发布时间:2023-11-09 11:40
儋州市价格认证中心2022年度单位决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 3
一、部门(单位)职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开表 3
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
(一)按照国家的有关规定,依照价格鉴证程序,独立、客观、公正、准确、及时地对各种类型案件涉案物品进行价格鉴证。主要包括对司法机关、行政执法机关办理刑事、民事、经济、行政案件和行政公务过程中涉及的需要鉴定的价格标的进行价格鉴证。
(二)行使儋州市行政区域价格鉴证、认定、评估的初级复核裁定职能。
(三)受价格主管部门委托,对发生的价格纠纷进行调解、仲裁和对实行市场调节的价格进行认证。
(四)承担儋州市价格〔收费〕监测和价格指数测算工作。
(五)按照《海南省定价目录》、《海南省成本监审目录》、海南省定价听证目录》开展供水、交通运输、教育等相关收费标准的认定工作。
(六)开展扶贫项目物资询价等工作。
二、机构设置
纳入儋州市价格认证中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
儋州市价格认证中心本级
无内设机构。
第二部分 2022年度部门(单位)决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计232.85万元,支出总计232.87万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加56.83万元和增加58.84万元,增长32.29%和增长33.24%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加;二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数减少0.00万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余0.28万元,主要是项目结余,较2021年度决算数减少18.41万元,下降98.5%,主要原因是在编人员社保公积金款。结余分配0.00万元,较2021年度决算数持平。年末结转结余0.25万元,主要是综合工作经费结余,较2021年度决算数减少0.03万元,下降10.71%,主要原因是综合工作经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计232.85万元,其中:财政拨款收入232.85万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计232.87万元,其中:基本支出136.25万元,占58.51%;项目支出96.62万元,占41.49%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入232.85万元,支出176.15万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加56.83和18.44万元,增长32.29%和8.6%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加;二是项目支出增加。
财政拨款年初结转结余0.027万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2021年度决算数减少0.153万元,下降85%,主要原因是项目支出增加。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2021年度年末决算数减少0.027万元,下降100%,主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出232.87万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.44万元,增长8.6%,主要原因是综合工作经费、公用经费等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出232.87万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出19.84万元,占8.52%;一般公共服务(类)支出176.15万元,占75.64%;社会保障和就业(类)支出13.65万元,占5.86%;卫生健康(类)14.13万元,占6.07%;住房保障(类)支出9.1万元,占3.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.19万元,支出决算为232.87万元,完成年初预算的162.63%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为113.76万元,支出决算为176.15万元,完成年初预算的154.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
2.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的198.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为9.51万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的143.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为12.45万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为7.47万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算的121.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年下半年追加工作经费;二是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出136.25万元,其中:人员经费125.09万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.16万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.52万元,支出决算为0.17万元,完成预算的32.69%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.17万元,其中:
国内接待费支出0.17万元,国内公务接待2批次,接待19人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.35万元,下降67.31%。主要原因是各市县来我市开展价格调查工作减少。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目12个,共涉及资金232.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
综合工作经费项目绩效自评表:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数90.46万元,执行数为90.46万元,完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况:完成。
综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为90.83万元,执行数为90.46万元,完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况:一是项目的经济性分析,该项目全年预算资金90.83万元,执行数为90.46万元,执行率99.59%,项目用于支付我单位办公费、差旅费、劳务费等支出;二是项目的效率性分析,该项目的实施进度按计划完成,执行率99.59%;三是可持续性,项目已完成,由于资金到位,项目具有很好的持续性,按计划进行。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。
(四)财政评价结果(如有)。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
我中心为事业单位,无此项支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度单位政府采购支出总额9.66万元,其中:政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,本单位拥有房屋面积0平方米。
本单位无车辆。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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