发布时间:2026-02-27 09:21
2026年儋州市人民政府办公室单位预算
目录
第一部分 儋州市人民政府办公室单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 儋州市人民政府办公室2026年单位预算表
三、 财政拨款收支总表
四、 一般公共预算支出表
五、 一般公共预算基本支出表
六、 一般公共预算“三公”经费支出表
七、 政府性基金预算支出表。
八、 政府性基金预算“三公”经费支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、 单位收支总表
十一、 单位收入总表
十二、 单位支出总表
十三、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年儋州市人民政府办公室单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市人民政府办公室单位概况
一、主要职能
(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
(三)研究各镇政府和市政府各单位请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。
(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况;负责全市政务信息的采编、分析、上报。
(六)负责全市政务公开日常工作,负责指导、监督全市政府信息公开工作。
(七)负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。
(八)负责综合协调全市口岸管理工作。
(九)负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。
(十)负责全市金融管理服务工作。
(十一)完成市委、市政府和上级单位交办的其他任务。
二、机构设置
儋州市人民政府办公室内设17个科室,包括文秘科、综合科、秘书一至八科、外联服务科、政务信息和公开科、口岸管理一科、口岸管理二科、机关事务科、档案管理科、金融科。
第二部分 儋州市人民政府办公室2026年单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 2026年儋州市人民政府办公室单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算3548.3万元。其中,收入总计3548.3万元,包括一般公共预算本年收入3161.68万元、上年结转386.62万元。支出总计3548.3万元,包括一般公共服务支出1152.38万元、国防支出78.85万元、社会保障和就业支出143.88万元、卫生健康支出144.02万元、 农林水支出1944.87万元、住房保障支出84.3万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市人民政府办公室2026年一般公共预算当年拨款3548.3万元,比上年预算数减少7.19万元,主要是农林水支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1152.38万元,占32.48%;国防(类)支出78.85万元,占2.22%;社会保障和就业(类)支出143.88万元,占4.05%;卫生健康(类)支出144.02万元,占4.06%;农林水(类)支出1944.87万元,占54.81%;住房保障(类)支出84.3万元,占2.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2026年预算数为116.2万元,比上年预算数增加116.2万元,主要是今年新增此项支出功能科目,把预算项目劳务派遣人员工资福利调整到此。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为838.62万元,比上年预算数增加48.88万元,主要是工资奖金津补贴增加。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为95.03万元,比上年预算数增加37.66万元。主要是预算项目金融工作经费由其他支出功能科目调整到此。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为101.77万元,比上年预算数减少161.12万元,主要是预算项目劳务派遣人员工资福利及金融工作经费调整为其他支出功能科目。
5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2026年预算数为0.76万元,比上年预算数减少0.76万元,主要是上年无此项支出。
6.国防支出(类)国防动员(款)2026年预算数为78.85万元,比上年预算数增加2.7万元。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为94.52万元,比上年预算数增加6.05万元,主要是养老保险增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为47.26万元,比上年预算数增加3.03万元,主要是职业年金增加。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为2.11万元,比上年预算数减少0.07万元,主要是遗属生活补助减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为32.07万元,比上年预算数减少7.98万元,主要是医疗保险减少。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为111.95万元,比上年预算数增加4.07万元,主要是公务员医疗补助增加。
12.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2026年预算数为1944.87万元,比上年预算数减少63.05万元,主要是农民小额贷款财政贴息和奖补资金减少。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为84.3万元,比上年预算数增加5.7万元,主要是住房公积金增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出为1327.78万元,其中:
人员经费1229.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
公用经费98.11万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.45万元,其中:
因公出国(境)费用5.85万元,较上年预算下降36.76%。减少的主要原因是拟安排因公出国(境)数量有所减少。
公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),较上年预算下降36%。下降的主要原因包括:公务用车燃料费及维修维护费减少。公务车保有量3辆;计划购置0辆。
公务接待费0.6万元,较上年预算下降14.29%。下降的主要原因是计划公务接待量有所减少。
(二)儋州市人民政府办公室2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
无
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
无
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。儋州市人民政府办公室2026年收支总预算3548.3万元。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
八、收入预算情况说明
儋州市人民政府办公室2026年收入预算3548.3万元,其中:上年结转386.62万元,占10.9%;一般公共预算拨款收入3161.68万元,占89.1%。比上年预算数减少7.19万元,主要是上年结转减少。
九、支出预算情况说明
儋州市人民政府办公室2026年支出预算3548.3万元,其中:基本支出1327.78万元,占37.42%;项目支出2220.52万元,占62.58%。比上年预算数减少7.19万元,主要是农林水支出减少。其中委托业务费预算总额116.2万元,比上年预算数增加106.2万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年儋州市人民政府办公室机关运行经费预算98.11万元,比上年预算数增加0.57万元,主要是公用支出增加。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市人民政府办公室本级共有车辆3辆,机要通信应急用车3辆。单位价值100万元以上设备1套。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市人民政府办公室22个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3124.47万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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