发布时间:2026-02-26 15:08
儋州市消防救援支队
2026 年度部门预算
目录
第一部分 儋州市消防救援支队概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 儋州市消防救援支队 2026 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
第三部分 儋州市消防救援支队 2026 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、主要职责
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对
处置各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。
儋州市消防救援支队隶属海南省消防救援总队,依据有关法律法
规履行下列职责:
(一)承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾
害事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
(二)承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理
相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全
责任制。
(三)参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、
规章草案并监督实施。
(四)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研
究和执勤备战、训练演练等工作。
(五)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消
防救援行动应急通信保障工作。
(六)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设。
(七)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,
参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
(八)负责消防救援队伍建设与管理。
(九)完成应急管理部、总队和所在市(镇)党委政府交办
的相关任务。
二、部门预算单位构成
儋州市消防救援支队预算单位包括:儋州市消防救援支队本
级,儋州市消防救援支队直属单位。儋州市消防救援支队为中央
- 4 -- 5 -
财政三级预算单位,2026 年下辖预算单位 1 个(含汇总单位),
其中:四级预算单位 1 个。纳入儋州市消防救援支队 2026 年部门
预算编制范围的四级预算单位如下表:
预算编制范围的四级预算单位如下表:
序号 | 四级预算单位名称 |
1 | 儋州市消防救援支队本级 |
-6-
表1 | |||||
收支预算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
合计 | 一般公共预算 | 单位资金 | |||
一、本年收入 | 8618.31 | 一、本年支出 | 8618.31 | 8618.31 | |
一般公共预算拨款收入 | 8618.31 | 灾害防治 及应急管理支出 | 8618.31 | 8618.31 | |
政府性基金预算拨款收入 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | |||||
财政专户管理资金收入 | |||||
事业收入 | |||||
上级补助收入 | |||||
附属单位上缴收入 | |||||
事业单位经营收入 | |||||
其他收入 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年终结转结余 | ||||
一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
国有资本经营预算 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 8618.31 | 支出总计 | 8618.31 | 8618.31 | |
表2 | ||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
部门(单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府 性基 金预 算资金 | 小计 | 一般 公共 预算 资金 | 政府 性基 金预 算资金 | 单位资金 | ||||
合 计 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | |||||||
161 | 儋州市消防救援支队 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||
161001 | 儋州市消防救援支队本级 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||
表4 | |||||||
支出预算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |
|
项目支出 | ||
其中: | |||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
合 计 | 8618.31 | 3554.99 | 5063.32 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8618.31 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 8618.31 | 3554.99 | 5063.32 | |||
2240201 | 行政运行 | 3554.99 | 3554.99 | ||||
2240202 | 一般行政管理事务 | 4522.91 | 4522.91 | ||||
2240204 | 消防应急救援 | 540.41 | 540.41 | ||||
表5 | |||||||||||||
财政拨款预算总表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||
合计 | 上级财政 | 本级财政 | 合计 | 上级财政 | 本级财政 | ||||||||
一、本年收入 | 8618.31 | 8618.31 | 一、本年支出 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||||
一般公共预算资金 | 8618.31 | 8618.31 | 灾害防治 及应急管理支出 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||||
政府性基金预算资金 | |||||||||||||
国有资本经 营预算资金 | |||||||||||||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||||||||||
一般公共预算资金 | |||||||||||||
政府性基金预算资金 | |||||||||||||
国有资本经 营预算资金 | |||||||||||||
收入总计 | 8618.31 | 8618.31 | 支出总计 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||||
表6 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合 计 | 8618.31 | 3554.99 | 3554.99 | 5063.32 | ||
224 | 灾害防治 及应急管理支出 | 8618.31 | 3554.99 | 3554.99 | 5063.32 | |
22402 | 消防救援事务 | 8618.31 | 3554.99 | 3554.99 | 5063.32 | |
2240201 | 行政运行 | 3554.99 | 3554.99 | 3554.99 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 4522.91 | 4522.91 | |||
2240204 | 消防应急救援 | 540.41 | 540.41 | |||
表7 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 3554.99 | 3554.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3554.99 | 3554.99 | |
表11 | |||||||||
支出功能分类预算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
预算单位/支 出功能分类 科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合 计 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||
161001-儋州市消防救援支队本级 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | ||||||
