发布时间:2018-08-27
一、儋州市农业机械服务中心主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市农业机械服务中心2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市农业机械服务中心2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市农业机械服务中心主要职能及部门决算单位构成
1.部门(单位)主要职能:1.负责农业机械的安全技术检验、核发牌证、年度检验、季节检验和安全生产检查。
2.负责农业机械及驾驶操作人员的技术档案管理、农机事故档案管理和农机事故统计报表等工作。 3.对农业机械维修市场进行执法检查、纠正和处理各种违法行为。
4.承担农机行政许可全程办事代理事项业务(五项)
(1)拖拉机号牌、行驶证核发;
(2)拖拉机驾驶员驾驶证核发;
(3)联合收割机号牌、行驶证核发;
(4)联合收割机驾驶员驾驶证核发;
(5)农业机械维修技术合格证书核准。
2.部门决算单位构成
儋州市农业机械服务中心本级
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、儋州市农业机械服务中心2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市农业机械服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市农业机械服务中心2017年度部门决算收入总计426.64万元,与2016年度相比,增加133.41万元,增长45.5%。主要原因:一是购机补贴增加;二是人员工资增加。
支出总计436.18万元,与2016年度相比,增加22.44万元,增长5%。主要原因:是人员工资增加。
(二)关于儋州市农业机械服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计426.64万元,其中:财政拨款收入426.28万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.36万元,占1%。
(三)关于儋州市农业机械服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计436.18万元,其中:基本支出315.99万元,占72%;项目支出120.19万元,占28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)关于儋州市农业机械服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市农业机械服务中心2017年度财政拨款收入426.28万元,与2016年度相比,增加133.37万元,增长46%。主要原因:一是购机补贴增加;二是人员工资增加。
财政拨款支出436.16万元,与2016年度相比,增加22.43万元,增长5%。主要原因:是人员工资增加。
(五)关于儋州市农业机械服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市农业机械服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入396.28万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市农业机械服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出406.16万元,占本年支出合计的93%。与2016年度相比,财政拨款支出减少7.57万元,下降1.8%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市农业机械服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出406.16万元,主要用于以下方面:工资福利支出255.04万元,占63%;商品和服务支出25.21万元,占6%;对个人家庭的补贴125.91万元。占31%;一般公共服务(类)支出XXXX万元,占XXXX%;……社会保障和就业(类)支出XXXX万元,占XXXX%;
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市农业机械服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为250.78万元,支出决算为406.16万元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:是调整预算数增加;其中:社会保障和就业支出增加1.65万元,医疗卫生与计划生育支出增加24.58万元,农林水支出增加170.27万元,预算追加30万元。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XXXX%。决算数大于预算数的主要原因:一是……;二是……。
……
(2)……
……
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明)
(六)关于儋州市农业机械服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市农业机械服务中心2017年度财政拨款基本支出285.97万元,其中:人员经费281.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.69万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于儋州市农业机械服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市农业机械服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为2.24万元,完成预算的1.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元,完成预算的1.2%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的XXXX%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:中央八项规定节约“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.28万元,增长133%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.28万元,增长133%;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加;
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.24万元,占100%;具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行费支出2.24万元。公务用车运行支出2.24万元,主要用于公务用车维护费。
(八)儋州市农业机械服务中心2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金57万元,自评覆盖率达到50%。
共组织对“购机补贴经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出22万元。从评价情况来看,项目严格按照预算标准开支。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,购机补贴项目经费自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市农业机械服务中心机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市农业机械服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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