设,组织开展全市综合行政执法业务培训;负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。
(四)负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(五)负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(六)负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(七)负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。
(八)负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
(九)负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。
(十一)组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作,组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处,负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。
(十二)完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
(十三)建立协调联动和信息共享机制。
1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前,市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担,劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担;待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后,由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。
2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前,仍由原部门负责。
3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责,负责开展日常监督检查巡察工作,积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督,承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责,负责行业日常监督工作;配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作,对市执法局的执法行为进行规范指导。
4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制,安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动,快速处置妨碍行政执法行为。
5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。
纳入儋州市综合行政执法局2025年度部门决算编制范围的单位共9个,包括:
(三)儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队
(四)儋州市综合行政执法局农业行政执法支队
(五)儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队
(六)儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队
(七)儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队
(八)儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队
(九)儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队
(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计11,404.25万元,支出总计11,404.25万元,与2024年度相比,收入、支出总计各增加155.17万元,增长1.38%。主要原因:一是人员增加、职责范围业务量增加;二是海洋和渔业行政执法支队和应急管理行政执法支队列入2025年预算编制,运转类及项目收入、支出相对应增加;
(一)收入总计主要构成
本年收入11,335.54万元。
使用非财政拨款结余0.03万元,较2024年度决算数增加0.03万元,主要原因是2023年度无该项资金。
年初结转结余68.67万元,主要原因一是2024年度年初财政拨款结转结余基本支出(社会保障和就业支出结转13.18万元;卫生健康支出结转31.13万元;城乡社区支出结转9.11万元;),二是其他收入结转结余15.25万元。
(二)支出总计主要构成
本年支出11,329.96万元。
结余分配0.01万元,分配于去年专户支付利息收入.较2024年度决算数减少0.26万元,下降96.30%,主要原因是本年苦户利息收入不足以支付本年手续费,所以用去年专户利息收入补足。
年末结转结余74.28万元,主要是一是一般公共预算结余53.42万元,其他收入结余20.86万元,较2024年度决算数减少14.48万元,下降19.49%,主要原因是上缴财政。
(注:2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表;2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入11,335.54万元,其中:财政拨款收入11,275.63万元,占99.47%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入59.91万元,占0.53%。
(注:上述各项收入数可取自财决公开02表。)
三、支出决算情况说明
本年支出11,329.96万元,其中:基本支出9,952.82万元,占87.85%;项目支出1,377.14万元,占12.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(注:上述各项支出数可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入11,275.63万元,支出11,275.63万元。与2024年度相比,财政拨款收入、支出各增加207.91万元,增长1.88%,主要原因海洋和渔业行政执法支队和应急管理行政执法支队列入2025年预算编制。
财政拨款年初、年末结转和结余53.42万元,主要是财政拨款基本结余,较2024年度决算数减少23.66万元,下降30.70%,主要原因是2025年上缴23.71万元。
财(注:2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,275.63万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加207.91万元,增长1.88%,主要原因是一是人员增加;二是海洋和渔业行政执法支队和应急管理行政执法支队列入2025年预算编制。
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,275.63万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出184.29万元,占1.63%;社会保障和就业(类)支出1,071.96万元,占9.51%;卫生健康支出(类)支出764.74万元,占6.78%;节能环保(类)支出291.94万元,占2.59%;城乡社区(类)支出5,356.96万元,占47.51%;农林水(类)支出1,362.37万元,占12.08%;交通运输(类)支出1,164.16万元,占10.34%;自然资源海洋气象等支出(类)574.44万元;占5.09%;住房保障(类)支出504.77万元,占4.47% (注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,576.84万元,支出决算为11,275.63万元,完成年初预算的106.61%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行项支出(项)年初预算数为21.56万元,支出决算数为16.22万元。支出决算数小于年初预算数主要原因是年末指标结余,
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务支出(项)年初预算数为166.41万元,支出决算数为168.08万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是旅游和文化市场管理行政执法支队人员增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为592.63万元,支出决算为593.21万元。决算数大于预算数的主要原因一是我局部门人员增加;二是工资调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为296.32万元,支出决算为470.76万元。决算数大于预算数的主要原因是一是财拨人员职业年金缴费基数调增;二是人员增加。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为9.74万元,支出决算为7.99万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算数高于年末实际数额。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为85.87万元,支出决算为67.01万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,支出减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为178.58万元,支出决算为137.18万元。决算数小于预算数的主要原因一是我局部门人员变动;二是新增退休人员。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为537.25万元,支出决算为560.55万元。决算数大于预算数的主要原因一是公务员补助基数按增资后的标准调整执行,二是退休人员7月工资调资,公务员医疗补助缴费基数随即调增。
