发布时间:2020-08-21 16:22
海南省儋州市妇女联合会部门
2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市妇女联合会部门部门概况……………1
一、部门职责…………………………………………………1
二、机构设置 ………………………………………………2
第二部分 儋州市妇女联合会部门2019年度部门决算批复表 ………………………………………………………3
一、收入支出决算批复………………………………………3
二、收入决算批复表 …………………………………………3
三、支出决算批复表 …………………………………………3
四、 财政拨款收入支出决算批复表………………………3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表……3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ……3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ……………………………………………………………3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 …………………………………………………………3
第三部分 儋州市妇女联合会部门2019年度部门决算情况说明……………………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………4
三、支出决算情况说明 ……………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………10
十、预算绩效情况说明 …………………………………10
十一、其他重要事项情况说明 ……………………………11
第四部分 名词解释 ……………………………………18
第一部分 儋州市妇女联合会部门部门概况
一、部门职责
根据妇联组织的性质和基本职能,市妇联的主要职责是:
(一)宣传贯彻党的路线方针政策、《中华全国妇女联合会章程》和《中华人民共和国妇女权益保障法》,加强妇女群众的思想政治工作。
(二)根据党的中心任务,指导市以下各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表的决议,组织开展妇女儿童工作,贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。
(三)调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题,及时向党和政府反映情况,提出建议、措施。
(四)团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业,参与经济建设,促进我市各项事业的发展。指导和推动我市城市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女建设活动。
(五)促进和推动我市精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动,贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,教育家庭成员遵守公民道德规范,培养树立文明家庭典型,推进家庭美德建设。
(六)维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访,参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。
(七)加强妇女组织建设,建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织,拓宽妇女工作渠道,指导团体会员的妇女工作,培养妇联干部,提高整体素质,不断加大妇联组织建设力度。
(八)对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确世界观、人生观、价值观,崇尚科学,抵制邪教,培养自尊、自信、自立、自强精神;开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训,全面提高妇女素质,培养、宣传社会各类妇女典型,树立妇女形象。
(九)为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动,落实“春蕾计划”,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。
(十)向其他妇女组织拓宽联谊范围,开展妇女统战工作。加强与省内妇女组织,特别是周边的发达地区的妇女组织的交往,进行友好往来,促进妇女事业的合作与发展。
二、机构设置
纳入儋州市妇女联合会部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市妇女联合会部门本级
(二)无(下属单位)
第二部分 儋州市妇女联合会部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市妇女联合会部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计384.42万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加94.06万元,增长32%。收入增加主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是政府性基金预算财政拨款收入增加;三是其它收入增加。支出增加主要原因是一般公共服务支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数持平,为0.00万元,主要原因是无该项支出。年初结转结余3.15万元,主要是项目支出结转结余,较2018年度决算数减少0.90万元,下降22%,主要原因是2019年底较往年提前开展了慰问活动。结余分配0.00万元,主要是无此资金分配,较2018年度决算数增加持平,主要原因是无结余分配。年末结转结余4.08万元,主要是项目支出结转结余,较2018年度决算数增加0.93万元,增长30%,主要原因是未及时安排项目慰问活动资金支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计381.27万元,其中:财政拨款收入354.34万元,占93%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入26.94万元,占7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计380.34万元,其中:基本支出180.93万元,占48%;项目支出199.41万元,占52%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计357.35万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加87.20万元,增长32%。收入增长的主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是政府性基金预算财政拨款增加。支出增长的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是社会保障和就业支出增加;三是卫生健康支出增加。
