发布时间:2025-02-14 17:10
2025年
洋浦经济开发区投资促进局
单位预算
目录
洋浦经济开发区投资促进局(单位)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门(单位)收支总表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年部门预算情况说明
名词解释
洋浦经济开发区投资促进局(单位)概况
主要职能
(一)负责建立健全全市招商引资、投资促进服务、商务工作体制机制,研究拟订全市招商引资、投资促进服务、商务等方面的政策措施、工作计划并组织实施。
(二)负责全市儋州洋浦一体化招商引资,统筹重大项目招商引资,指导全市各产业部门、各镇(园区)的招商引资工作。
(三)负责全市重大招商活动的策划、组织、牵头和协调;统筹全市招商引资的推介工作。
(四)负责全市招商引资的企业服务、协调落地、投资要素保障等方面的投资促进服务工作。
(五)负责全市招商引资和投资促进服务信息系统建设和管理工作,建立健全重大招商项目和重点企业的投资信息库。
(六)负责推进全市会展业和电子商务发展和招商引资,负责商贸服务业行业管理,负责统筹服务贸易发展。
(七)负责全市市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代商贸流通体系。
(八)负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
(九)负责全市外商投资企业、利用外资的管理和投资服务工作,推进对外经济合作。
(十)负责管理进出口贸易,指导外贸活动和外贸体系建设工作,推进贸易自由化、便利化工作。
(十一)承办市委(工委)、市政府(管委会)各上级部门交办的其他任务。
第二部分 洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年(单位)预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年单位预算情况说明
一、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年财政拨款收支总预算11,133.40万元。其中,收入总计11,133.40万元,包括一般公共预算本年收入3980.45万元、上年结转352.95万元,政府性基金预算本年收入6,800.00万元、上年结转0万元;支出总计11,133.40万元,包括一般公共服务支出2,608.20万元、社会保障和就业支出76.01万元、卫生健康支出81.50万元、城乡社区支出6,800.00万元、商业服务业等支出1,524.00万元、住房保障支出43.68万元。
二、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年一般公共预算当年拨款4,333.40万元,比上年预算数减少4217.69万元,主要是项目经费调整减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出2,608.20万元,占60.19%;社会保障和就业(类)支出76.01万元,占1.75%;卫生健康(类)支出81.50万元,占1.88%;商业服务业等(类)支出1,524.00万元,占35.17%;住房保障(类)支出43.68万元,占1.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2025年预算数为637.69万元,比上年预算数减少84.65万元,主要是单位人员变动人员工资减少。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为332.56万元,比上年预算数减少9.04万元,主要是根据工作开展需要项目调整减少。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2025年预算数为1,510.00万元,比上年预算数减少1360.31万元,主要是项目调整减少。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2025年预算数为127.95万元,比上年预算数增加61.65万元,主要是项目调整增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为49.06万元,比上年预算数减少0.28万元,主要是单位在职人员比去年减少社保缴费支出降低。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为24.53万元,比上年预算数减少16.17万元,主要是单位在职人员比去年减少职业年金缴费支出降低。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为2.43万元,比上年预算数持平。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为22.48万元,比上年预算数减少0.09万元,主要是单位在职人员比去年减少。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为59.02元,比上年预算数减少7.92万元,主要是单位在职人员比去年减少。
10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2025年预算数为348.00万元,比上年预算数增加33万元,主要是根据工作开展需要增加项目调整。
11.商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务支出(项)2025年预算数为1,176.00万元,比上年预算数增加1,176.00万元,主要是根据工作开展需要增加项目调整。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为43.68万元,比上年预算数减少9.84万元,主要是单位在职人员比去年减少。
三、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年一般公共预算基本支出情况说明
洋浦经济开发区投资促进局2025年一般公共预算基本支出为838.89万元,其中:
人员经费806.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;
公用经费32.19万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。
四、洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年“三公”经费预算情况说明
(一)洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年一般公共预算“三公”经费预算数为72.3万元,其中:因公出国(境)经费25万元,较上年预算减少75万元。减少的主要原因根据2025年工作安排需要计划出国开展招商调研等工作;公务用车购置及运行费27.30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.3万元),较上年预算减少141.6%。增加的主要原因包括招商及商务等任务工作的业务量增加。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费20.00万元,较上年预算持平。
(二)洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平;公务车保有量2辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2024年政府性基金预算当年拨款6,800.00万元,比上年预算数减少24440.25万元,主要是项目调整减少。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出6,800.00万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025年预算数为6,800.00万元,比上年预算数减少24440.25万元,主要是项目调整减少。
六、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,洋浦经济开发区投资促进局(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年收支总预算11133.40万元。
七、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年收入预算情况说明
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年收入预算11133.4万元,其中:上年结转352.95万元,占3.17%;一般公共预算拨款收入3980.45万元,占35.75%;政府性基金收入6800万元,占61.08%。比上年预算数减少28657.94万元,主要是根据工作任务的需要调整减少。
八、关于洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年支出预算情况说明
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年支出预算4333.4万元,其中:基本支出838.89万元,占19.36%;项目支出3,494.51万元,占80.64%。比上年预算数减少4217.69万元,主要是根据工作任务的需要减少调整支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年洋浦经济开发区投资促进局的机关运行经费预算32.19万元。
(二)政府采购情况
2025年洋浦经济开发区投资促进局(单位)政府采购预算总额172万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算170万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,洋浦经济开发区投资促进局(部门或单位)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年洋浦经济开发区投资促进局(单位)18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4,333.40万元、政府性基金6,800.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
洋浦经济开发区投资促进局(单位)2025年(单位)预算表.xlsx
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