9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为260.26万元,支出决算为291.94万元。决算数大于预算数的主要原因是下属儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队2025年增加5名财拨人员,增加5名财拨人员工资发放数额。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为108.98万元,支出决算为165.82万元。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是执法业务量增多,相应经费支出随之增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为2,316.44万元,支出决算为2,451.53万元。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算数为2,412.15万元,支出决算为2,739.63万元。决算数大于预算数的主要原因2025年下半年,新成立五个派驻行政执法大队,各项办公、执法业务费用支出增多。
13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为1,208.67万元,支出决算为1,249.19万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费随之增加;
14.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算数为122.65万元,支出决算为113.18万元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测数大于年末实际支出数。
15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算数为1,152.46万元,支出决算数为1,164.16万元,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,二是工资增资。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(项)一般行政管理事务(项)年初预算数为1.00万元;其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为532.01万元,支出决算数为574.44万元。决算数大于预算数的主要原因是一是行政执法量业务量增加;二是伏季休渔期行政执法业务量大,支出各项费用增加。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为502.06万元,支出决算数为504.77万元。决算数大于预算数的主要原因人员增加。
(注:本部分支出决算数可取自财决公开05表,年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本,根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1,833.07万元,其中:人员经费8,215.62万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的退休费、生活补助;公用经费1,737.15万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。(注:上述数据可取自财决公开06表,各预算部门、单位根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2024年度持平。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表;2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.77万元,支出决算为23.52万元,完成预算的62.27%,与2024年度相比,“三公”经费支出增加8.24万元,增长27.90%,主要原因新增儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队和儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队纳入2025年度预算。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.45万元,占62.86%;公务接待费支出决算0.07万元,占0.19%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费用支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费用支出决算数比预算数增加0万元,完成预算的0%。与2024年度相比,因公出国(境)费用支出增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.45万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量14辆。
公务用车运行维护费支出23.45万元,主要用于全局日常执法任务所产生的燃料费、保险费及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少13.85万元,完成预算的37.13%。与2024年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少5.56万元,下降19.16%,主要原因是加强公务车的管理,控制车辆运行维修护,减少不必要开支,厉行节约;二是落实过日子有关文件。
3.公务接待费支出0.07万元,其中:
国内接待费支出0.07万元,国内公务接待2批次,接待5人次;主要用于一是上级主管部门督察、考核;二是各市县执法领导单位相互交流学习。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.4万元,完成预算的14.89%。与2024年度相比,公务接待费支出减少0.3万元,下降81.08%,主要原因一是严格控制公务接待费,厉行节约;二是落实过紧日子有关文件精神。
(注:2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》,2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,可我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展116个项目绩效自评,共涉及资金11,275.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“综合工作经费”等28个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1471.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体项目评价结果良好,设置了明确的绩效目标,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)
项目绩效自评表(见附件2)
项目绩效自评报报(见附件3)
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)
根据有关部门整体绩效管理的要求,儋州市综合行政执法局部门对2025年的部门整体绩效目标完成自评,组织对一般公共预算开展绩效116年项目自评,涉及资金11,275.63万元,从评价情况来看,总体项目评价结果良好,设置了明确的绩效目标,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。
(四)财政评价结果(如有)
无
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明
照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员及单位运转重点支出,一是从严压减非刚性、非重点支出。严格压缩公务接待、公务用车运维、会议培训等一般性公用经费,取消低效、闲置、非必要项目开支,严控新增临时性、装饰性、接待类支出,全面盘活存量资金、闲置资产,统筹调剂用于刚性重点领域,切实降低行政运行成本,把有限财政资金用在刀刃上。
二是结合部门职责和决算情况,2025年主要任务和支出政策主要是:
行政运行(基本支出),2025年度决算数为415.81万元,占财政拨款支出总额的44.76%,主要用于单位在职人员工资发放、日常办公水电耗材、设备运维、基层履职保障等单位基本运转支出;
机关事业单位基本养老支出(社会保障和就业)、行政事业单位医疗支出(卫生健康)和住房公积金(住房保障支出),2025年度决算数为163.9万元,占财政拨款支出总额的17.64%,主要用于全体在编人员养老保险、职业年金、医疗保险等人员配套保障支出;
综合工作经费(城管执法),2025年度决算数为138.088万元,占财政拨款支出总额的14.86%,主要用于年度重点业务履职、政务宣传、日常执法执勤业务保障等方面。
三、资金统筹保障举措。在持续压减一般性支出基础上,优先足额保障人员薪酬、社保医保等刚性支出,保障单位基本履职运转经费;聚焦本单位核心职能、年度重点民生任务、法定履职项目倾斜资金,建立支出动态管控机制,定期梳理低效支出并及时削减,持续提升财政资金使用效益,实现“紧日子下重点工作不断档、基本保障不缩水”。
十二、其他重要事项情况说明
2025年度儋州市综合行政执法局部门机关运行经费1,480.21万元,比年初预算增加97.03万元,完成预算的107.01%;与2024年度相比,机关运行经费增加293.76万元,增长24.76%。主要原因是:一是是海洋和渔业行政执法支队和应急管理行政执法支队列入2025年预算编制。二是办公设施设备购置经费增加;资产运行维护支出增加;人员编制数量增加。
2025年度儋州市综合行政执法局部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日,本部门拥有房屋面积17366平方米。
本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
(一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项),用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(三)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他抚恤(项),用于向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(六)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项),用于环境保护管理事务方面的支出。
(七)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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