标题:海南省儋州市住房和城乡建设局2022年度决算公开报告

索引号:00822007-5/2023-00172 分  类:城乡建设、环境保护 发文机关:儋州市住房和城乡建设局 成文日期:2023年11月20日 文 号: 发布日期:2023年11月20日 时效性:

海南省儋州市住房和城乡建设局2022年度决算公开报告

(参考模板)

目  录


第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度儋州市住房和城乡建设局决算公开表 3

第三部分  2022年度儋州市住房和城乡建设局决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

(一)拟订并组织实施全市住房保障、建筑施工、城乡建设、消防设计审查验收等工作政策措施、规章制度和中长期规划,研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议;指导并监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

(二)指导和实施全市住房建设和住房制度改革工作,拟订全市住房保障政策并指导实施,在权限范围内监管本市经济适用房、廉租房、租赁型住房、限价商品房、安居型住房等保障性住房建设以及有关资金的使用和安全。

(三)拟订全市城市建设的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施;指导城市地下空间的开发和利用;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村、街)的保护和监督管理工作。

(四)指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作;指导乡村基础设施建设;拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

(五)负责全市房地产业行业管理,建立和完善房地产调控长效机制,指导规范房地产市场,防范房地产风险,确保房地产行业健康有序发展;拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

(六)拟订全市建筑业发展规划和产业政策并监督执行;拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行;建立和完善建筑市场监管长效机制,维护建筑市场秩序。

(七)监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

(八)指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额在本地区的执行情况。

(九)指导监督全市工程质量和安全工作;拟订全市建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策及规章制度并监督执行;组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

(十)拟订全市燃气建设发展规划并指导执行,指导城乡燃气基础设施建设和管理;负责全市燃气企业行业管理工作。

(十一)负责全市城乡建设档案的管理和利用工作;负责本系统的人才和教育培训工作,指导队伍建设。

(十二)组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理,组织实施和指导监督全市人防工程的建设和维护管理。

(十三)贯彻落实国家有关消防的法律、法规、技术规范和标准,按照管理权限对建设工程消防项目的设计进行审查验收。

(十四)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的单位共4个,包括:

(一)儋州市住房和城乡建设局本级内设机构有7个科室,分别为办公室、建筑监管科(行政审批办公室)、房地产监管科、住房保障管理科、城乡建设科、消防审查验收科、资金监管科。

(二)儋州市保障性住房建设管理服务中心、儋州市建设工程质量安全监督站、儋州市城建档案馆(下属单位)(注:如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。)

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计32,619.34万元,支出总计32,619.34万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加16,093.21万元,增长97.38%%。主要原因:一是运动员公寓奖励资金项目的支出增加;二是儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目支出增加;三是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目增加;四是那大镇番园棚户区回迁房项目增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元。年初结转结余1,096.55万元,主要是项目支出结转,较2021年度决算数减少222万元,下降16.82%,主要原因是减少了2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。结余分配0.00万元。年末结转结余1,112.58万元,主要是项目支出结转,较2021年度决算数增加4.34万元,增长0.39%,主要原因是增加2022年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。

   (注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计31,522.79万元,其中:财政拨款收入31,503.11万元,占99.94%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入19.68万元,占0.06%

  (注:上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,506.76万元,其中:基本支出362.80万元,占1.15%;项目支出31,143.95万元,占98.85%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(注:上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入32,493.73万元,支出32,493.73万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加16,312.53万元,增长101%。主要原因:一是是运动员公寓奖励资金项目的支出增加;二是儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目支出增加;三是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目增加;四是那大镇番园棚户区回迁房项目增加等

财政拨款年初结转结余990.63万元,主要是减少2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出,较2021年度决算数减少0.96万元,下降0.1%,主要原因是减少公务员医疗补助项目支出支出。

财政拨款年末结转结余990.63万元,主要是项目支出结转,较2021年度年末决算数减少0.96万元,下降0.1%,主要原因减少2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。

(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,681.60万元,占本年支出合计的75.17%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加16,313.50万元,增长645.07%,主要原因是增加了运动员公寓奖励资金项目、儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目、儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目、那大镇番园棚户区回迁房等项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,681.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出:4.90万元,占0.02%;国防支出(类)支出6.53万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出29.86万元,占0.13%;卫生健康(类)支出48.32万元,占0.20%;城乡社区(类)支出2,363.71万元,占9.98%;交通运输支出(类)239.7万元,占1.01%;住房保障(类)支出20,988.56万元,占88.63%。

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,254.29万元,支出决算为23,681.60万元,完成年初预算的727.7%。其中:

(按表5的类款项名称罗列!)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:住建行业党委党建示范点项目经费项目支出增加。

2.国防支出(类)国防动员(款)国防支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋州市人民防空十四五规划项目和人民防空经费项目支出增加。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为23.29万元,支出决算为28.6万元,完成年初预算的122.8.%。决算数大于预算数的主要原因:基本养老保险基数增加。

    4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为11.69万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险缴费基数增加

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为29.4万元,支出决算为33.86万元,完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助基数增加。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:设备和防疫物资采购费用(疫情防控)和其他疫情防控支出增加。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为194.99万元,支出决算为260.21万元,完成年初预算的133.45%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增加。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一工程建设标准规范编制与监管(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:综合工作经费、住建行业党委党建示范点项目经费和儋州市住房和城乡建设局三防应急预案增加。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为396.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:恒大海花岛39栋楼质量鉴定经费恒大海花岛酒店式公寓性质变更和2号岛等项目增加。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为197.36万元,支出决算为1358.59万元,完成年初预算的688.38%。决算数大于预算数的主要原因增加了运动员公寓奖励资金等项目,综合工作经费资金也增长。

