标题:儋州市松涛中学(原海南省松涛水利工程管理局职工子弟学校)2022年度部门决算公开报告

索引号:00821967-2/2023-00860 分  类:科技、教育 发文机关:儋州市教育局 成文日期:2023年11月22日 文 号: 发布日期:2023年11月22日 时效性:



儋州市松涛中学(原海南省松涛水利工程管理局职工子弟学校)2022年度部门决算公开报告

第一部分儋州市松涛中学部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分儋州市松涛中学2022年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市松涛中学2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分儋州市松涛中学部门(单位)部门概况

一、部门(单位)职责

学校负责实施初中、小学义务教育;促进基础教育发展;初中、小学学历教育。

二、机构设置

纳入儋州市松涛中学部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

本单位设有行政办公室、总务处、德育处、教务处、教研室和财务室。我校财务以“统一领导,集中管理,以人为本,共同参与,规范管理”为理念,通过预算、控制、反馈,贯彻学校决策。

第二部分儋州市松涛中学(原海南省松涛水利工程管理局职工子弟学校)2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分儋州市松涛中学(原海南省松涛水利工程管理局职工子弟学校)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收入总计1972.94万元,支出总计1972.94万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加101.31万元,增长5.41%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0.01万元,较2021年度决算数增加0万元,主要原因是使用非财政拨款结余是去年的。年初结转结余4.56万元,主要是初中教育,较2021年度决算数减少9.38万元,下降67.29%,主要原因是初中教育比去年减少。结余分配0.00万元,主要是,较2021年度决算数减少0万元,0%,主要原因是。年末结转结余4.56万元,主要是初中教育,较2021年度决算数减少9.38万元,下降67.29%,主要原因是经费结余

  

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1972.94万元,其中:财政拨款收入1912.28万元,占96.93%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入60.66万元,占3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1972.94万元,其中:基本支出1668.55万元,占84.57%;项目支出304.39万元,占15.43%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1912.28万元,支出总计1,857.68万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加54.6万元,增长2.94%。主要原因:一般公共预算财政拨款比去年增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是,较2021年度决算数0万元,0%,主要原因是

财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是,较2021年度年末决算数0万元,0%,主要原因是

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1904.82万元,占本年支出合计的96.55%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1904.82万元,增长3.37%,主要原因是教育支出和卫生健康支出及住房保障支出比去年增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1904.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)支出1417.68万元,占74.43%;社会保障和就业(类)支出156.93万元,占8.24%;卫生健康支出(类)支出208.06万元,占10.92%;住房保障(类)支出122.15万元,占6.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491.18万元,支出决算为1904.82万元,完成年初预算的277.39%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数于预算数的主要原因

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育和初中教育(项)。

年初预算为1083.57万元,支出决算为1417.68万元,完成年初预算的76.43%。决算数于预算数的主要原因教育支出增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为125.56万元,支出决算为156.93万元,完成年初预算的80.01%。决算数于预算数的主要原因社会保障和就业支出增加

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位医疗和公务员医疗补助(项)。

年初预算为183.78万元,支出决算为208.06万元,完成年初预算的88.33%。决算数于预算数的主要原因卫生健康支出增加

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为98.27万元,支出决算为122.15万元,完成年初预算的80.45%。决算数于预算数的主要原因住房保障支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1668.55万元,其中:人员经费1639.19万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.36万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7.46万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少7.54万元,下降50.27%,主要原因是城乡社区支出减少

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7.46万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出7.46万元,占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:由于津贴补贴和绩效工资增加

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出0万元,0%,主要原因是

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

    (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:无。

因公出国(境)费支出决算比预算数0万元,0%。主要原因是

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数0万元,0%。主要原因是

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于

公务接待费支出决算数比预算数0万元,0%。主要原因是

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度无等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度无等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“无”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看(预算部门如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项)。

完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,(财政组织整体支出绩效评价,预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明,部门所属单位不需填写此项)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)在部门决算中反映无等0个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

项目绩效自评表:

项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况无。

(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。

部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》(琼财绩〔2020〕594号)填写。

(四)财政评价结果(如有)。

反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市松涛中学部门(单位)机关运行经费0万元,比年初预算0万元,0%。主要原因是:

(二)政府采购支出情况。

2022年度儋州市松涛中学部门(单位)政府采购支出总额34.95万元,其中:政府采购货物支出34.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202212月31日,本部门占用房屋面积3745.56平方米,其中:办公用房3745.56平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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