发布时间:2023-03-01 08:18
××2023年××洋浦经济开发区交通运输和港航局部门(单位)预算
目录
第一部分 洋浦经济开发区交通运输和港航局单位概况××(部门或单位)概况
主要职能
部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 洋浦经济开发区交通运输和港航局2023××(部门或单位)××年部门(单位)预算表
财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 洋浦经济开发区交通运输和港航局2023年部门(单位)预算情况说明
第四部分 名词解释
洋浦经济开发区交通运输和港航局××(部门或单位)单位概况
一、主要职能
(一)负责拟订并组织实施全是有关交通运输和港航工作的正常措施、办法规定、工作规定和体制机制;研究提出海南自由贸易港建设有关交通港航方面的意见和建议;统筹推进西部陆海新通道国际航运枢纽以及国际枢纽海港建设。
(二)责组织编制全省公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制实施综合交通运输规划并监督实施;组织编制实施绿色交通、智慧交通等专项规划并监督实施;参与民航、铁路规划工作。
(三)负责全市公路、水路建设的市场监督工作;负责组织实施职责范围内交通工程建设;负责农村公路建设和管理工作。
(四)责全市水路运输市场监督工作。拟定并组织实施水路运输相关政策制度;负责全市港口经营管理工作、港口设施保安工作、监督全市港口危险货物安全管理工作;配合做好全市船舶引航服务;负责全市港航发展政策制定与实施、航线布局、对外合作、项目招商、港航信息化工作;统筹邮轮、游艇管理和产业发展。
(五)责全市道路运输市场监管工作,拟定并组织实施道路运输相关政策制度;负责全市道路客运、汽车租赁(网约车)、驾培、维修等行业监督指导工作;负责道路危险品运输监管工作;配合做好现代物流业交通领域工作。
(六)负责提出财政资金在全市公路、水路固定资产投资规模、方向的安排建议;按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(七)负责指导全市交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作;负责组织实施交通战备物资的运输工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。
(八)负责全市交通运输和港航行业统计和信息化建设工作,负责行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进行业环境保护和节能减排。
(九)完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。
拟订××××
起草××××
……
部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
纳入××(部门)××年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
××××
××××
……
第二部分洋浦经济开发区交通运输和港航局2023年单位预算表
(此部分内容详见附件)
第三部分 洋浦经济开发区交通运输和港航局2023年单位预算情况说明××(部门或单位)××年部门(单位)预算情况说明
一、关于洋浦经济开发区交通运输和港航局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明关于××(部门或单位)××年财政拨款收支预算情况的总体说明
洋浦交通运输和港航局单位2023年财政拨款收支总预算46,131.96万元。其中,收入总计46,131.96万元,包括一般公共预算本年收入32,604.34万元、上年结转1371.19万元,政府性基金预算本年收入3,507.09万元、上年结转8649.34万元;支出总计46,131.96万元,包括社会保障和就业支出105.56万元, 卫生健康支出43.47万元, 城乡社区支出3,507.09万元, 交通运输支出42,444.73万元, 住房保障支出31.11万元, 结转下年0.00万元。(支出总数对不上)××(部门或单位)××年财政拨款收支总预算××万元。其中,收入总计××万元,包括一般公共预算本年收入××万元、上年结转××万元,政府性基金预算本年收入××万元、上年结转××万元;支出总计××万元,包括一般公共服务支出××万元、外交支出××万元、国防支出××万元、……,结转下年××万元。
二、关于洋浦经济开发区交通运输和港航局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
洋浦交通运输和港航局××(部门或单位)单位2023××年一般公共预算当年拨款32,604.34××万元,比上年预算数增加/减少/持平××28724.61万元,主要是儋洋一体化单位合并,公路、道路项目增加。主要是……
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)支出105.56万元,占0.0031%;卫生健康支出(类)支出43.47万元,占0.0013%;交通运输支出(类)支出33,795.39万元,占0.9947%;住房保障支出(类)支出31.11万元,占0.0009%;
一般公共服务(类)支出××万元,占×%;外交(类)支出××万元,占×%;教育(类)支出××万元,占×%;科学技术(类)支出××万元,占×%;……
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2023年预算数为50万元,新增预算,主要是雇员安家费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为37.04万元,比上年预算数增加19.85万元,主要是儋洋一体化单位合并,人员增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为18.52万元,比上年预算数增加18.52万元,主要是儋洋一体化单位合并,功能科目调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为17.55万元,比上年预算数增加8.42万元,主要是儋洋一体化单位合并,人员增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为25.93万元,比上年预算数增加4.45万元,主要是儋洋一体化单位合并,人员增加。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023年预算数为315.90万元,比上年预算数增加169.71万元,主要是儋洋一体化单位合并,人员经费和公用经费增加。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2023年预算数为1,085.22万元,比上年预算数减少105.7万元,主要是减少基础设施建设费。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)2023年预算数为638.35万元,主要原因是儋洋一体化单位合并,功能科目调整。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2023年预算数为2,189.00万元,比上年预算数增加2154.10万元,主要是儋洋一体化单位合并,油补补贴增加。
10.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2023年预算数为29,566.91万元,比上年预算增加27000.36万元,主要是儋洋一体化单位合并,项目增加(航运补贴)。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为31.11万元,比上年预算数增加16.47万元,主要原因是人员增加。1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……
××××
三、关于浦经济开发区交通运输和港航局2023年一般公共预算基本支出情况说明关于××(部门或单位)××年一般公共预算基本支出情况说明
洋浦交通运输和港航局××(部门)××2023年一般公共预算基本支出为715.37××万元,其中:
人员经费672.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;人员经费××万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;
公用经费××万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。
公用经费43.17万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
四、浦经济开发区交通运输和港航局2023年“三公”经费预算情况说明××(部门或单位)××年“三公”经费预算情况说明
(一)洋浦交通运输和港航局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.60万元,其中:
