发布时间:2018-11-23
一、中共儋州市委宣传部概况
(一)市委宣传部职责
1.贯彻执行上级有关宣传和新闻发布工作的方针政策,拟定并组织实施全市宣传工作的意见或计划。
2.负责协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论,指导、协调全市宣传系统单位工作;对新闻中心、广播电视台的工作实行方针、政策的指导。
4.负责拟定、组织实施全市精神文明建设计划,并在实际工作给予指导、检查、督促。
5.负责规划、部署全市思想政治工作任务;配合市委做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;加强全市政工于部业务培训,负责企业政工干部的职称评定工作。
6.按有关规定,协同市委组织部管理市文化广电体育局、广播电视台、新闻中心、市文联等单位的领导干部。
7.负责全市的对外宣传工作,指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。
8.负责全市新闻单位网络宣传规划,加强网络传播内容的检查与监督;负责新闻单位建立网站和上网的审核审批。
9.负责各报刊在本市设立记者站的审核。
10.负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
11.负责全市宣传系统工作人员的教育培训工作,检查指导各镇宣传工作。
12.负责开展国防教育工作。
13.承办市委和上级部门交办的工作,检查指导各镇宣传工作。
(二)部门(单位)构成
中共儋州市委宣传部内设6个职能部门:行政办公室、理论科、精神文明建设办公室、新闻科、对外宣传办公室、社会宣传文化科
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见附表1)
2. 收入决算表(见附表2)
3. 支出决算表(见附表3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市委宣传部2016年度收入支出决算总体情况说明
中共儋州市委宣传部2016年度部门决算收入总计2,909.33万元,与2015年度相比,增加522.11万元,增长21.88%。主要原因:一是文明生态村建设经费、对外宣传经费等增加;二是工资、各项保险等人员经费提高。
支出总计2,213.86万元,与2015年度相比,增加526.5万元,增长31.2%。主要原因:一是2014、2015文明生态村建设项目结算款在本年度支出;二是工资、各项保险等人员支出增加。
(二)关于中共儋州市委宣传部2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,909.33万元,其中:财政拨款收入2,754.78万元,占94.7%;其他收入154.55万元,占5.3%。
(三)关于中共儋州市委宣传部2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,213.86万元,其中:基本支出190.16万元,占8.6%;项目支出2,023.70万元,占81.4%。
(四)关于中共儋州市委宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共儋州市委宣传部2016年度财政拨款收入2,754.78万元,与2015年度相比,增加367.56万元,增长15.4%。主要原因:一是文明生态村建设经费增加;二是工资、各项保险等人员经费提高。
财政拨款支出2,001.12万元,与2015年度相比,增加706.44万元,增长54.6%。主要原因:一是2014、2015文明生态村建设项目结算款在本年度支出;二是工资、各项保险等人员支出增加。
(五)关于中共儋州市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
中共儋州市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款收入2387.22万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共儋州市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出2001.12万元,占本年支出合计的90.4%。与2015年度相比,财政拨款支出增加313.76万元,增长18.6%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
中共儋州市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出1937.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1848.98万元,占95.4%;文化体育与传媒支出13.38万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出58.55万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出5.6万元,占0.3%;住房保障支出11.38万元,占0.6%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
中共儋州市委宣传部2016年度财政拨款支出年初预算为2754.78万元,支出决算为1,937.89万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因:一是文明生态村建设项目手续繁琐,工程款跨年度结算;二是对外宣传工作、宣传思想文化工作经费支付进度不够快,导致跨年度支付。其中:
(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为2555.57万元,支出决算为1848.98万元,完成年初预算的72.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是文明生态村建设项目手续繁琐,工程款跨年度结算;二是对外宣传工作、宣传思想文化工作经费支付进度不够快,导致跨年度支付。
(2)社会保障和就业(类)支出58.55万元,完成年初预算的100%。
(3)医疗卫生与计划生育支出5.6万元,完成年初预算的100%。
(4)住房保障支出11.38万元,完成年初预算的100%。
(5)城乡社区支出123.83万元,完成年初预算的100%。
(六)关于中共儋州市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
中共儋州市委宣传部2016年度财政拨款基本支出190.06万元,其中:人员经费179.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于中共儋州市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共儋州市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为13.50万元,完成预算的50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.81万元,完成预算的62.1%;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算的21.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率;二是接待人数减少,严格控制宴请、接待规模和规格。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.7万元,下降21.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.84万元,下降19.4%;公务接待费支出决算减少0.86万元,下降33.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率;公务接待费支出决算减少的主要原因是接待人数减少,严格控制宴请、接待规模和规格。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算11.81万元,占87.5%;公务接待费支出决算1.69万元,占12.5%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。
(2)公务用车购置及运行费支出11.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出11.81万元,主要用于开展文明生态村建设、对外宣传、理论调研、检查、部署、落实工作。
(3)公务接待费支出1.69万元,全年国内公务接待23批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待141人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.69万元,主要用于接待媒体等。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度中共儋州市委宣传部机关运行经费10.22万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少2.11万元,降低17.1%。主要原因是:其他公用支出减少。
2.政府采购支出情况。
2016年度中共儋州市委宣传部政府采购支出总额1164.3万元,其中:政府采购货物支出103.57万元、政府采购工程支出1060.73万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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