发布时间:2025-09-04 10:29
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1.开展社会科学研究和学术交流,承担有关部门委托的重点课题研究,促进学科发展,为市委、市政府的科学决策服务,为儋州经济社会发展服务。2.开展社会科学知识的普及和培训工作;进行社会科学咨询服务,促进社会科学研究成果的推广应用。3.密切联系广大社会科学工作者,听取和反映他们的意见和要求,关心和维护他们的正当权益。4.负责建立和加强社会科学界同社会各界、自然科学界的联系和合作,促进科学研究与实践相结合。
儋州市社会科学界联合会纳入2024年单位决算编制。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收、支总计114.59万元,与2023年度相比,收入、支出总计各增加9.83万元,增长9.38%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加。
(一)收入总计主要构成。
本年收入114.59万元。
使用非财政拨款结余0.01万元,较2023年度决算数减少0.05万元,主要原因:一是付2024年银行手续费用,二是付补缴2024年3、4月份社保滞纳金。
(二)支出总计主要构成。
本年支出114.59万元。
结余分配0万元,主要是2024年公益性岗位工资、社保补贴,较2023年度决算数减少0.57万元,下降100%,主要原因是年末公益性岗位人员到期无公益性岗位工资、社保补贴。
二、收入决算情况说明
本年收入合计114.59万元,其中:财政拨款收入112.23万元,占97.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.35万元,占2.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计113.37万元,其中:基本支出96.08万元,占84.75%;项目支出17.29万元,占15.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入112.23万元,支出112.23万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加10.16万元,增长10%,主要原因:一般公共预算财政拨款增加。支出增加10.16万元,增长10%,主要原因:一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出112.23万元,占本年支出合计的98%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.16万元,增长10%,一般公共预算财政拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出112.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.24万元,占74.17%;社会保障和就业(类)支出13.5万元,占12.03%;卫生健康支出(类)支出9.14万元,占8.14%住房保障(类)支出6.36万元,占5.66%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.23万元,支出决算为112.23万元,完成年初预算的123%。其中:
1.科学技术支出(类)社会科学、科学技术普及(款)社会科学研究机构、社会科学研究、科普活动(项)年初预算68.23万元,支出决算为83.24万元,完成年初预算的122 %。决算数比预算数增加。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算9.98万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的135.27 %。决算数比预算数增加。决算数大于预算数的主要原因:因人员变动,年末人员经费不足进行追加。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)年初预算为7.54万元,支出决算为 9.14万元,完成年初预算的 121.22%。决算数比预算数增加。决算数大于预算数的主要原因:因人员变动,年末人员经费不足进行追加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.49万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的115.85%。决算数比预算数增加。决算数大于预算数的主要原因:2024因人员变动,年末人员经费不足进行追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出95.85万元,其中:人员经费91.38万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费4.47万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
无。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2023年度相比,“三公”经费支出减少0.14万元,主要原因是2024年无公务接待活动。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人。国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.3万元,与2023年度相比,公务接待费支出减少0.14万元,下降100%,主要原因是2024年无公务接待活动。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无。
(三)部门评价结果。
无。
(四)财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明
无。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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