发布时间:2020-08-28
海南省儋州市水务局2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市水务局部门概况
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市水务局2019年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市水务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市水务局部门概况
一、部门职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水务工作规章,提出中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港水务工作建议;推进海岛型水利基础设施网络建设,组织编制水务发展规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。负责提出全市水务固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性水务资金安排的建议,并组织、指导实施。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、重要江河水量分配方案并监督实施。负责重要流域及重大调水工程的水资源调度。组织编制市级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度,指导开展水资源有偿使用工作。
(三)指导水文工作。负责全市水文水资源监测、建设和管理。按规定指导对江河湖库、地下水实施监测和按权限发布水文水资源信息、情报和水资源公报。按规定指导组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(四)组织实施具有控制性的和市属流域内的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。
(五)指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作,指导、监督重要江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。
(六)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(七)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制市级节约用水规划,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(八)指导城乡水务工作。指导全市城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。
(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导省市重点水土保持建设项目的实施。
(十)依法负责水务行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监督。指导水务建设市场的监督管理,组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。
(十一)开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作,指导监督全市水务行业技术标准、规程规范实施。指导、参与有关水务工作的对外交流工作。
(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十三)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市水务局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市水务局部门本级
(二)儋州市水务局(下属单位)
儋州市水土保持站
第二部分 儋州市水务局2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市水务局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计42,526.23万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。用事业基金弥补收支差额0.00万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。年初结转结余20,173.86万元,主要是滨海新区污水管道截留并网以及4#、5#污水提升泵站工程等7宗污水处理项目资金结余(简要说明结转结余形成或来源),因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。结余分配0万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。年末结转结余16,471.75万元,主要是滨海新区污水管道截留并网以及4#、5#污水提升泵站工程等9宗污水处理项目资金结余(简要说明结转结余是什么钱),因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
以上预算因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22,352.37万元,其中:财政拨款收入22,327.85万元,占99.89%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入24.52万元,占0.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26,054.48万元,其中:基本支出540.16万元,占2.07%;项目支出25,514.32万元,占97.93%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计42,501.70万元。因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
财政拨款年初结转结余20,173.85万元,主要是滨海新区污水管道截留并网以及4#、5#污水提升泵站工程等7宗污水处理项目资金结余(简要说明结转结余形成或来源),因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
财政拨款年末结转结余16,447.22万元,主要是滨海新区污水管道截留并网以及4#、5#污水提升泵站工程等9宗污水处理项目资金结余,因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出21,453.05万元,占本年支出合计的82.34%。因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出21,453.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出35.14万元,占儋州市水务局0.16%;卫生健康(类)支出27.22万元,占儋州市水务局0.13%;节能环保(类)支出4768.92万元,占儋州市水务局22.23%;城乡社区(类)支出2567.88万元,占儋州市水务局11.97%;农林水(类)支出14046.47万元占儋州市水务局65.48%;住房保障(类)支出7.44万元占儋州市水务局0.03%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为儋州市水务局 万元,支出决算为21,453.05万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局8.67万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局24.21万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局2.26万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局4.05万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局0.56万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局22.61万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
7.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局2059.1万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
8.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局2709.82万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
9.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局675.76万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
10.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局1892.12万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
11.农林水(类)农业(款)行政运行(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局492.01万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
12.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局6.86万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
13.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局491.55万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
14.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局5388.99万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
15.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局377.11万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
16.农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局20万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
17.农林水(类)水利(款)防汛(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局255.44万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
18.农林水(类)水利(款)农田水利(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局972.5万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
19.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局1070.71万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
20.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局2885.22万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
21.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局2069.17万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
22.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局16.91万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为儋州市水务局0万元,支出决算为儋州市水务局7.44万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出540.17万元,其中:人员经费535.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入4,601.43万元,主要是水库移民补助、儋州市农田水利基础设施建设、污水处理项目建设、污水处理费等资金(什么钱),因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,601.43万元,因机构改革,市水务局为新组建单位,与上年不存在可比性。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为儋州市水务局万元,支出决算为4,601.43万元。因机构改革,市水务局为新组建单位,与预算不存在可比性。其中:
1.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项)。
年初预算为儋州市水务局万元,支出决算为儋州市水务局726.6万元,完成年初预算的儋州市水务局/%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。。
2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为儋州市水务局万元,支出决算为儋州市水务局2184.79万元,完成年初预算的儋州市水务局/%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设农村基础设施建设支出支出(项)。
年初预算为儋州市水务局万元,支出决算为儋州市水务局664.54万元,完成年初预算的儋州市水务局/%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
4.城乡社区(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。
年初预算为儋州市水务局万元,支出决算为儋州市水务局1025.5万元,完成年初预算的儋州市水务局/%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为儋州市水务局万元,支出决算为0.38万元,完成预算的儋州市水务局%。因机构改革,市水务局为新组建单位,与预算不存在可比性。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占儋州市水务局0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占儋州市水务局0%;公务接待费支出决算0.38万元,占儋州市水务局100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组儋州市水务局0个,因公出国(境)儋州市水务局0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)儋州市水务局0万元,增长(下降)儋州市水务局0%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车儋州市水务局0辆,年末公务用车保有量儋州市水务局1辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)儋州市水务局0万元,增长(下降)儋州市水务局0%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
3.公务接待费支出0.38万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数增加(减少)儋州市水务局0万元,增长(下降)儋州市水务局0%。因机构改革,市水务局为新组建单位,无法取得准确预算数据。
国内接待费支出儋州市水务局0.38万元,国内公务接待儋州市水务局4批次,接待29人次;主要用于接待上级部门监督检查工作。
国(境)外接待费支出儋州市水务局0万元,国(境)外公务接待儋州市水务局0批次,接待儋州市水务局0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占儋州市水务局%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占儋州市水务局%;公务接待费支出决算0.00万元,占儋州市水务局%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金8033万元,自评覆盖率达到26%。
我部门(单位)共组织对“儋州市2019年脱贫攻坚饮水安全工程”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2069.17万元。从评价情况来看,该项目已建成完工,基本完成设定的绩效目标,发挥工程效益,解决安全饮水人口13457人,受益群众整体满意度为98%。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有开展此项工作。
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
本单位没有开展此项工作。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。本单位没有开展此项工作。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市水务局部门(单位)机关运行经费5.13万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),因机构改革,市水务局为新组建单位,与预算不存在可比性。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市水务局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程6.782万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
……
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