12.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为69.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加了儋州市海绵城市专项规划编制经费和环新英湾住房发展规划项目。

13.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为57.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加了管道燃气特许经营相关经费和儋州市东成镇钟楼整体管理等项目。

14.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为15.00万元,支出决算为217.00万元,完成年初预算的1446.67%。决算数大于预算数的主要原因增加了儋州市生产经营租住村(居)民自建房重大火灾风险排查项目、海南省大集中式房产管理信息系统(智慧房产)和海花岛39栋楼测绘工程费用等项目。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其公路建设(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为239.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目支出;

16.住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)。

年初预算为1,109.47万元,支出决算为2,429.84万元,完成年初预算的219%。决算数大于预算数的主要原因:新增2022年儋州市城镇老旧小区改造项目项目支出。

17.住房保障(类)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为4.75万元,支出决算为10,342.28万元,完成年初预算的2177.32%。决算数大于预算数的主要原因:是新增怡心花园一期经济适用房及铺面建设和怡心花园(一期)小区、佳华小区土地增值税清算鉴证服务项目支出。

18.住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为8,190.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是那大镇番园棚户区回迁房项目支出。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为17.97万元,支出决算为26.11万元,完成年初预算的145.3%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动(调入)导致支出增

(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出362.80万元,其中:人员经费321.35万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.45万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,821.50万元,占本年支出合计的24.82%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少4,190.65万元下降34.89%,主要原因一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加;二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,821.50万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出5,813.93万元,占74.33%其他支出(类)支出2,007.57万元,25.67%

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,623.72万元,支出决算为7,821.50万元,完成年初预算的481.70%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为37.50万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的8.29%。决算数小于预算数的主要原因:建设工程消防专项经费资金减少。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2020年农村公共厕所建设资金项目增加。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。

年初预算为385.42万元,支出决算为115.00万元,完成年初预算的29.84%。决算数小于预算数的主要原因:白马井、光村高铁站运营管理经费资金支出减少。

    4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为200.8万元,支出决算为5,688.20万,完成年初预算的2832.77%。决算数大于预算数的主要原因:运动员公寓奖励资金项目、儋州市公检路市政工程项目、儋州市自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费等项目增加。

5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2,007.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程项目款增加。

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款三公经费支出预算为3.08万元,支出决算为3.08万元,完成预算的100%。

    (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元,占84.74%;公务接待费支出决算0.47万元,占15.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国(境)费。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.61万元,主要用于维护本系统工作正常运转。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平

    3.公务接待费支出0.47万元,其中:

国内接待费支出0.47万元,国内公务接待2批次,接待32人次;主要用于接待上级部门调研视察工作。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

(注:2022年度三公经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目64个,共涉及资金39,726.47万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套工程、综合工作经费、儋州市那大镇番园棚户区回迁房项目、怡心花园一期经济适用房及铺面建设、运动员公寓奖励金、气代柴薪市级补助资金等64个项目开展了部门评价,涉及资金39,726.47万元。从评价情况来看,项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照有关文件、通知精神执行。

(二)项目绩效自评结果。

立项情况:怡心花园一期经济适用房及铺面建设项目位于儋州市那大镇城北新区A-07、B-08地块。总占地面积178064.13平方米,总建筑面积38858836平方米,其中经济适用房建筑面积341767.4平方米(共4044套),商业配套建筑面积46821.2平方米;

一、项目资金及主要内容:1、经济适用房投资75431.61万元,申请省公积金贷款49800万元,代建公司筹措25631.61万元;2、商业用房投资10631.41万元,由业主单位与代建公司筹措解决。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标:据统计,该项目经济适用房4044套,其中90平方米面积的共2831套,70平方米面积的共1213套,目标是解决我市中低收入家庭困难问题。1.21.5万人的住房困难问题。

当年年度目标完成情况:解决了我市中低收入家庭1.21.5万人的住房困难问题。

(三)、项目决策及资金使用管理情况

1、项目决策情况(包括决策过程和结果)

怡心花园一期经济适用房及铺面建设项目是市重点项目,是1号民生工程,系为了解决我市中低收入家庭困难问题而建设的保障性住房项目。项目于2010年建设,于2012年正式交付使用,顺利解决了我市部分中低收入家庭的住房困难问题。

2、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

项目资金(经济适用房投资75431.61万元,其中申请省公积金贷款49800万元,代建公司筹措25631.61万元;2、商业用房投资10631.41万元,由业主单位与代建公司筹措解决) 已安排落实,并使用。

3、项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

 项目资金已全部用于项目建设,按照相关制度和合同约定以工程进度款的形式拨付给相关单位。

(四)项目组织实施情况

1、项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

怡心花园项目项目从项目立项到项目验收均完成。

2、项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

该项目业主单位为市住房和城乡建设局,并由下属单位市保障性住房建设管理服务中心管理。

(五)项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

项目已交付使用超过十年,及时并高质量地解决了我市中低收入家庭的住房困难问题,让我市部分中低收入家庭真正做到了安居乐业。在项目交付使用后,我市住房保障中心亦会同物业管理公司为项目后期的维修维护做好相关管理工作。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市住房和城乡建设局本级机关运行经费41.45万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0.64万元,增长1.02%。主要原因是:其他公用支出增加

(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》机关运行经费栏。)

(二)政府采购支出情况。

2022年度儋州市住房和城乡建设局本级政府采购支出总额23,648.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23,648.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至202212月31日,本单位占用房屋面积5006平方米,其中:办公用房2291平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)2715平方米。

本单位共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程325,678,304.89元。

(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)

……


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