发布时间:2022-10-13 17:03
儋州市拘留所2021年决算公开
目 录
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市拘留所概况
一.单位主要职责
儋州市拘留所主要职能是:负责执行拘留处罚决定,管理教育被拘留人员。
二.决算单位构成
儋州市拘留所为财政独立核算部门,上级主管单位为儋州市公安局。
第二部分 儋州市拘留所2021年度决算批复表
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市拘留所2021年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计229.08万元,与2020年度231.29万元相比,收入支出各减少2.21万元,下降0.96%。
下降主要原因是:2021年度预算数额下降。
使用非财政拨款结余0万元,较2020年度决算数持平。
年初结转结余1.67万元,主要是项目支出有剩余,体现在个别商户账单报送延迟,未及时支付。较2020年度决算数减少1.26万元,下降43.00%,主要原因是相比上年报送延迟账单明显减少。
结余分配0万元,与2019年度决算数一致。
年末结转结余0.3万元,较2020年度决算数减少1.37万元,下降82.04%,主要是:一是做好预算管理,提高准确率;二是加强预算执行,减少结余结转。
二、收入决算情况说明
本年收入合计227.41万元,其中:财政拨款收入227.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计228.78万元,其中:基本支出143.13万元,占62.56%;项目支出85.65万元,占34.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计229.08万元。与2020年度230.04万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少0.96万元,下降0.42%。主要原因:本年本省未受疫情影响,收入和支出开支相比2020年为恢复正常状态。
财政拨款年初结转结余1.67万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2020年度年初决算数2.93万元减少1.26万元,下降43.00%,主要原因是相比上年报送延迟账单明显减少。
财政拨款年末结转结余0.3万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2020年度年末决算数1.67万元减少1.37万元,下降82.04%。主要原因:一是做好预算管理,提高准确率;二是加强预算执行,减少结余结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出228.78万元,占本年支出合计的99.87%。与2020年度231.29万元相比,财政拨款支出减少2.51万元,下降1.09%,主要原因:受上年疫情影响,本年度支出缩减。
2021年度一般公共预算财政拨款支出228.78万元,主要用于以下方面:公共安全支出186.83万元,占81.66%;社会保障和就业(类)支出15.12万元,占6.61%;卫生健康(类)支出19.14万元,占8.37%;住房保障(类)支出7.69万元,占3.36%。
2021年度财政拨款支出年初预算为227.41万元,支出决算为228.78万元,完成年初预算的100.60%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为99.81万元,决算数101.18万元;决算数和预算数基本持平。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为85.65万元,决算数85.65万元;决算数和预算数基本持平。
(3)公共安全(类)公安(款) 执法办案(项)2021年预算数为0万元,决算数0万元;决算数和预算数基本持平。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为9.19万元,决算数9.19万元;决算数和预算数基本持平。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为4.88万元,决算数4.88万元;基本持平。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为14.26万元,决算数14.26万元;基本持平。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为7.69万元,决算数7.69万元;基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出143.13万元,其中:人员经费115.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(无)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(无)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(无)
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(无)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(无)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个,共涉及资金230.86万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
未开展此项工作
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
未开展此项工作
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
2021年度儋州市拘留所无机关运行经费支出。年初预算无此经费。
2021年度儋州市拘留所无政府采购支出。
截至2021年度12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:儋州市拘留所.xls
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