发布时间:2025-02-14 18:00
2025年儋州市文化馆单位预算
目 录
第一部分 儋州市文化馆概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市文化馆2025年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门(单位)收支总表
九、部门(单位)收入总表
十、部门(单位)支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市文化馆2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市文化馆概况
一、 主要职能
丰富和活跃广大群众的文化生活;普及科学文化艺术知识;指导社会文化活动的普及与提高;开展社会宣传教育和公益文化服务;开展非物质文化遗产保护。
第二部分 儋州市文化馆2025年单位预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市文化馆2025年单位预算情况说明
一、关于儋州市文化馆2025年年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市文化馆2025年财政拨款收支总预算479.11万元。其中,收入总计479.11万元,包括一般公共预算本年收入451.26万元、上年结转23.03万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元, 其他收入4.82万元;支出总计479.11万元,包括文化旅游体育与传媒支出406.73万元、社会保障和就业支出27.14万元、卫生健康支出26.07万元、住房保障支出14.35万元、结转下年4.82万元。
二、关于儋州市文化馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市文化馆2025年一般公共预算当年拨款474.29万元,比上年预算数增加36.19万元,主要是项目预算增加和基本支出预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出(类)支出406.73万元,占85.75%;社会保障和就业支出(类)支出27.14万元,占5.72%;卫生健康支出(类)支出26.07万元,占5.5%;住房保障支出(类)支出14.35万元,占3.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2025年预算数为343.53万元,比上年预算数增加40.3万元,主要是项目支出增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2025年预算数为63.2万元,比上年预算数减少9.47万元,主要是项目支出减少。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为17.28万元,比上年预算数增加1.52万元,主要是编制人员增加1人和缴费基数调整。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为8.64万元,比上年预算数增加0.76万元,主要是编制人员增加1人和缴费基数调整。
5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为1.21万元,与上年预算持平。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为7.86万元,比上年预算数增加0.71万元,主要是编制人员增加1人和缴费基数调整。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为18.22万元,比上年预算数增加1.16万元,主要是编制人员增加1人和缴费基数调整。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为14.35万元,比上年预算数增加1.22万元,主要是编制人员增加1人和缴费基数调整。
三、关于儋州市文化馆2025年年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市文化馆2025年一般公共预算基本支出为223.83万元,其中:
人员经费211.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、生活补助、奖励金;
公用经费11.95万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费。
四、儋州市文化馆2025年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
(二)儋州市文化馆2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于儋州市文化馆2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市文化馆2025年政府性基金预算当年拨款0万元。
六、关于儋州市文化馆2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入474.29万元、其他收入4.82万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出406.73万元、社会保障和就业支出27.14万元、卫生健康支出26.07万元、住房保障支出14.35万元、结转下年4.82万元。
儋州市文化馆2025年收支总预算479.11万元。
七、关于儋州市文化馆2025年收入预算情况说明
儋州市文化馆2025年收入预算479.11万元,其中:上年结转23.03万元,占4.81%; 一般公共预算拨款收入451.26万元,占94.19%;其他收入4.82万元,占1%。比上年预算数增加41.01万元,主要是项目预算增加和基本支出预算增加。
八、关于儋州市文化馆2025年支出预算情况说明
儋州市文化馆2025年支出预算479.11万元,其中:基本支出223.83万元,占46.72%;项目支出250.46万元,占52.28%。结转下年4.82万元,占1%。比上年预算数增加41.01万元,主要是项目支出和基本支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
儋州市文化馆无此情况。
(二)政府采购情况
儋州市文化馆无此情况。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,儋州市文化馆公车0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年儋州市文化馆19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算451.26万元、上年结转23.03万元、其他收入4.82万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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