发布时间:2025-09-03 16:38
中共儋州市委办公室2024年度部门
决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况.................................................2
一、部门(单位)职责..............................................2
二、机构设置......................................................3
第二部分 2024年度部门决算公开表...................................4
第三部分 2024年度部门决算情况说明.................................5
一、收入支出总体情况说明..........................................5
二、收入决算情况说明..............................................5
三、支出决算情况说明..............................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........................9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......................10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................10
十、预算绩效情况说明..............................................12
十一、其他重要事项情况说明........................................24
第四部分 名词解释.................................................26
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
1.负责市委的日常工作事务,确保市委政务运转;
2.围绕市委中心工作,对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究,提出意见和建议,为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作;
3.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作;
4.负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排,重大会议、重要活动的协调;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位、市直各部门、各镇的协调工作;
5.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委(扩大)会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作;
6.负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作;
7.负责有关文件的管理、传递和交办工作;
8.负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等日常工作;
9.负责信息的收集、编辑、报送和通报工作;
10.负责全市党政机关协调全市党政系统办公自动化工作;
11.负责全市办公自动化和计算机信息系统的审批等工作;
12.承办市委和上级部门交办的其他工作。
13.洋浦经济开发区综合协调保障中心为隶属中共儋州市委办公室的副处级公益一类事业单位,承担协调、处理在洋浦经济开发区工作事务服务保障职责。
纳入中共儋州市委办公室2024年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:
(一)中共儋州市委办公室本级
(二)儋州市委总值班室(内设机构)
(三)洋浦经济开发区综合协调保障中心
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计5710.75万元,支出总计5710.75万元,与2023年度相比,收入、支出总计各增加935.46万元,增长19.59%。主要原因:一是社保基数调整后社保费增加;二是会议费、培训费增加,下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心物业管理专项费增加和调整支出功能分类。
(一)收入总计主要构成
本年收入5710.75万元。
使用非财政拨款结余(含专用结余)0.0万元,较2023年度决算数持平,主要原因是本部门没有非财政拨款。
年初结转结余136.39万元,主要是历年财政项目结转资金和利息,较2023年度决算数持平。
(二)支出总计主要构成
本年支出5710.75万元。
结余分配0.00万元,主要本单位2024年度没有结余分配,较2023年度决算数持平。
年末结转结余136.39万元,主要是历年财政项目结转资金和利息,较2023年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入5574.36万元,其中:财政拨款收入5574.36万元,占100%;
三、支出决算情况说明
本年支出5574.36万元,其中:基本支出1648.52万元,占29.57%;项目支出3925.84万元,占70.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入5706.95万元,支出5706.95万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加935.47万元,增长19.61%,主要原因:一是社保基数调整后社保费增加;二是会议费、培训费增加,下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心物业管理专项费增加和调整支出功能分类。
财政拨款年初结转结余132.59万元,主要是历年财政项目结转资金和利息,较2023年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余132.59万元,主要是历年财政项目结转资金和利息,较2023年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出5574.36万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1062.29万元,增长23.54%,主要原因:一是社保基数调整后社保费增加;二是会议费、培训费增加,三是下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心物业管理专项费增加和调整支出功能分类。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5574.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5114.06万元,占91.74%;社会保障和就业(类)支出237.94万元,占4.27%;卫生健康(类)支出127.97占2.3%;住房保障(类)支出94.38万元,占1.