发布时间:2020-08-28
附件1
海南省儋州市土地和房屋征收局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市土地和房屋征收局部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市土地和房屋征收局部门2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市土地和房屋征收局部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明 ........................................................................................... 9
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................... 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 12
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市土地和房屋征收局部门部门概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施全市土地征收,房屋征收和城市更新工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市土地征收、房屋征收和城市更新工作改革的意见和建议。
(二)统筹、协调、指导、监督全市土地和房屋征收工作。
(三)组织实施土地和房屋征收补偿工作。根据我市国民经济和社会发展计划、市政府批准的土地收储计划,制定本市土地和房屋征收计划,代拟征收公告、决定等征收文件。
(四)负责棚户区、旧城区、城中村改造等项目的策划、管理及组织实施。
(五)负责征收补偿安置资金的审核、管理和监督。
二、机构设置
纳入儋州市土地和房屋征收局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市土地和房屋征收局部门本级
第二部分 儋州市土地和房屋征收局部门2019年度部门
决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市土地和房屋征收局部门2019年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计23,858.56万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加23858.56万元,增长100.00%。主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数持平。年初结转结余0.00万元,较2018年度决算数持平。结余分配0.0万元,较2018年度决算数持平。年末结转结余5.58万元,主要是工作业务经费,比2018年增加5.58万元,主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计23,858.56万元,其中:财政拨款收入23,852.89万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入5.68万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23,852.98万元,其中:基本支出38.28万元,占0.16%;项目支出23,814.70万元,占99.84%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计23,852.89万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加23852.98万元,增长100.00%。主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2018年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2018年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出414.83万元,占本年支出合计的1.74%。与2018年度相比,财政拨款支出增加414.83万元,增长100%,主要原因是我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出414.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3.18万元,占0.77%;卫生健康支出(类)4.35万元,占1.05%;节能环保支出(类)100万元,占24.11%;城乡社区支出(类)304.49万元,占73.4%;住房保障(类)支出2.81万元,占0.67%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为550.00万元,支出决算为414.83万元,完成年初预算的75.42%。其中:
1. 社会保障和就业(类)支出项。年初预算为0万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
2. 卫生健康支出(类)支出项。年初预算为0万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
3. 节能环保支出(类)支出项。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
4. 城乡社区支出(类)支出项。年初预算为0万元,支出决算为304.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
5. 住房保障(类)支出项。年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出38.18万元,其中:人员经费35.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入23,438.05万元,主要是征地和拆迁补偿支出款,较2018年度增加23438.05万元,增长100%。主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出23,438.05万元,较2018年度增加23438.05万元,增长100.00%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23438.05万元,支出决算为23,438.05万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.城乡社区支出类。
年初预算为0万元,支出决算为23438.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0.0个,因公出国(境)0.0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0.0辆,年末公务用车保有量0.0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出决算比预算数持平。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数持平。
国内接待费支出0.0万元,国内公务接待0.0批次,接待0.0人次。
国(境)外接待费支出0.0万元,国(境)外公务接待0.0批次,接待0.0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0.0个,共涉及资金0.0万元,自评覆盖率达到0.0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市土地和房屋征收局单位机关运行经费2.42万元,比年初预算增加2.42万元,增长100.00%。主要原因是:我局是2019年3月机构改革新成立单位,2018年没有预算。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市土地和房屋征收局部门(单位)政府采购支出总额0.0万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0.0平方米,其中:办公用房0.0平方米,业务用房0.0平方米,其他(不含构筑物)0.0平方米。
本部门共有车辆0.0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0.0辆、越野车0.0辆、小型载客汽车0.0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0.0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0.0辆、主要领导干部用车0.0辆、机要通信用车0.0辆、应急保障用车0.0辆、执法执勤用车0.0辆、特种专业技术用车0.0辆、离退休干部用车0.0辆、其他用车0.0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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