2240201-行政运行 | 3554.99 | 3554.99 | 3554.99 | ||||||
2240202-一般行政管理事务 | 4522.91 | 4522.91 | 4522.91 | ||||||
2240204-消防应急救援 | 540.41 | 540.41 | 540.41 | ||||||
表12 | ||||||||
支出经济分类预算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
单位名称/部门 预算支出经济分 类科目 | 对应的政 府预算支 出经济分 类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合 计 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | |||||
161001-儋州市消防救援支队本级 | 8618.31 | 8618.31 | 8618.31 | |||||
30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 3554.99 | 3554.99 | 3554.99 | ||||
30201-办公费 | 50201-办公经费 | 4187.7 | 4187.7 | 4187.7 | ||||
31003-专用设备购置 | 50306-设备购置 | 540.41 | 540.41 | 540.41 | ||||
39999-其他支出 | 59999-其他支出 | 255.21 | 255.21 | 255.21 | ||||
30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运 行维护费 | 80 | 80 | 80 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表15 | ||||||||||
项目支出预算明细表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
预算部门 职责 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 部门预算支出 经济分类科目 | 政府预算 支出经济 分类科目 | 预算数 | ||||
合计 | 上级财政 | 本级财政 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
合计 | 5063.32 | 5063.32 | ||||||||
460400 21T000 000081732-伙食补助 | 161001-儋州 市消防 救援支 队本级 | 2240202-一般行政管 理事务 | 39999-其他支出 | 59999-其他支出 | 255.21 | 255.21 | ||||
消防应急救援 | 460400 23T000 001040500-灭火和应 急救援 | 161001-儋州 市消防 救援支 队本级 | 2240204-消防应急救援 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 4267.70 | 4267.70 | |||
460400 23T000 001047 024-设备(装 备)购 置与运 行维护 | 161001-儋州市消防救援支队本级 | 2240204-消防应急救援 | 31003-专用设备购置 | 50306-设备购置 | 540.41 | 540.41 | ||||
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一、关于儋州市消防救援支队2026年收支预算情况的总体说明
儋州市消防救援支队预算收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映,主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。儋州市消防救援支队2026年收支总预算8618.31万元。
二、关于儋州市消防救援支队2026年收入预算情况说明
儋州市消防救援支队2026年收入预算8618.31万元,主要是各级地方财政投入的消防经费。
三、关于儋州市消防救援支队2026年支出预算情况说明儋州市消防救援支队2026年支出预算8618.31万元,其中:
基本支出3554.99万元,占41.25%;项目支出5063.32万元,占58.75%。
四、关于儋州市消防救援支队2026年财政拨款收支预算情况总体说明
儋州市消防救援支队2026年财政拨款收支总预算8618.31万元。包括:一般公共预算拨款本年收入8618.31万元。支出包括:灾害防治及应急管理支出8618.31万元。
五、儋州市消 防救援支 队2026年一般公共预算当年拨
款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
儋州市消防救援支队2026年一般公共预算当年拨款8618.31万元,比2025年4119.2万元增加4499.11万元,原因是洋浦经济开发区消防救援支队并入儋州市消防救援支队。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况说明
灾害防治及应急管理(类)支出8618.31万元,占100%(三)一般公共预算按照支出功能分类情况说明
按照支出功能分类,部门灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出的100%,预算数为8618.31万元,主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、支队本级装备购置项目和资产运维等方面。
六、关于儋州市消防救援支队2026年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市消防救援支队2026年一般公共预算基本支出8618.31万元,其中:
人员经费3554.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
日常公用经费及项目支出5063.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于儋州市消防救援支队2026年政府性基金预算支出情况的说明
儋州市消防救援支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、关于儋州市消防救援支队2026年国有资本经营预算情况的说明
儋州市消防救援支队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
第四部分
词解释
-21-
一、收入类
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指中央财政安排的行政单位(包括 参照公务员法管理事业单位) 基本医疗保险缴费经费。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在
职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(五)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政
运行(项):指儋州市消防救援支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(六)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指儋州市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
-25-
伙食补助费项目绩效目标表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 儋州支队伙食补助费 | ||||
主管部门 | (225022009)儋州市消防救援支队 | 实施单位 | 儋州市消防救援支队 | ||
项目资金(万 元) | 年度资金总 额: | 255.21 | 执行率分值(10分) | ||
其中:财政拨款 | 255.21 | ||||
总体目标 | 科学调剂伙食,保证消防救援人员营养和体能消耗需要,提升队伍战 斗力。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90 分) |
产出指标 | 质量指标 | 食品安全率 | =100% | 20 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | ≥95% | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援 人员保持体力 充沛、进一步 提高战斗力 | 显著 | 30 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层消防救援 人员对伙食满 意度 | ≥95% | 10 | |
版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室
运行管理:儋州市大数据管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
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