发布时间:2022-10-14 09:07
海南省儋州市动物疫病预防控制中心
2021年度单位决算公开说明
目 录
第一部分 儋州市动物疫病预防控制中心概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
十二、预算绩效情况说明 12
十三、其他重要事项情况说明 12
第四部分 名词解释 14
第一部分儋州市动物疫病预防控制中心单位概况
一、儋州市动物疫病预防控制中心职责
实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告,承担动物疫病净化、消灭以及其他预防控制等技术工作。
二、机构设置
儋州市动物疫病预防控制中心为独立核算二级部门,无下属单位、无内设机构。
第二部分 儋州市动物疫病预防控制中心2021年度
单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)
二、收入决算公开表(见正文附件)
三、支出决算公开表(见正文附件)
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)
第三部分儋州市动物疫病预防控制中心2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计224.34万元,支出总计224.34万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加27.31万元,增长13.86%。主要原因:一是人员基本工资增加;二是因疫情各类物资预算增加。使用非财政拨款结余0.01万元,较2020年度决算数减少0.06万元,主要原因是个税奖励减少。年初结转结余0.00万元,较2020年度决算数减少10.95万元,(下降100%,主要原因是年初未进行结转。结余分配0.00万元,主要是财政收回,较2020年度决算数减少10.95万元,下降100%,主要原因是未进行结转与分配。年末结转结余0.00万元。
(2021年度相关决算数据,取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计224.33万元,其中:财政拨款收入224.32万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
(上述各项收入数字取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计224.34万元,其中:基本支出101.33万元,占45.17%;项目支出123.00万元,占54.83%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字取自财决公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计224.32万元,支出总计224.32万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加27.31万元,增长13.86%。主要原因:一是人员工资增加;二是因疫情原因购买物资增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2020年度决算数增加(减少)0万。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2020年度年末决算数增加(减少)0万元。
(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出224.32万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.31万元,增长13.86%,主要原因是因疫情原因购买各种物资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出224.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9万元,占4.01%;住房保障(类)支出6.55万元,占2.92%;卫生健康支出(类)支出9.99万元,占4.45%;农林水支出(类)198.78万元,占88.61%;优抚(类)0.91万元,占0.41%;
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.75万元,支出决算为224.32万元,完成年初预算的105.44%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为8.43万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为1.21万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因:遗属人员上年度又未退回款项。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为4.48万元,支出决算为4.30万元,完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因:1名事业单位人员调出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为5.95万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因:1名事业单位人员调出。
5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为93.39万元,支出决算为86.74万元,完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因:人员调出。
6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为125.95万元,支出决算为112.04万元,完成年初预算的88.96%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出结余。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为6.79万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的96.47%。决算数大于预算数的主要原因:人员调出。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出101.33万元,其中:人员经费89.88万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.45万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元,支出决算为3.37万元,完成预算的84.25%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元,占84.25%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.37万元,主要用于公车运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.63万元,下降15.75%。主要原因是出差形式改变。
3.公务接待费支出0.00万元。
(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金123万元,自评覆盖率达到100%。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况
2021年度儋州市动物疫病预防控制中心(单位)机关运行经费0万元。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况
2021年度儋州市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0万元。
(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积150平方米,其中:办公用房150平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型主要是特种用车(疫苗配送车);从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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