发布时间:2026-03-10 17:31
目录
第一部分 儋州市园林管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年儋州市园林管理局预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年儋州市园林管理局预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市园林管理局概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究起草本市城市园林绿化方面的规章草案和实施办法,负责编制城市“绿线”规划和管理工作;组织实施园林绿化行业标准化工作。
(2)研究拟订园林行业发展战略和政策;制订城市园林绿化发展规划和年度计划,并监督实施;制订园林绿化专业规划和绿地系统详细规划;指导市区和有关部门制订园林绿化计划;指导市区和有关部门制订园林绿化计划。
(3)组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案,并负责监督实施;审核城市园林绿地和风景名胜区内建设项目的规划设计方案,并监督实施;审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。
(4)制订公园和风景名胜区的管理标准,并组织实施;负责管理市属公园。
(5)负责绿化补偿费的收缴管理工作;依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项;负责园林绿化的执法工作。
(6)负责认定园林绿化设计,施工和养护单位资质;制定绿化建设项目工程质量标准;负责对新建、改建、扩建绿化项目实行跟踪及建设费的监管。
(7)制订园林绿化养护的质量等级、额定标准和古树名木保护等级标准;组织市区绿地养护的招标工作,并监督实施。
(8)承办市政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)儋州市园林管理局内设3个科室,包括行政科、绿管科、规划科。
(二)纳入儋州市园林管理局2026年部门预算编制范围的单位共1个,包括:
1.儋州市园林管理局本级
第二部分 2026年儋州市园林管理局预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 2026年儋州市园林管理局预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市园林管理局2026年财政拨款收支总预算3,475.98万元,比上年预算数增加127.5万元,主要是城市维护费(包干经费)税费增加。其中,收入总计3,475.98万元,包括一般公共预算本年收入3,462.32万元、上年结转13.66万元、政府性基金预算本年收入0万元,国有资本经营预算本年收入0万元;支出总计3,475.98万元,包括社会保障和就业支出13.25万元、卫生健康支出10.92万元、城乡社区支出3,444.61万元、住房保障支出7.19万元,结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市园林管理局2026年一般公共预算当年拨款3,475.98万元,比上年预算数增加127.5万元,主要是城市维护费(包干经费)税费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.25万元,占0.381%、卫生健康支出10.92万元,占0.319%、城乡社区支出3,444.61万元,占99.09%、住房保障支出7.19万元,占0.21%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为8.83万元,比上年预算数增加0.39万元,主要是社保基数调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为4.42万元,比上年预算数增加0.2万元,主要是社保基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为3.04万元,比上年预算数减少0.82万元,主要是退休人员增加导致预算数减少。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为7.88万元,比上年预算数减少0.35万元,主要是退休人员增加导致预算数减少。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数为2181.01万元,比上年预算数增加63.68万元,主要是城市维护费包干经费增加。
6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2026年预算数为1049.95万元,比上年预算数增加100.45万元,主要是城市维护费包干经费增加。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数为213.66万元,比上年预算数减少36.34万元,主要是个别项目预算减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为7.19万元,比上年预算数增加0.29万元,主要是基数调整。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市园林管理局2026年一般公共预算基本支出为505.95万元,其中:
人员经费465.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费用、住房公积金、其他工资福利支出等;
公用经费40.39万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市园林管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为26.40万元,其中:
公务用车购置及运行费26.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费26.40万元),与上年预算持平;公务车保有量33辆,计划购置0辆。
公务接待费0万元,与上年预算持平。
(二)儋州市园林管理局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平;
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市园林管理局2026年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
儋州市园林管理局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元,与上年预算持平。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市园林管理局2026年收支总预算3,534.04万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
儋州市园林管理局2026年收入预算3,534.04万元,其中:上年结转13.66万元,占0.39%;一般公共预算拨款收入3,462.32万元,占97.97%;其他收入58.06万元,占1.64%。比上年预算数增加185.56,主要是城市维护费(包干经费)税费增加。
九、支出预算情况说明
儋州市园林管理局2026年支出预算3,534.04万元,其中:基本支出520.31万元,占14.72%;项目支出3013.73万元,占85.28%。比上年预算数增加185.56万元,主要是城市维护费(包干经费)税费增加。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年儋州市园林管理局的机关运行经费预算0万元,与上年预算持平。
(二)政府采购情况
2026年儋州市园林管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市园林管理局本级及下属各预算单位共有车辆33辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市园林管理局12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3475.98万元、政府性基金0万元。
其中,重点项目预算绩效情况:
1.园林承包费项目,预算安排200万元,主要用于洋浦办公区绿化养护管理费,绩效目标是保障洋浦经济开发区的绿化建设,做到绿化成活和保存率达到98%以上,养护率100%,社会评价满意度达90%以上。
2.城市维护费(主城区)项目,预算安排800万元,主要用于那大主城区绿化养护管理费,绩效目标是保障那大镇主城区的绿化建设,做到绿化成活率和保存率达98%以上,社会评价满意度达90%以上。
3.城市维护费(滨海新区)项目,预算安排232.95万元,主要用于滨海新区大桥公园及中心大道绿化养护管理费,绩效目标是保障滨海新区大桥公园及中心大道的绿化建设,做到绿化成活率和保存率达98%以上,社会评价满意度达90%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
政府网站标识码:4690030002
琼公网安备 46900302000004号