发布时间:2024-03-12 10:49
目 录
第一部分 儋州市人民政府总值班室单位概况
一、 主要职能
第二部分 儋州市人民政府总值班室2024年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市人民政府总值班室2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市人民政府总值班室单位概况
一、 主要职能
(一)、负责贯彻执行国务院、省政府、市政府有关值班工作的方针、政策和法律、法规、规章。
(二)、负责研究值班行业发展战略和政策,制订市政府值班工作职责、值班制度、信息报告机制等;制订市政府值班工作近期与远期规划,并做好实施。
(三)、负责起草市政府值班工作和信息报告机制等指导意见,指导市政府各直属部门、镇政府、地方农林场等单位做好值班工作。
(四)、负责市政府值守工作,落实24小时值班制度,接收整理、汇总分析和报告各类信息,及时准确的向市政府领导、市政府办公室领导报告各类重要事项和信息,传达市政府领导的批示和指示。
(五)、负责向省政府总值班室报告重要信息,落实省政府总值班室工作任务,做好信息的上传下达工作。
(六)、负责组织开展检查和考核各部门和单位的值班工作,规范值班工作有序运转。
(七)、负责签收与分送各单位、团体、群众的来文;负责来电的接听、登记、传达等处理工作。
(八)、负责做好节假日、重要活动日及特殊时期市政府值班安排,督促市政府各直属部门、镇政府、地方农林场等单位落实好值班工作。
(九)、负责编制和更新《儋州市联系电话号码簿》,保证联络畅通。
(十)、承办市政府领导和市政府办公室交办的其他事项。
第二部分 儋州市人民政府总值班室2024年单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 儋州市人民政府总值班室2024年单位预算情况说明
一、关于儋州市人民政府总值班室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市人民政府总值班室2024年财政拨款收支总预算13.62万元。其中,收入总计13.62万元,包括一般公共预算本年收入13.62万元。支出总计13.62万元,包括一般公共服务支出13.62万元。
二、关于儋州市人民政府总值班室2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市人民政府总值班室2024年一般公共预算当年拨款13.62万元,比上年预算数增加4.12万元,主要是上年度拨款由一般公共预算资金和政府性基金预算资金两部分组成,2024年拨款只有一般公共预算资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出13.62万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为13.62万元,比上年预算数增加4.12万元,主要是增加了视频占名会商系统服务经费。
三、关于儋州市人民政府总值班室2024年一般公共预算基本支出情况说明
无
四、儋州市人民政府总值班室2024年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市人民政府总值班室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元,其中:
公务接待费0.2万元,较上年预算增长100%。增长的主要原因是上年无公务接待费预算。
五、关于儋州市人民政府总值班室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市人民政府总值班室2024年无政府性基金预算。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、关于儋州市人民政府总值班室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市人民政府总值班室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入。儋州市人民政府总值班室2024年收支总预算13.62万元。
七、关于儋州市人民政府总值班室2024年收入预算情况说明
儋州市人民政府总值班室2024年收入预算13.62万元,其中:经费拨款收入13.62万元,占100%。比上年预算数减少1.06万元,主要是增加了一般公共预算拨款收入,减少政府性基金预算拨款收入,这两项收入一增一减所致。
八、关于儋州市人民政府总值班室2024年支出预算情况说明
儋州市人民政府总值班室2024年支出预算13.62万元,其中:项目支出14.68万元,占100%。比上年预算数减少1.06万元,主要是视频点名会商系统服务经费及综合工作经费减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
2024年儋州市人民政府总值班室2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算13.62万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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