财政拨款年初结转结余3.01万元,主要是一般公共预算财政拨款结转结余,较2018年度决算数减少0.89万元,下降23%,主要原因是加快安排资金支出。
财政拨款年末结转结余3.99万元,主要是基本支出结转、项目支出结转结余,较2018年度年末决算数增加0.98万元,增长33%,主要原因是未及时安排项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出340.82万元,占本年支出合计的89%。与2018年度相比,财政拨款支出增加73.68万元,增长28%,主要原因一是一般行政管理事务增加;二是其他群众团体事务支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出340.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出288.92万元,占85%;社会保障和就业(类)支出18.28万元,占5%;卫生健康支出(类)支出21.64万元,占6%;住房保障(类)支出11.98万元,占4%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为301.63万元,支出决算为340.82万元,完成年初预算的113%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为96.54万元,支出决算为132.68万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是一是公务车拍卖后下乡产生的交通费用增加;二是单位增加公益性岗位人员。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为65.17万元,支出决算为68.83万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因一是开展慰问活动活动;二是购置办公设备。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)
年初预算为99.60万元,支出决算为87.41万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是村级妇联换届选举未开展。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为15.71万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是机关单位基本养老保险缴费支出减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为3.72万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了机关单位职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为3.44万元,支出决算为7.15万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为11.89万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为9.28万元,支出决算为11.98万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加公益性岗位人员;二是住房公积金变动调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出180.86万元,其中:人员经费168.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等。公用经费12.70万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入12.54万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出,用于2019年儋州市军地联谊交友活动经费,较2018年度增加12.54万元。主要原因是举办儋州市军地联谊交友活动。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出12.54万元,较2018年度增加12.54万元。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为12.54万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为12.54万元。决算数大于预算数的主要原因是举办2019年儋州市军地联谊交友活动。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.40万元,支出决算为17.26万元,完成预算的68%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.11万元,占99%;公务接待费支出决算0.15万元,占1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
无此项支出。
主要原因是工作任务重人手不足未能安排人员参加出国(境)相关活动。
2.公务用车购置及运行费支出17.11万元。其中:
公务用车购置支出17.11万元,全年购置公务用车1辆,主要用于购置新能源公务用车,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,未产生公务车维修和公务用油费用。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.89万元,下降26%。主要原因是未产生公务车维修和公务用油费用。
3.公务接待费支出0.15万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.25万元,下降63%。主要原因是接待人数和次数减少。
国内接待费支出0.15万元,国内公务接待2批次,接待14人次;主要用于业务工作发生的接待费,承担上级及省妇联等相关部门考察、交流、调研接待任务。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金51.00万元,自评覆盖率达到17%。
我部门(单位)共组织对“妇女之家工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金51.00万元。从评价情况来看,按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,本项目综合得分97分,评价等次为“优”。2019年度市妇联在加强预算项目绩效评价管理上,加快了项目资金的使用进度,提高了部门资产管理利用效率,社会效益影响方面效果也比较好。但在预算编制和执行方面尚需更进一步完善和细化。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金164.77万元。目前尚未完成整体支出绩效评价工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