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5574.36万元,支出决算为5574.36万元,完成年初预算的100%。其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为156.77万元,支出决算为156.77万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为3174.15万元,支出决算为3174.15万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为945.45万元,支出决算为945.45万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为81.44万元,支出决算为81.44万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为756.25万元,支出决算为756.25万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为14.05万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。
年初预算为122.81万元,支出决算为122.81万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为101.09万元,支出决算为101.09万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算43.61万元,支出决算为43.61万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算84.36万元,支出决算为84.36万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。
年初预算94.38万元,支出决算为94.38万元,完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1648.52万元,其中:人员经费1387.59万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、奖励金。
公用经费260.93万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度无国有资本经营预算。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度无国有资本经营预算。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为171.7万元,支出决算为146.57万元,完成预算的85.36%,与2023年度相比,“三公”经费支出减少16.1万元,下降9.92%,主要原因:一是因机构改革和职能划转,我市成立了市委外事工作委员会办公室(简称市委外办),我办内设机构外事科及外事工作职能划入市委外办,市委办不再保留外事工作职责,故因公出国(境)费减少,外事公务接待费减少;二是公务接待有所减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.24万元,占0.16;公务用车购置及运行维护费支出决算55.5万元,占37.87%;公务接待费支出决算90.82万元,占61.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.24万元。全年安排因公出国(境)团组9个,因公出国(境)9人次。开支内容包括:
外事工作团组费支出0.24万元。主要用于外事工作因公出国团组;外事工作团组护照人像采集费、签证相片费支出0.12万元;外事工作团组通讯联络、签证费支出0.12万元。
因公出国(境)费支出决算数比预算数持平,完成预算的100%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出减少16.14万元,下降98.53%,主要原因是因机构改革和职能划转,我市成立了市委外事工作委员会办公室(简称市委外办),我办内设机构外事科及外事工作职能划入市委外办,市委办不再保留外事工作职责,故因公出国(境)费减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出55.5万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,公车改革后没有购置车辆,年末公务用车保有量14辆。
公务用车运行维护费支出55.5万元,主要用于车辆维修、加油、充电、车辆保险、车辆年检。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少12.32万元,完成预算的81.83%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加9.11万元,增长19.64%,主要原因是下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心更换维修车辆配件。
3.公务接待费支出90.82万元,其中:
国内接待费支出90.82万元,国内公务接待366批次,接待5860人次;主要用于外事接待和公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少12.81万元,完成预算的87.64%。与2023年度相比,公务接待费支出减少9.07万元,下降9.08%,主要原因一是因机构改革和职能划转,我市成立了市委外事工作委员会办公室(简称市委外办),我办内设机构外事科及外事工作职能划入市委外办,市委办不再保留外事工作职责,故外事接待减少;二是公务接待有所减少。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3523.61万元,占一般公共预算项目支出总额的63.21%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“综合工作经费”等21个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3523.61万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,优化后续预算分配、避免资源浪费、确保财政资金“花在刀刃上”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门在部门决算中反映综合工作经费等21个项目绩效自评结果。
中共儋州市委办公室本级综合工作经费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 填报人: | 王淑泉 | 联系方式: | 23330077 | ||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118001-中共儋州市委办公室本级 | ||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 1,159,000.00 | 1,159,000.00 | 814,422.99 | 10.00 | 70.27 | 7.03 | |||||
其中:财政资金: | 1,159,000.00 | 1,159,000.00 | 814,422.99 | 70.27 | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
