发布时间:2026-03-11 10:55
2026年儋州市社会科学界联合会预算
目 录
第一部分 市社科联概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 市社科联单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 市社科联预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市社科联单位概况
一、 主要职能
二、 1.开展社会科学研究和学术交流,承担市委市政府交办和有关单位部门委托的重点课题研究,促进学科发展,为市委、市政府提供决策服务;
三、 2.制定、管理和协调全市的社会科学研究课题;对社科研究机构进行业务指导;
四、 3.开展社会科学知识的普及和培训工作;进行社会科学咨询服务,促进社会科学研究成果的推广应用;
五、 4.负责建立和加强社会科学界同社会各界、自然科学的联系和合作;
六、 5.密切联系广大社会科学工作者;
6.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务;
第二部分 市社科联预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 市社科联预算情况说明
一、关于市社科联2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
市社科联2026年财政拨款收支总预算88.52万元。其中,收入总计88.52万元,包括一般公共预算本年收入88.52万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计88.52万元,包括一般公共服务支出88.52万元、包括科学技术支出66.49万元、社会保障和就业支出9.92万元、卫生健康支出6.64万元、住房保障支出5.46万元、结转下年0万元。
二、关于市社科联2026年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
市社科联2026年一般公共预算当年拨款88.52万元,比上年预算数减少20.64万元。主要原因:一是人员减少一名人员退休、二是项目经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
市社科联2026年一般公共预算当年拨款88.52万元,包括科学技术支出66.49万元,占75.11%;社会保障和就业支出9.92万元,占11.21%;卫生健康支出6.64万元,占7.51%;住房保障支出5.46万元,占6.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)2026年预算数为66.49万元,比上年预算数减少12.91万元,主要由于项目经费减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数为12.97万元,比上年预算数减少3.05万元。主要原因:单位人员发生变动,一名人员退休。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为6.64万元,比上年预算数减少3.11万元。主要原因:单位人员发生变动,一名人员退休。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金2026年预算数为5.46万元,比上年预算数减少1.58万元。主要原因:单位人员发生变动,一名人员退休。
三、关于社科联2026年一般公共预算基本支出情况说明
市社科联2026年一般公共预算基本支出为82.42万元,其中:1.人员经费76.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。2.公用经费5.69万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、邮电费等。
四、市社科联2026年“三公”经费预算情况说明
市社科联2026年“三公”经费预算数为0.3万元,主要为公务接待费0.3万元,与上年持平。
五、关于市社科联2026年政府性基金预算当年拨款情况说明
本单位无政府性基金预算。
六、关于市社科联2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市社科联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市社科联2026年收支总预算88.52万元。
七、关于市社科联2026年收入预算情况说明
市社科联2026年收入预算88.52万元。其中,经费拨款收入88.52万元,占100%。
八、关于社科联2026年支出预算情况说明
市社科联2026年支出预算88.52万元。其中,基本支出82.42万元,占93.11%;项目支出6.10万元,占6.89%。比上年预算数减少20.64万元。主要原因:一是人员减少一名人员退休、二是项目经费减少。
九、其他重要事项的情况说明
2026年市社科联11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算88.52万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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