妇女之家工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是预算编制尚不够精确;二是支付进度仍需加快。下一步改进措施:一是根据前一年的支付情况,加强对下一年预算编制的精确度;二是加快项目资金使用,提前做好每年固定开展的活动准备工作,及时安排资金支出。
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)已公示在儋州妇女联合会门户网站。
(三)重点项目绩效评价情况。
1.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
根据全国妇联原党组书记宋秀岩在党群共建创先争优推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上的讲话,按妇女人均1元的标准将妇联工作经费纳入财政预算,海南省妇联关于转发全国妇联《关于全面推进妇联组织参与社会管理创新工作的意见》的通知(琼妇字【2011】55号),我市严格按照文件精神,以妇女每人1元钱工作经费来计算,2019年共拨51.00万元妇女之家工作经费,用于全市建设妇女之家和开展妇女工作方面。
2.项目资金使用及管理情况
<1>项目资金到位情况分析
本项目安排经费51.00万元,全部来自由财政全额拨款。资金到位率100%。
<2>项目资金使用情况分析
项目经费共51.00万元,完成45.90万元,主要用于妇女之家建设、开展妇女儿童宣传教育活动、妇女儿童禁毒宣传教育活动、培训妇女干部及群众、慰问活动等项目。财政部门根据项目进度,及时拨付专项资金,达到资金设立目的,产生一定社会效益。
<3>项目资金管理情况分析
我市妇女之家项目资金使用,严格执行单位的财务制度规定和预算范围的支出使用,由儋州市财政局统一核算。项目使用与项目内容吻合。
3.项目组织实施情况
<1>项目组织情况分析
我会根据市委市政府和省妇联的工作指示精神,紧紧围绕市委市政府的中心工作,有计划有步骤开展一系列推进妇女发展的工作。
<2>项目管理情况分析
2019年我单位妇女之家项目资金51万元,已完成45.90万元,财政回收5.10万元。妇女之家项目资金使用,严格执行单位的财务制度规定和预算范围的支出使用。
4.项目绩效情况
(1)项目绩效目标完成情况分析
<1>项目的经济性分析。
一是开展各类健康向上的妇女之家宣传教育活动。到各镇、基层开展宣讲活动27场;通过网络媒体发布宣传信息600余条;“三八”期间开展一系列宣传教育和纪念活动;开展“禁塑活动”13次;创建“绿色家庭”14户,“最美家庭”10户;开展各类普法禁毒教育宣传8场;受理、参与协调妇女上访(信访)61宗;开展禁毒知识宣传帮教活动12场;与市委宣传部联合开展“东坡故园·最美儋州”系列评选表彰活动;举办社区乡村行公益讲座3场;举办家庭教育主题宣传活动4场。二是开展“暖冬行动”慰问活动。此项活动慰问“两癌”患者45人,贫困母亲、英雄母亲和特困儿童420人,共发放慰问金34.50万元。三是举办妇女干部培训班。举办妇女干部培训班3期,共333名妇女干部获得能力提升的机会。
<1.1>项目成本(预算)控制情况;
成本控制伴随活动的每一个阶段,如在举办活动之前制定最佳的实施方案,按照方案的要求充分利用有效现有资源,及时协调有关部门,减少活动开展的开支,并确保活动开展的质量。
<1.2>项目成本(预算)节约情况。
一是联合其他单位共同举办活动。通过联合其他单位举办活动,可以节约资源节省成本、增加单位之间的交流学习,还可以扩大宣传面、效果更明显。二是减少活动开支费用,在保证培训班质量的同时做到少花钱,严格把关费用支出。
<2>项目的效率性分析。
<2.1>项目的实施进度;
按时完成预算中的工作计划任务。
<2.2>项目完成质量。
工作任务基本完成,社会效益反应很好。
<3> 项目的效益性分析。
<3.1>项目预期目标完成程度。
2019年度妇女之家工作经费51.00万元,项目较2018年增加1万元,完成项目45.90万元,财政收回5.10万元。
<3.2>项目实施对经济和社会的影响。
营造广泛发动社会力量支持妇女工作,以更加开放的手段为妇女儿童服务的氛围。进一步拓展与社会各界交流合作的渠道,积极为妇联工作的有效开展争取资源、资金、项目等方面的支持。
<4>项目的可持续性分析。
广大妇女群众是社会人口半数的所在,活动的开展能够推进妇女知识层面及精神层面上的提高,促进妇女发展,保障社会的文明、和谐与稳定发展。
<5> 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年妇女之家工作经费完成数45.90万元,占总预算数的90%。
(2)项目绩效目标未完成原因分析。
2019年妇女之家工作经费财政收回未完成数为5.10万元,占总预算数的10%,未完成的原因一是举办各类培训和讲座的经费有缩减。通过与其他单位联合举办,费用由各单位分摊,使培训和讲座的费用得到有效缩减。二是“暖冬行动”慰问活动中某些乡镇上报的贫困母亲和特困儿童人数少于市妇联给定的名额指标数,使实际慰问的总金额数少于计划慰问总金额数。
5.综合评价情况及评价结论。
按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,本项目综合得分97分,评价等次为“优”。
6.主要经验及做法、存在的问题和建议。
妇女发展工作是一项长期性的建设工作,妇女素质也在逐渐提高。在总结2019年成绩的同时,我们也清醒地认识到存在的问题:一是深入基层调研及工作创新力度不够,指导基层妇联服务妇女群众的力度不够;二是妇女儿童发展规划工作有待加强等问题。这些都有待于我们在今后的工作实践中不断探索和改进。三是镇、村级妇联组织无活动经费,镇、村级妇联获得培训提升机会少,影响了妇女群众参与建设的积极性,“妇女之家”还需更进一步的建设完善。建议财政部门继续保持对本项目建设资金的支持。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市妇女联合会部门(单位)机关运行经费19.84万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),年初预算11.74万元,比年初预算增加8.10万元,增长69%。主要原因是:日常公用经费增加。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数—一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市妇女联合会部门(单位)政府采购支出总额18.77万元,其中:政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:儋州市妇女联合会.xls
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