因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算持平;
公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.20万元),与上年预算较上年预算增长115.38%。增长的主要原因包括:主要是儋洋一体化单位合并,使用车辆加油及维修上涨。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费3.00万元,与上年预算较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:儋洋一体化单位合并,港航招商引资接待。
(一)××(部门或单位)××年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元,其中:
因公出国(境)经费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。根据×××(如外事部门等)安排的××年出国计划,拟安排出国(境)团(组)××次,出国(境)××人。出国(境)团组主要包括:1.×××团组:目的地为×××,人数为××人,天数为××天,主要任务为×××:......;公务用车购置及运行费××万元(其中,公务用车购置费××万元,公务用车运行维护费××万元),与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。公务车保有量××辆,计划购置××辆;公务接待费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......,计划接待××批××人。
(二)洋浦交通运输和港航局××(部门或单位)××2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0××万元。,其中:
因公出国(境)经费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......。根据×××(如外事部门等)安排的××年出国计划,拟安排出国(境)组××次,出国(境)××人。出国(境)团组主要包括:1.×××团组:目的地为×××,人数为××人,天数为××天,主要任务为×××;......公务用车购置及运行费××万元(其中,公务用车购置费××万元,公务用车运行维护费××万元),与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括:......;公务车保有量××辆,计划购置××辆。公务接待费××万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%,下降/增长的主要原因包括:......。计划接待××批××人。
五、浦经济开发区交通运输和港航局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明关于××(部门或单位)××年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
洋浦交通运输和港航局2023年政府性基金预算当年拨款12,156.43万元,比上年预算数增加2024.22万元,主要是儋洋一体化单位合并,功能科目调整。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出3,507.09万元,占28.85%;交通运输支出(类)支出8,649.34万元,占71.15%;
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2023年预算数为3,507.09万元,比上年预算数增加3331.16万元,主要是儋洋一体化单位合并,功能科目调整。
2.交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)2023年预算数为8,649.34万元,比上年预算数减少790.66万元,主要是减少公路车辆通行附加费。
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
××(部门或单位)××年政府性基金预算当年拨款××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出××万元,占×%;文化体育与传媒支出(类)支出××万元,占×%;社会保障和就业支出(类)支出××万元,占×%;节能环保(类)支出××万元,占×%;……。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。
2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)××年预算数为××万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。
六、关于浦经济开发区交通运输和港航局2023年收支预算情况的总体说明关于××(部门或单位)××年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,洋浦交通运输和港航局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出、住房保障支出。洋浦交通运输和港航局2023年收支总预算46,131.96万元。
按照综合预算原则,××(部门或单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。××(部门或单位)××年收支总预算××万元。
七、关于浦经济开发区交通运输和港航局2023年收入预算情况说明
关于××(部门或单位)××年收入预算情况说明
洋浦交通运输和港航局2023年收入预算46,131.96万元,其中:上年结转10,020.54万元,占21.72%;经费拨款收入332,604.34万元,占70.68%;政府性基金收入3,507.09万元,占7.60%;比上年预算数增加30207.05万元,主要是儋洋一体化单位合并,企业补助、委托业务费、基础设施建设费增加。
××(部门或单位)××年收入预算××万元,其中:上年结转××万元,占××%;经费拨款收入××万元,占××%;政府性基金收入××万元,占××%;专项收入××万元,占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。
八、关于浦经济开发区交通运输和港航局2023年支出预算情况说明
关于××(部门或单位)××年支出预算情况说明
洋浦交通运输和港航局2023年支出预算46,131.96万元,其中:基本支出715.37万元,占1.55%;项目支出45,416.60万元,占98.45%。比上年预算数增加30207.05万元,主要是儋洋一体化单位合并,企业补助、委托业务费、基础设施建设费增加。
××(部门或单位)××年支出预算××万元,其中:基本支出××万元,占××%;项目支出××万元,占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费2023年洋浦交通运输和港航局本级机关运行经费预算43.17万元。
(二)政府采购情况
2023年浦交通运输和港航局政府采购预算总额4241.94万元,其中:政府采购货物预算6.00万元,政府采购工程预算2593万元,政府采购服务预算1642.94万元。
截至2023年12月31日,浦交通运输和港航局本级预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2023年浦交通运输和港航局部门35个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算32,604.34万元、政府性基金3,507.09万元。(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
××年××(部门本级或单位)、……(公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位)等的机关运行经费预算××万元。
(二)政府采购情况
××年××(部门或单位)政府采购预算总额××万元,其中:政府采购货物预算××万元,政府采购工程预算××万元,政府采购服务预算××万元,……。
(三)国有资产占有使用情况
截至××年12月31日,××(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆××辆,其中,领导干部用车××辆,机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备××台(套)。
(四)绩效目标设置情况(从部门预算批复表19中取数填写)
××年××(部门或单位)××个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算××万元、政府性基金××万元、……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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