发布时间:2026-02-14 16:57
2026年儋州市核应急管理中心预算
目 录
第一部分 儋州市核应急管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 儋州市核应急管理中心预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年儋州市核应急管理中心预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市核应急管理中心概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省核应急工作的方针、政策、法律
法规及有关环境保护的法律、法规、规章、标准;
(二)执行省核应急办、市核应急委的命令和指示,开展
本市应急准备工作、应急培训、应急演习及应急宣传教育计划;协调市核应急行动组与省核应急专业组之间的关系;
(三) 应急期间,执行省核应急指挥部的命令,及时启动应急执行程序,指挥本市应急行动组,实施应急响应行动;按照市核应急委的统一部署,落实应急终止后的各项恢复工作;
(四)组织市核与辐射相关计划编制、修改核与辐射应急
预案;
(五)负责市核应急指挥中心的日常维护管理,确保应急
响应随时能迅速有效运作;
(六)协助市局做好核与辐射日常管理工作;
(七)承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市核应急管理中心没有内设机构。
第二部分 2026年儋州市核应急管理中心预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 2026年儋州市核应急管理中心预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州市核应急管理中心2026年财政拨款收支总预算157.58万元,比上年预算数减少22.09万元,主要是因有1名人员退休所以其他工资福利支出费用减少、综合工作经费减少。其中,收入总计157.58万元,包括一般公共预算本年收入157.58万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计157.58万元,包括社会保障和就业支出10.05万元、卫生健康支出6.89万元、节能环保支出135.07万元、住房保障支出5.58万元,结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市核应急管理中心2026年一般公共预算当年拨款157.58万元,比上年预算数减少22.09万元,主要是因有1名人员退休所以其他工资福利支出费用减少、综合工作经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出10.05万元,占6.38%;卫生健康(类)支出6.89万元,占4.37%;节能环保(类)支出135.07万元,占85.71%;住房保障(类)支出5.58万元,占3.54%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为6.7万元,比上年预算数减少0.94万元,主要是事业编制1名人员调出,;机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为3.35万元,比上年预算数减少0.03万元,主要是事业编制1名人员调出。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为2.24元,比上年预算数减少1.12万元,主要是预算编制算法更准确了所以预算数减少;公务员医疗补助(项)2026年预算数为4.65万元,比上年预算数减少0.69万元,主要是事业编制1名人员调出。
3. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)2026年预算数为135.07万元,比上年预算数减少18.02万元,主要是因有1名人员退休所以其他工资福利支出费用减少、综合工作经费减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为5.58万元,比上年预算数减少0.83万元,主要是事业编制1名人员调出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州市核应急管理中心2026年一般公共预算基本支出为135.85万元,其中:
人员经费130.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费等;
公用经费5.73万元,主要包括:办公费、维修(护)费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市核应急管理中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。下公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费0.15万元,较上年预算减少50%。减少的主要原因包括:因工作业务需要,计划接待3批10人。
(二)儋州市核应急管理中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平,计划接待0批0人。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市核应急管理中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数与上年持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
儋州市核应急管理中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
儋州市核应急管理中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
儋州市核应急管理中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元,比上年预算数与上年持平。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,儋州市核应急管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市核应急管理中心2026年收支总预算157.58万元。收入包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
儋州市核应急管理中心2026年收入预算157.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入157.58万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。比上年预算数减少22.09万元,主要是因有1名人员退休所以其他工资福利支出费用减少、综合工作经费减少。
九、支出预算情况说明
儋州市核应急管理中心2026年支出预算157.58万元,其中:基本支出135.82万元,占86.19%;项目支出21.76万元,占13.81%。比上年预算数减少22.09万元,主要是因有1名人员退休所以其他工资福利支出费用减少、综合工作经费减少。其中委托业务费预算总额13.57万元,比上年预算数减少0.64万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
儋州市核应急管理中心为事业单位。
(二)政府采购情况
2026年儋州市核应急管理中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,儋州市核应急管理中心单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州市核应急管理中心15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算157.6万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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