保障我办日常工作的顺利开展,主要用于日常办公各项开支。 | 已按年初的预算,完成市委办办公设备采购、举办相关培训班、日常办公开支等。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公费费用支付笔数 | ≥ | 20 | 次 | 58 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 办公费支付费用完成率 | ≥ | 95 | % | 70.27 | 73.97% | 20.00 | 14.79 | 厉行节约,严控非必要支出。 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作顺利开展 | 定性 | 好 | 好 | 基本达成目标 | 30.00 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 91.82 |
中共儋州市委办公室本级综合工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.82分。全年预算数为115.9万元,执行数为81.44万元,完成预算的70.27%。项目绩效目标完成情况:该项目实施以来为日常办公提供经费保障,较好地保障了各项工作顺利开展,项目产生较好的经济、社会、环境效应。发现的主要问题及原因:办公费支付率低,原因是节约办公耗材使用。下一步改进措施:一是制定详细的项目实施方案,明确任务分工和时间节点,结合单位实际需求和政策要求,确保目标切实可行。二是建立资金使用台账,按季度开展资金使用情况统计,确保资金使用合规。
下属单位儋州市委总值班室综合工作经费项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46040021Y000000011438-综合工作经费 | 填报人: | 王淑泉 | 联系方式: | 23331551 | ||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118006-儋州市委总值班室 | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 95,000.00 | 95,000.00 | 90,066.60 | 10 | 94.81 | 9.48 | |||||||
其中:财政资金: | 95,000.00 | 95,000.00 | 90,066.60 | 94.81 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
保障下属单位市委总值班室日常工作的顺利开展,主要用于市委总值班室各项日常办公开支。 | 完成了市委总值班室2024年度办公耗材、办公设备采购等日常办公经费开支。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 办公费费用支付笔数 | ≥ | 20 | 次 | 37 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 办公费支付费用完成率 | ≥ | 95 | % | 94.81 | 99.80% | 20.00 | 19.96 | 厉行节约,严控非必要支出。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有保障工作顺利开展 | 定性 | 好 | 好 | 基本达成目标 | 30.00 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
合计 | 100.00 | 99.44 |
下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心公租房租赁项目绩效自评表:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 46040022T000000755611-公租房租赁 | 填报人: | 李善良 | 联系方式: | 16689594825 | ||||||||
主管部门: | 118-中共儋州市委办公室 | 实施单位: | 118010-洋浦经济开发区综合协调保障中心 | ||||||||||
是否公开: | 网址: | ||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
资金总额: | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中:财政资金: | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 100 | |||||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
做好干部职工、中组部挂职干部周转房保障工作。 | 总体完成。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 提供公租房平米数 | ≥ | 7000 | 平方米 | 6500 | 92.86% | 30.00 | 27.86 | 房子破损多,可提供面积数减少。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 按时缴纳房租等费用 | 定性 | 优 | 其他 | 1 | 20.00 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 年服务覆盖人数 | ≥ | 500 | 人 | 450 | 90.00% | 30.00 | 27 | 部分周转房损坏无法居住 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
合计 | 100.00 | 94.86 |
下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心公租房租赁项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效管理安泰、蓝领小区职工周转房473套,保障9名中组部挂职干部入住幸福城小区。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立完善周转房管理制度,明确周转房入住申请、租住管理、退租等环节的管理职责;二是加强与市住房保障中心沟通,有序开展周转房租金收缴和损坏房屋修缮工作。
(三)部门评价结果
中共儋州市委办公室本级2024年综合工作经费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
项目名称:综合工作经费
实施主体:中共儋州市委办公室
项目资金:1159000元
预算单位:中共儋州市委办公室本级
主管部门:中共儋州市委办公室
项目负责人:杨勇
联系电话:23317613
项目概述如下:为保障我办日常工作的顺利开展,2024年设立了综合工作经费项目,主要用于日常办公耗材、人员培训、业务活动开展等。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.2024年年度目标:市委办公室2024年工作安排办公耗材、党建活动、调研、党内法规工作,确保单位工作正常运转。
