发布时间:2020-08-20
海南省儋州市互联网信息管理办公室
2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市互联网信息管理办公室部门概况..3
一、部门职责 ...............................3
二、机构设置..................................3
第二部分 儋州市互联网信息管理办公室2019年度部门决算公开表 ...................................4
一、收入支出决算公开表 .....................4
二、收入决算公开表 ........................4
三、支出决算公开表 ........................4
四、财政拨款收入支出决算公开表.............4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ......4
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表4
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ................................................4
第三部分 儋州市互联网信息管理办公室2019年度部门决算情况说明........................................4
一、收入支出决算总体情况说明 .....................5
二、收入决算情况说明 .............................5
三、支出决算情况说明..............................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....7
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................7九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................8
十、预算绩效情况说明.............................8十一、其他重要事项情况说明 ........................9
第四部分 名词解释...........................9
第一部分 儋州市互联网信息管理办公室部门概况
一、部门职责
①围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作,组织策划和实施网上重大主题宣传活动。
②负责全市网络文化建设和管理,指导、协调市级新闻网站建设和发展。
③监测、跟踪和研究互联网上涉及儋州的新闻信息;整理、分析、研判和上报涉及儋州社会热点、敏感舆情信息。
④开建立重大网上舆情快速反应机制,协调各有关部门对互联网上出现的重大舆情组织统一行动,做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作。
⑤负责市《舆情参考》、《舆情报告》等的编写和上报工作。
⑥建立、健全和管理儋州市网络评论员队伍,组织开展网络评论工作,做好网络新闻宣传管理人员的培训。
⑦承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
纳入儋州市互联网信息管理办公室部门2019年度部门决算编制范围。
第二部分 儋州市互联网信息管理办公室2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市互联网信息管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计94.73万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要原因是新成立单位,无上年对比数据。年初结转结余4.94万元,主要是绩效考核奖励金。结余分配0.00万元,主要是新成立单位,无上年对比数据。年末结转结余0.12万元,主要是社会保险费。因是新成立单位,无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计89.79万元,其中:财政拨款收入89.79万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计94.60万元,其中:基本支出36.47万元,占38.55%;项目支出58.13万元,占61.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计89.91万元。财政拨款年初结转结余0.12万元,主要是社会保险费。财政拨款年末结转结余0.12万元,主要是社会保险费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出89.79万元,占本年支出合计的94.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出89.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.58万元,占90.86%;社会保障和就业(类)支出2.85万元,占3.17%;卫生健康(类)支出3.26万元,占3.63%;住房保障(类)支出2.1万元,占2.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为89.79万元,支出决算为89.79万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。
年初预算为28.26万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)
年初预算为53.32万元,支出决算为53.32万元,完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的100%。
4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为1.39万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为1.87万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出36.47万元,其中:人员经费34.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费1.69万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元,
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
我部门(单位)属于二级预算单位,未开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)属于二级预算单位,未开展整体支出绩效评价。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明(无)。
(一)机关运行经费支出情况。
我部门(单位)属于事业单位,没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度我部门(单位)政府采购支出总额0.00万元.
(三)国有资产占用情况(无)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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