发布时间:2025-09-17 22:10
儋州市南丰镇中心学校2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 12
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。
2.配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制掇学。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.指导学校认真搞好学校财产、经费的管理和使用工作,严格执行财务管理制度。
7.按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
内设机构:党政办公室、教研中心、教务处、德育处、总务处、信息中心、少先队部。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2676.1万元,支出总计2676.1万元,与2023年度相比,收入、支出总计各减少197.15万元,下降6.86%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少,2024年为2599.6万元,2023年为2795.09万元,减少了195.49万元;二是其他收入略有下降,2024年为73.91万元,2023年为75.16万元,减少了1.25万元。
(一)收入总计主要构成
本年收入2673.51万元。
使用非财政拨款结余(含专用结余)0.01万元,较2023年度决算数增加0.01万元,主要原因是可能存在少量非财政拨款结余的使用情况。
年初结转结余2.59万元,主要是上一年度未使用完毕的资金结转至本年度,较2023年度决算数减少0.41万元,下降13.67%,主要原因是上一年度结转资金在本年度有所使用。
(二)支出总计主要构成
本年支出2674.37万元。
结余分配0万元,主要是2024年度没有进行资金的结余分配,较2023年度决算数(0万元)无变化,主要原因是连续两年均未发生结余分配业务。
年末结转结余1.73万元,主要是本年度未使用完毕的资金结转至下一年度,较2023年度决算数(2.59万元)减少0.86万元,下降33.2%,主要原因是本年度资金使用相对充分,未使用完毕的资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入2673.51万元,其中:财政拨款收入2599.6万元,占97.24%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入73.91万元,占2.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出2674.37万元,其中:基本支出2354.74万元,占88.05%;项目支出319.64万元,占11.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2599.6万元,支出2599.6万元。与2023年度相比,财政拨款收入减少195.49万元,下降6.99%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少,2024年为2599.60万元,2023年为2795.09万元;二是政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入连续两年均为0,无增长贡献。支出减少195.49万元,下降6.99%,主要原因:一是教育支出减少,2024年教育支出中财政拨款部分为1749.88万元,2023年为1930.76万元;二是文化旅游体育与传媒支出大幅减少,2024年为1.34万元,2023年为17.38万元。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是上一年度无财政拨款结转结余资金,较2023年度决算数(0万元)无变化,主要原因是连续两年年初均无财政拨款结转结余资金。
财政拨款年末结转结余0万元,主要是本年度财政拨款资金全部使用完毕,无结转结余,较2023年度决算数(0万元)无变化,主要原因是连续两年年末财政拨款资金均无结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2599.6万元,占本年支出合计的97.2%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少195.49万元,下降6.99%,主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出等重点支出项目的财政拨款有所减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2599.6万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1749.88万元,占67.31%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.34万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出388.24万元,占14.93%;卫生健康(类)支出300.12万元,占11.54%;住房保障(类)支出160.02万元,占6.16%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2523.42万元,支出决算为2599.6万元,完成年初预算的101.52%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为1714.25万元,支出决算为1740.28万元,完成年初预算的101.52%。决算数略大于预算数的主要原因:本年度日常教学相关支出相应增长。
2. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。
年初预算为2.56万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因:一是特殊教育相关支出减少;二是部分特殊教育教学资源采购计划未按原计划执行。
3. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
年初预算为9万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因:教育费附加资金支持的部分项目因客观原因推迟实施,导致支出未达预算。
4. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为1.35万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的99.26%。决算数略小于预算数的主要原因:相关文化活动开展时,实际支出比预算数稍小,基本达成了年初预算。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为196.97万元,支出决算为189.16万元,完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因:部分人员因退休等原因,养老保险缴费基数和人数有所减少。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为98.49万元,支出决算为172.07万元,完成年初预算的174.71%。决算数大于预算数的主要原因:本年度按政策调整了职业年金缴费标准,导致实际支出超出年初预算。
7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为25.17万元,支出决算为27万元,完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因:新增了部分符合条件的优抚对象,相应支出增加。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为90.96万元,支出决算为76.63万元,完成年初预算的84.25%。决算数小于预算数的主要原因:部分人员因退休等原因,医疗保险缴费基数和人数有所减少。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为222.43万元,支出决算为223.49万元,完成年初预算的100.48%。决算数略大于预算数的主要原因:人员变动和增资,公务员医疗补助也相应增加。
10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为162.23万元,支出决算为160.02万元,完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少,住房公积金也相应减少,导致实际支出略低于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2322.23万元,其中:人员经费2286.44万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费35.79万元,主要包括:商品和服务支出中的邮电费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度无变化,主要原因是2023年度和2024年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度无变化,主要原因是2023年度与2024年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与2023年度相比,“三公”经费支出无变化,主要原因是2023年度与2024年度均无“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金436.9万元,占一般公共预算项目支出总额的157.51%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%(本年度无政府性基金预算项目支出)。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%(本年度无国有资本经营预算项目支出)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
无
(三)部门评价结果
无
(四)财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
2024年度儋州市南丰镇中心学校机关运行经费0万元,与年初预算一致。主要原因是:2024年度没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积747平方米。
本部门共有车辆0辆。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……;
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……。
(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)
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