2.绩效指标:确保日常运营维护工作及时有效,服务满意度达到95%以上。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工作需要做好资金测算工作,报市委秘书长会议审议通过,按规定支出。综合工作经费项目的决策过程严格遵循相关规定,决策依据充分,程序规范,具有较高的科学性和合理性。项目的实施有效解决了单位日常工作的突出问题,为提升公共服务能力奠定了坚实基础。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数1159000元,资金总额-全年预算数1159000元,
财政资金-年初预算数1159000元财政资金-全年预算数1159000元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数814422.99元,资金总额-执行率70.27%元。
其中:
财政资金-全年执行数814422.99元,财政资金-执行率70.27%。
专户全年执行数0元,专户-执行率0.00%。
单位全年执行数0元,单位全年执行率0.00%。
(四)项目资金管理情况
项目资金严格按照财务管理制度执行,确保专款专用,未出现挪用或超支现象。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
该项目由本单位自行组织实施,实施过程中注重控制项目成本,对项目的各项费用进行了详细的核算和管理,确保项目在预算范围内进行,遵循厉行节约反对浪费的原则,合理调控日常开支。
(二)项目管理情况
建立完善的管理机制,加强资金使用管理和沟通协调,经费支出按单位财务制度、有关财政、会计法规管理。项目资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,确保了项目的顺利实施和绩效目标的达成。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
2024年度综合工作经费项目总体执行情况良好,资金使用规范,绩效目标基本完成,取得了显著的经济效益和社会效益。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
2024年该项目绩效目标基本完成,保障我办日常工作的顺利开展。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
我们将进一步优化综合工作经费项目的管理机制,提升资金使用效率,确保项目目标的全面达成。同时,通过加强部门协作等措施,为项目的长期可持续发展奠定坚实基础。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
经验:一是科学规划、明确目标。科学设定绩效目标和指标,明确目标可量化、可衡化。二是强化资金管理,确保规范使用。通过严格的资金管理制度,确保目标切实可行。
做法:一是制定详细的项目实施方案,明确任务分工和时间节点,结合单位实际需求和政策要求,确保目标切实可行。二是建立资金使用台账,按季度开展资金使用情况统计,确保资金使用合规。
问题及建议:将进一步优化资源配置,合理使用综合工作经费,加强预算编制的前期工作,确保资金使用方向和实际需求紧密结合。
洋浦经济开发区综合协调保障中心2024年公租房租赁
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
该项目为洋浦经济开发区综合协调保障中心公租房租赁项目,属于单位项目。
主管部门:中共儋州市委办公室
项目负责人:李善良
联系电话:16689594825
项目概述如下:用于安泰小区、蓝领二期、幸福城小区干部职工周转房的租金、物业、水电公摊、维修等费用。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:做好洋浦地区干部职工周转房后勤保障服务。
当年年度目标完成情况:有效管理安泰、蓝领小区职工周转房473套,保障9名中组部挂职干部入住幸福城小区。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
公租房租赁项目用于保障中组部挂职干部和洋浦各机关事业单位干部职工周转房,根据各单位职工在住人数,按照公租房租赁规定标准向财政部门申请该项目预算。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
公租房租赁为财政预算资金,资金来源为财政拨款,单位2024年预算数2700000元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
单位财政资金全年执行数2700000元,资金执行率达100.00%元。
(四)项目资金管理情况
严格按照省、市财经法规和单位财务管理制度,加强资金支出审核,严格落实采购与审核岗位分离制度,确保项目资金支出合规。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
加强职工周转房的日常管理。一是本年配置蓝领、安泰小区职工周转房74套,职工退租65套,维修损坏周转房30套;二是加强职工周转房租金收缴,核算上缴2024年安泰、蓝领职工周转房租金183.95万元(单位部分)。
(二)项目管理情况
一是建立完善周转房管理制度,明确周转房入住申请、租住管理、退租等环节的管理职责;二是加强与市住房保障中心沟通,有序开展周转房租金收缴和损坏房屋修缮工作。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
积极做好洋浦473套职工周转房日常管理,管理周转房面积6500平方米,入住职工人数达450人,及时核算并缴交周转房房租,及时向市住房保障中心上报反馈职工周转房损坏情况。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度中共儋州市委办公室部门机关运行经费260.93万元,比年初预算增加6.23万元,完成预算的102.45%;与2023年度相比,机关运行经费减少28.13万元,下降9.73%。主要原因是:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等减少,落实过紧日子要求压减支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度中共儋州市委办公室部门本级无政府采购支出;下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心政府采购支出总额384万元,其中:政府采购服务支出384万元。授予中小企业合同金额384万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,中共儋州市委办公室本级无房屋资产,下属单位单位洋浦经济开发区综合保障协调中心拥有房屋面积4500平方米,其中:办公用房2000平方米,业务用房2500平方米。
本部门共有车辆14辆,其中,通信用车4辆、其他用车10辆,其他用车主要是下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心的公务平台车用于公务接待保障。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……;
XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……。
(注:支出功能分类的名词解释,各预算部门、单位根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)
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