发布时间:2021-03-12 09:05
2021年儋州市互联网信息管理办公室单位预算
目录
第一部分 儋州市互联网信息管理办公室概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市互联网信息管理办公室2021年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市互联网信息管理办公室2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市互联网信息管理办公室概况
一、主要职能
1.围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作,组织策划和实施网上重大主题宣传活动。
2.负责全市网络文化建设和管理,指导、协调市级新闻网站建设和发展。
3.监测、跟踪和研究互联网上涉及儋州的新闻信息;整理、分析、研判和上报涉及儋州社会热点、敏感舆情信息。
4.建立重大网上舆情快速反应机制,协调各有关部门对互联网上出现的重大舆情组织统一行动,做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆情引导工作。
5.负责市《舆情参考》、《舆情报告》等的编写和上报工作。
6.建立、健全和管理儋州市网络评论员队伍,组织开展网络评论工作,做好网络新闻宣传管理人员的培训。
7.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
儋州市互联网信息管理办公室纳入2021年单位预算编制范围。
第二部分 儋州市互联网信息管理办公室2021年单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 儋州市互联网信息管理办公室2021年单位预算情况说明
一、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市互联网信息管理办公室2021年财政拨款收支总预算73.46万元。其中,收入总计73.46万元,包括一般公共预算本年收入73.46万元;支出总计73.46万元,包括一般公共服务支出62.52万元、社会保障和就业支出3.67万元、卫生健康支出4.37万元、住房保障支出2.9万元。
二、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市互联网信息管理办公室2021年一般公共预算当年拨款73.46万元,比上年预算数减少0.88万元,主要是项目资金减少。
。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出62.52万元,占85.11%;社会保障和就业(类)支出3.67万元,占4.99%;卫生健康(类)支出4.37万元,占5.95%;住房保障(类)支出2.9万元,占3.95%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项)2021年预算数为32.52万元,比上年预算数增加8.37万元,主要是人员增加、工资调整增加。
2.一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2021年预算数为30万元,比上年预算数减少12万元,主要是项目资金减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为3.67万元,比上年预算数增加0.92万元,主要是人员增加、工资调整增加。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.95万元。比上年预算数增加0.49万元,主要是人员增加、工资调整增加。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为2.42万元。比上年预算数增加0.61万元,主要是人员增加、工资调整增加。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为2.90万元。比上年预算数增加0.73万元,主要是人员增加、工资调整增加。
三、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市互联网信息管理办公室2021年一般公共预算基本支出为43.46万元,其中:
人员经费36.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。
公用经费6.5万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。
四、儋州市互联网信息管理办公室2021年“三公”经费预算情况说明
五、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
六、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市互联网信息管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市互联网信息管理办公室2021年收支总预算73.46万元。
七、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年收入预算情况说明
儋州市互联网信息管理办公室2021年收入预算73.46万元。其中:经费拨款收入73.46万元,占100%,比上年预算数减少0.88万元,主要是项目资金减少。
八、关于儋州市互联网信息管理办公室2021年支出预算情况说明
儋州市互联网信息管理办公室2021年支出预算73.46万元,其中:基本支出43.46万元,占59.16%;项目支出30万元,占40.84%。比上年预算数减少0.88万元,主要是项目资金减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)绩效目标设置情况
2021年儋州市互联网信息管理办公室4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算30万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
155002-儋州市互联网信息管理办公室2021年部门预算公开表.xlsx
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