标题:2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位预算

索引号:78071410-X/2026-00012 分  类:市场监管、安全生产监管 发文机关:儋州市应急管理局 成文日期:2026年03月12日 文 号: 发布日期:2026年03月12日 时效性:


2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位预算


目录

第一部分   2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分  2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门(单位)收支总表

九、 部门(单位)收入总表

十、 部门(单位)支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位概况

一、主要职能

 (一)负责实施洋浦化工园区安全生产一体化管理;协助开展洋浦石化功能区内危险化学品领域安全生产综合监督管理工作。

(二)指导洋浦石化功能区内危险化学品企业安全生产标准化建设、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设和安全生产专项整治等工作。

(三)负责指导洋浦石化功能区内危险化学品企业应急预案管理和应急演练工作,协助组织开展危险化学品生产安全事故应急演练。

(四)落实安全生产和应急管理突发事件预警处置机制;做好应急值班值守工作,组织排查安全生产隐患问题,收集并及时上报突发事件信息和协助做好应急处置工作;参与洋浦石化功能区内企业生产安全事故调查工作。

(五)协同推进洋浦石化功能区信息化监管平台建设和管理工作;协助做好洋浦石化功能区封闭化管理工作。

(六)完成市委(工委)、市政府(管委会)和局党委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

纳入儋州市洋浦经济开发区安全生产监督管理站2026单位预算编制范围的二级预算单位包括儋州市洋浦经济开发区安全生产监督管理站。

第二部分  2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分  2026年洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年财政拨款收支总预算71.03万元比上年预算数减少1.16万元,主要是。其中,收入总计71.03万元,包括一般公共预算本年收入71.03万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元支出总计71.03万元,包括社会保障和就业支出8.99万元、卫生健康支出6.06万元住房保障支出5.07万元、灾害防治及应急管理支出50.91万元,结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年一般公共预算当年拨款71.03万元,比上年预算数减少1.16万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出8.99万元,占12.66%;卫生健康支出(类)支出6.06万元,占8.53%;住房保障支出(类)支出5.07万元,占7.14%;灾害防治及应急管理支出(类)支出50.91万元,占71.67%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为5.99万元,比上年预算数减少0.07万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为3.03万元,比上年预算数增加0.03万元,主要是人员正常晋升,工资增加

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为1.84万元,比上年预算数减少0.66万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为4.22万元,比上年预算数减少0.04万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为5.07万元,比上年预算数减少0.04万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数为50.91万元,比上年预算数减少0.33万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年一般公共预算基本支出为72.19万元,其中:

人员经费65.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资

公用经费6.63万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

四、“三公”经费预算情况说明

(一)洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平。

(二)洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平;公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026国有资本经营预算当年拨款0万元,与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年收支总预算71.03万元收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出

、收入预算情况说明

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年收入预算71.03万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入71.03万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。与上年持平

、支出预算情况说明

洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位2026年支出预算71.03万元,其中:基本支出71.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%。比上年预算数减少1.16万元,主要是严格落实过紧日子,压缩经费其中委托业务费预算总额0万元,与上年持平。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费行政单位参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明

(二)政府采购情况

2026洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026洋浦经济开发区安全生产监督管理站单位15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算71.03万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(洋浦经济开发区安全生产监督管理站)2026年部门(单位)预算公开表.xlsx

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