发布时间:2025-09-19 22:27
洋浦经济开发区第四幼儿园2024年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
洋浦经济开发区第四幼儿园是小区配套的公办幼儿园,位于洋浦产城融合2区内,园所配套齐全,管理规范,教育理念先进,师资队伍专业,注重幼儿身心全面发展。
主要职责包括:
1、贯彻国家的教育方针,对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育,并面向幼儿家长提供科学育儿指导。
2、按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身体和心理健康和谐发展。
3、规范园所建设,加强师资力量,提高保教质量,加强幼儿园安全管理和安全责任制度。
纳入洋浦经济开发区第四幼儿园2024年度决算编制范围的内设机构共5个,包括:园长办公室、业务部、后勤部、财务部、综合办公室。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计808.15万元,支出总计808.15万元,与2023年度相比,收入、支出总计各增加660.06万元,增长81.68%。主要原因是2023年9月我园新开园,下达资金较少,2024年度为了提高幼儿园保教质量,满足幼儿的日常活动及游戏需求,按园所发展正常申请使用资金,添置了许多设施设备、材料、对幼儿园活动区进行了改造等。
(一)收入总计主要构成
本年收入808.15万元。
使用非财政拨款结余0.00万元,较2023年度决算数增加0万元,主要原因是我园无非财政拨款。
年初结转结余0.00万元,主要原因是我园无年初结转结余,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无年初结转结余。
(二)支出总计主要构成
本年支出808.15万元。
结余分配0.00万元,主要是我园无结余分配,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无结余分配。
年末结转结余0.00万元,主要是我园无年末结转结余,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入808.15万元,其中:财政拨款收入808.15万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出808.15万元,其中:基本支出449.93万元,占55.67%;项目支出358.22万元,占44.33%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入808.15万元,支出808.15万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加660.06万元,增长81.68%,主要原因是2023年9月我园新开园,下达资金较少,2024年度为了提高幼儿园保教质量,满足幼儿的日常活动及游戏需求,按园所发展正常申请使用资金。支出增加660.06万元,增长81.68%,主要原因是购置设施设备、校园文化建设、场地改造、教育教学游戏材料、聘用人员工资社保等。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是我园无财政拨款年初结转结余,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无财政拨款年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是我园无财政拨款年末结转结余,较2023年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无财政拨款年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出808.15万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加660.06万元,增长81.68%,主要原因是购置设施设备、校园文化建设、场地改造、教育教学游戏材料、聘用人员工资社保等。
2024年度一般公共预算财政拨款支出808.15万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出786.66万元,占97.34%;社会保障和就业(类)支出11.68万元,占1.45%;住房保障(类)支出6.06万元,占0.75%;卫生健康(类)支出3.76万元,占0.46%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.15万元,支出决算为808.15万元,完成年初预算的100%。
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为786.66万元,支出决算为786.66万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为11.68万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.76万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为6.06万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出449.93万元,其中:人员经费210.25万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费239.68万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%,与2023年度相比,“三公”经费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;主要原因是我园无“三公”经费支出。公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
因公出国(境)费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车运行维护费支出0.00万元,主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要原因是我园无公务接待费支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要原因是我园无公务接待费支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务接待费支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
本单位无此项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)
本单位无此项目。
(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)
本单位无此项目。
(四)财政评价结果(如有)
本单位无此项目。
十一、其他重要事项情况说明
(二)政府采购支出情况
洋浦经济开发区第四幼儿园部门(单位)政府采购支出总额0.00万元
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积7211.47平方米,其中:办公用房3904.05平方米,业务用房3307.42平方米,其他(不含构筑物)2647.53平方米。
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……;
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……。
(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)
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